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退稅申請書
隨著時代在進步,申請書在生活中的使用越來越廣泛,利用申請書我們可以表達自己的愿望和訴求。那么大家知道正規(guī)的申請書怎么寫嗎?下面是小編收集整理的退稅申請書,歡迎閱讀與收藏。
退稅申請書1
金昌市國稅局:
20xx年9月,我公司向貴局申報并上繳的增值稅,因報表錯誤多繳增值稅稅款Y3200元,現(xiàn)申請退稅。
請給予批復(fù)!
納稅識別號:
納稅編碼號:
開戶行名稱:
開戶行收款帳號:
申請退款金額:Y3200元
稅款所屬期:20xx年9月
申請單位:金昌市汽車銷售有限公司
20xx年2月21日
退稅申請書2
杭州市下城區(qū)國稅局:
茲有杭州xxxx有限公司,稅號:xxxxxx。 20xx年銷售收入:xxxx元,20xx年應(yīng)納稅所得額:xxxx元,已繳所得稅:xxx元。根據(jù)國家稅收政策,應(yīng)減免所得稅額:xxx元,實際減免所得稅額:xxx元,應(yīng)退稅額:xxx元。特此申請企業(yè)所得稅退稅,申請退稅額:xxxx元。望批準(zhǔn)!
申請人:杭州xxxx有限公司
日期:20xx年8月21日
退稅申請書3
xxxx海關(guān):
根據(jù)你關(guān)簽發(fā)的稅款專用繳款書(編號:xxxxxx),本納稅人已按規(guī)定繳納稅款。按照有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)申請退稅(及由此產(chǎn)生的銀行利息),請予核準(zhǔn)。
1.已繳稅款金額:
關(guān)稅0.00元,增值稅:113358.64元,消費稅0.00元,……..
2.申請退稅理由:報關(guān)差錯
3.申請退還金額:關(guān)稅0.00元,增值稅3112.4元,消費稅0.00元,……..
4.申請人名稱:xxxxxx
5.開戶銀行:xxxxxx
6.開戶銀行賬號:xxxxxx
7.大額支付號:xxxx
申請人蓋章:20xx-2-14
申請人聯(lián)系地址:xxxxxx
郵政編碼:xxxxxx
聯(lián)系人:xxxx
退稅申請書4
XX市XX區(qū)XX稅務(wù)局:
經(jīng)我司“XX有限公司”決定,對于20xx年度所得稅匯算清繳應(yīng)退預(yù)繳的`所得稅6千多元,自愿放棄20xx年度多繳納的所得稅稅款6千多元,不再申請退稅。特此聲明!
XX有限公司(蓋上公章) 年 月 日
放棄退稅申請格式
XX稅務(wù)局
我單位20xx年度應(yīng)納企業(yè)所得稅xx元,已納企業(yè)所得稅xx元,應(yīng)退預(yù)繳的所得稅6千多元,我公司決定放棄退稅的權(quán)力。
特此聲明。
XX有限公司
年 月 日
退稅申請書5
根據(jù)《中華人民共和國稅收征收管理法》第三十條規(guī)定:納納稅人自結(jié)算繳納稅款之日起3年內(nèi)發(fā)現(xiàn)多繳的可以向稅務(wù)機關(guān)申請誤征退稅。
申請企業(yè)需提供誤征稅款退稅所屬期納稅申報資料和完稅證明原件、復(fù)印件;提交《退稅(抵稅)申請審批表》及書面申請。
核準(zhǔn)程序:
1.納稅人將《退稅(抵稅)申請審批表》及有關(guān)資料報送主管征收、檢查分局核準(zhǔn)。
2.稅收宣傳咨詢窗口對納稅人提供的資料進行審核。即時核對電腦中納稅人已繳稅款記錄,審核無誤的',加蓋“經(jīng)審核與原件無誤”字樣。
3.屬誤征稅款退稅的,于受理當(dāng)日將文書資料送征收分局征收科、檢查分局主管科室審核。
4.征收、檢查分局主管科室應(yīng)在10個工作日內(nèi)調(diào)查審核完畢,簽署是否同意退(抵)稅意見,并將所有資料報送分局分管領(lǐng)導(dǎo)審核。
5.分局分管領(lǐng)導(dǎo)在3個工作日內(nèi)審核完畢,將資料退回主管科室。主管科室在5個工作日將審批表內(nèi)容和審核意見錄入電腦,將一聯(lián)《退稅(抵稅)申請審批表》交稅收宣傳咨詢窗口送達納稅人,一聯(lián)留存本科,其余聯(lián)次和全部資料送計財科(檢查分局主管科室應(yīng)將其余聯(lián)次和全部資料交分局辦公室轉(zhuǎn)送征收分局計財科)。
6.計財科應(yīng)在5個工作日內(nèi)對審核同意退稅的開出《收入退還書》送國庫辦理退稅手續(xù)。
7.稅收宣傳咨詢窗口應(yīng)在2個工作日內(nèi)通知納稅人到窗口領(lǐng)取《退稅(抵稅)申請審批表》。
增值稅退稅申請報告,大致如下:
增值稅申請退稅報告
****國稅局:
我公司是*************(基本情況)。根據(jù)***規(guī)定,我公司為免稅企業(yè)。
X月份,我公司銷售收入XX元(企業(yè)經(jīng)營狀況。)由于XX原因,被扣繳增值稅XX元。
根據(jù)**規(guī)定,現(xiàn)向貴局申請該月份增值稅稅金退稅。
特此報告,請核準(zhǔn)!
