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公司廢舊物資管理制度

時間:2024-06-08 23:18:28 芊喜 制度 我要投稿

公司廢舊物資管理制度(精選18篇)

  在現(xiàn)實社會中,接觸到制度的地方越來越多,制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。那么什么樣的制度才是有效的呢?以下是小編收集整理的公司廢舊物資管理制度,歡迎閱讀與收藏。

公司廢舊物資管理制度(精選18篇)

  公司廢舊物資管理制度 1

  第一章總則

  第一條為進一步加強對公司廢舊物資的管理,規(guī)范廢舊物資管理行為,促進公司增收節(jié)支工作,特制定本辦法。

  第二條本辦法適用于公司本部所屬單位的廢舊物資的管理。

  第二章定義、職責及權(quán)限

  第三條廢舊物資的定義:廢舊物資是指公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中產(chǎn)生的無法利用的邊角余料、各種有殘值的廢棄物(如廢棄的'各類金屬制品、工具、電線電纜、塑料、木材、廢機油等),無押金不需返回的包裝容器,經(jīng)批準報廢(已核銷)的原材料、外購件等物資。不包含完整的報廢固資設(shè)備。

  第三條管理原則

 。ㄒ唬┘泄芾碓瓌t:廢舊物資實行歸口集中管理。

  (二)定期處理原則:物流中心定期對廢舊物資進行清理處置。

 。ㄈ┰倮脙(yōu)先原則:對經(jīng)過返修仍有較高使用價值的物資應(yīng)優(yōu)先考慮重新利用。

  第五條管理職責

 。ㄒ唬┪锪髦行模菏枪緩U舊物資處理歸口職能部門,負責公司廢舊物資的回收、清點、整理、保管、利用及對外銷售等。

 。ǘ┲圃靻挝唬贺撠熤圃爝^程中產(chǎn)生的廢舊物資分類、裝斗、存放,送往物流中心指定地點。

  (三)其他職能部門:在各自職能范圍內(nèi)、按本辦法要求協(xié)助參與廢舊物資的管理工作。

  第四章處理及方法

  公司廢舊物資管理相關(guān)規(guī)定

  為了規(guī)范公司廢舊物資管理,最大限度地維護企業(yè)利益,經(jīng)公司研究,決定對無利用價值的廢料管理規(guī)定如下:

  一、廢舊物資范圍:無利用價值的邊角料、余料、阿子鐵、廢舊紙箱、紙花、焊絲輪、阿子木、包裝板等

  二、公司對廢料實行統(tǒng)一管理,各部門無權(quán)擅自處理外賣。

  1、各部門無利用價值的廢舊物資由本部門運至公司統(tǒng)一指定點,即廢料場或廢料物資庫(其中,邊角料、余料、阿子鐵進入廢料場;廢舊紙箱、紙花、焊絲輪等進入廢料場對面的廢料物資庫),各部門不得隨意亂堆、亂放,部門內(nèi)對廢料管理按5s標準執(zhí)行,且不得私藏、私賣廢料物資,若發(fā)現(xiàn),按價值的5~10倍給予處罰(但罰款金額最低不得少于50元/次),對檢舉者以罰款金額的50%給予嘉獎。

  ①各部門無利用價值的邊角料、余料、阿子鐵由本部門運至廢料場時必須從里往外堆碼,不得亂堆亂放,違者罰款20元/次,并對部門主管罰款10元/次。

  ②對廢舊紙箱進入廢舊物資庫時必須折疊堆放整齊;廢舊紙花必須打捆、收縮緊卷堆放,不得隨意松散亂堆放,違者罰款20元/次,并對部門主管罰款10元/次。

 、蹖Ω鞑块T將廢料物資運往廢舊物資庫過程中不得隨意丟棄,或因不可避免的少許遺留廢紙也必須清掃干凈,違者罰款20元/次,并對部門主管罰款10元/次。

  2、無利用價值的廢舊物資外賣處理由倉儲部稱重并計量(計量單一式兩聯(lián)),保衛(wèi)組(督察室)監(jiān)稱,并在計量單上簽字確認,監(jiān)稱人員監(jiān)稱由購買方通知,購買廢料方購買廢舊物資時必須每次過皮重,綜合科可隨機抽查,若發(fā)現(xiàn)有弄虛作假者,將視情節(jié)輕重,給予相關(guān)責任人20~200元/次的罰款,對購買方將按價值的5~10倍給予罰款。購買方憑計量單(一聯(lián))到財務(wù)科交費,可每月進行結(jié)算一次,倉儲部將另一聯(lián)計量單傳遞財務(wù)科,采購部憑計量單給購買廢舊物資方開具物資出門條后到財務(wù)科簽蓋物資出門章,購買方以此作為物資出門憑據(jù)。

  三、公司廢舊物資外賣責任部門:采購部

  四、公司廢舊物資定價:根據(jù)市場行情,由外賣責任部門每隔半年至少應(yīng)進行一次競標定價。價格報財務(wù)部長審核、經(jīng)總經(jīng)理批準方可執(zhí)行(具體執(zhí)行價應(yīng)傳遞財務(wù)科)。

  五、在公司購買廢舊物資方必須完善相應(yīng)的合同或協(xié)議手續(xù)(合同或協(xié)議期限暫定半年)。并繳足保證金,具體金額由采購部與購買方商確,以確保其認真履行購買職責

  六、保衛(wèi)組在門衛(wèi)放行執(zhí)勤過程中必須認真檢查,嚴格按公司物資出門管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,凡可以外賣廢舊物資絕對杜絕無手續(xù)或手續(xù)不齊出門;在出渣放行過程中,對可以外賣的廢紙板、紙花、阿子鐵等絕不允許流失。如發(fā)現(xiàn)有與購買方或出渣人員聯(lián)合舞弊者,視情節(jié)輕重,將分別給予責任人20~200元的罰款,情節(jié)嚴重者,按盜竊處理。

  七、以前若有與本規(guī)定不同之處,一律以本規(guī)定為準。并從下發(fā)之日開始執(zhí)行,有不盡之處,由綜合科修正、完善并解釋。

  公司廢舊物資管理制度 2

  1、目的

  為了規(guī)范廢舊物資管理,特制定本制度。

  2、范圍

  本制度規(guī)定了對已經(jīng)過審批同意報廢帳務(wù)處理的固定資產(chǎn)、工位器具、管理用具、產(chǎn)品、材料、工具等資產(chǎn)實物,加工造成的廢料,加工產(chǎn)品不能利用的邊角余料,鋼屑、鐵屑等的管理。

  3、管理程序

  3.1廢舊物資實物統(tǒng)一歸口于生產(chǎn)部集中管理,所有廢舊物資一律要求登記實物臺帳。

  3.2廢舊物資實物的入帳登記。

  3.2.1 報廢帳務(wù)處理的物資。

  各物資歸口管理部門,根據(jù)物資實際狀況,對需報廢帳務(wù)處理的物資應(yīng)及時辦理相關(guān)手續(xù)。已經(jīng)過審批同意報廢帳務(wù)處理的廢舊物資實物,應(yīng)與其他物資隔離管理。

  3.2.1.1提出書面申請,并根據(jù)資產(chǎn)名稱、規(guī)格數(shù)量、單價、金額,填寫“報廢帳務(wù)處理物資清單”一式三份。

  3.2.1.2經(jīng)鑒定部門簽字后報分管經(jīng)理審核,總經(jīng)理(或董事長)批準。

  3.2.1.3把簽批“報廢帳務(wù)處理物資清單”隨同實物轉(zhuǎn)交生產(chǎn)部簽收。

  3.2.1.4把已簽收的“報廢帳務(wù)處理物資清單”交財務(wù)部、物資歸口管理部門、生產(chǎn)部各一份。

  3.2.1.5財務(wù)部、物資歸口管理部門根據(jù)“報廢帳務(wù)處理物資清單”做帳務(wù)處理,生產(chǎn)部根據(jù)“報廢帳務(wù)處理物資清單”登記廢舊物資實物臺帳。