**********公司(公章)
年月日
退稅申請書6
xx稅局:
本公司****。因xx年xx月xx日在申報稅款所屬期為xx年xx月xx日至xx年xx月xx日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為至xx年xx月xx日,申報成功,該筆稅款是¥xx元,已扣款成功。因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥xx元。
請予核準(zhǔn)。
特此說明!
xx單位
xx年xx月xx日
退稅申請書7
xx地稅局:
20xx年x月x日,因操作失誤,我公司將x月份的個人所得稅重復(fù)申報了兩次,向貴局繳納了兩次個人所得稅,金額為xx元,稅款于20xx年x月x日繳入連云港市級金庫中。現(xiàn)特向貴局提出申請,將我營業(yè)部多繳納的元稅款予以退回。望貴局協(xié)助辦理。
xxxxxxx公司
20xx年Xx月xX日
退稅申請書8
鎮(zhèn)海區(qū)稅務(wù)局:
我公司在2月17日申報1月份職工工資薪金繳納個人所得稅時,因操作失誤原本一月份職工工資薪金收入沒超過應(yīng)征稅起點,不用交稅,結(jié)果工資薪金收入輸入二次多繳了稅金436.2元,F(xiàn)申請要求辦理退稅手續(xù),望協(xié)助辦理。
寧波市xxxx有機涂料廠
20xx年2月19日
退稅申請書9
東城區(qū)國稅二所:
本企業(yè)20xx年度年終匯算調(diào)整后所得131991.95元,彌補(20xx年度)未彌補虧損額:84608.99元,彌補(20xx年度)未彌補虧損額:22245.89元,20xx年公司總計虧損:181796.08元,實際彌補虧損額:25137.07元,可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額為:156659.01元,本企業(yè)20xx年度虧損金額45564.44元可轉(zhuǎn)以后年度彌補,因此,可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的.虧損額總計為:202223.45元。( 20xx年度未彌補虧損額為:156659.01元, 20xx年度45564.44元)
本企業(yè)20xx年度實現(xiàn)利潤108352.28元,四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅為:12557.57元,(計算:108352.28-45564.44=62787.84 62787.84*20%=12557.57)
經(jīng)鑒證本企業(yè)實際已預(yù)繳的企業(yè)所得稅額12557.57元應(yīng)退回,故向國稅局提出退稅申請。
致此
xx有限責(zé)任公司
20xx年6月6日
退稅申請書10
XX稅務(wù)局:
我公司為××(類型)企業(yè),××年度年終匯算中,彌補××年度虧損×元后,全年應(yīng)繳所得稅額×元,已預(yù)繳了×元,多繳×元,現(xiàn)申請退稅。
以上妥否,請批示。
申請人:XXXX單位
20xx年x月x日
退稅申請書11
**********稅局:
本公司********************(納稅編碼:********)。因20xx年6月7日在申報稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為20xx年1月01日至20xx年12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號:***********)。因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131.96元。
在20xx年6月8日直接(上門)申報稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無欠稅現(xiàn)象。
稅務(wù)登記類型:私營合伙企業(yè)
開戶行:**銀行
銀行賬號:********
特此說明!
******單位名字
20xx-7-25
退稅申請書12
_______稅局:
20____年____月____日,因操作失誤,我公司將____月份的個人所得稅重復(fù)申報了兩次,向貴局繳納了兩次個人所得稅,金額為________元,稅款于20____年____月____日繳入________市級金庫中,F(xiàn)特向貴局提出申請,將我營業(yè)部多繳納的元稅款予以退回。望貴局協(xié)助辦理。
____________公司
20____年____月____日
退稅申請書13
____國稅局:
我公司是________________(基本情況)。 根據(jù)____規(guī)定,我公司為免稅企業(yè)。
____月份,我公司銷售收入________元(企業(yè)經(jīng)營狀況。)由于________原因,被扣繳增值稅________元。
根據(jù)____規(guī)定,現(xiàn)向貴局申請該月份增值稅稅金退稅。
特此報告,請核準(zhǔn)!
___________公司(公章)
____年____月____日
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