  3.2.2加工發(fā)生的廢品材料

  3.2.2.1由車間把質(zhì)檢部開的'“廢品通知單”替代“報廢帳務(wù)處理物資清單”隨同實物轉(zhuǎn)交生產(chǎn)部簽收。

  3.2.2.2單據(jù)傳遞及帳務(wù)處理同3.2.1.4、3.2.1.5的程序。

  3.2.3加工產(chǎn)品不能利用的邊角余料

  3.2.3.1由車間根據(jù)實物情況填退料清單隨同實物轉(zhuǎn)交生產(chǎn)部簽收。

  3.2.3.2單據(jù)傳遞及帳務(wù)處理同3.2.1.4、3.2.1.5的程序。

  3.2.4鋼屑、鐵屑等廢料直接歸生產(chǎn)部管理。

  3.3廢舊物資的處理

  3.3.1生產(chǎn)部應(yīng)及時對廢舊物資進行清理,合理利用使其盡快變現(xiàn)。

  3.3.2廢舊物資清理

  3.3.2.1廢舊物資的清理,統(tǒng)一由生產(chǎn)部根據(jù)清理方式(銷售.回收利用等)填寫“清理物資清單”一式二份。

  3.3.2.2清單內(nèi)容包括:資產(chǎn)名稱、規(guī)格數(shù)量、清理單價、金額、部門負責人簽字。

  3.3.2.3報總經(jīng)理(或董事長)批準。

  3.3.2.4把審批后的清單反財務(wù)部一份,做實物清理,同時減實物臺帳。

  3.3.2.5廢舊物資銷售,必須經(jīng)財務(wù)部收款后開出門證,方可出公司。

  4、考核

  4.1廢舊物資管理不善,按直接經(jīng)濟損失考核責任人。

  4.2未經(jīng)財務(wù)部開出門證,廢舊物資出公司的,按門衛(wèi)管理制度考核責任人。

  公司廢舊物資管理制度 3

  一、設(shè)廢棄物專用容器,與加工用容器有明顯的區(qū)分標志。

  二、餐廚廢棄物分類放置在有蓋的容器中,做到日產(chǎn)日清,防止污染食品、食品接觸面、水源及地面,防止不良氣味或污水的溢出,清除后的容器應(yīng)及時清洗,必要時進行消毒。

  三、廢棄食用油脂必須按《食品安全法》等法律、法規(guī)進行管理。

  四、廢棄食用油脂應(yīng)存放在標有“廢棄油脂專用”字樣的.專用密閉容器內(nèi),專人負責管理。

  五、廢棄食用油脂只能銷售給經(jīng)相關(guān)部門許可或備案的廢棄油脂加工單位和從事廢棄物收購的單位,不得銷售給其他單位和個人。

  六、餐廚廢棄物產(chǎn)生、收運、處置單位要建立臺賬,詳細記錄餐廚廢棄物的'處置時間、數(shù)量、處理方式、收購單位、聯(lián)系人、電話、收貨人簽字等情況,并長期保存?zhèn)洳椤?/p>

  七、不得用未經(jīng)無害化處理的餐廚廢棄物喂養(yǎng)畜禽,不得隨意傾倒、排放廢棄食用油脂。

  八、嚴禁亂倒亂堆餐廚廢棄物,禁止將餐廚廢棄物直接排入公共水域或倒入公共廁所和生活垃圾收集設(shè)施。

  公司廢舊物資管理制度 4

  1、工程概況

  億泰環(huán)保磚廠廢棄物是指生產(chǎn)過程中所產(chǎn)生的廢棄物和磚廠人員日常生活所產(chǎn)生的生活垃圾廢棄物,包括生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的設(shè)備廢漿清理外運、固態(tài)廢棄物清理外運、生產(chǎn)過程中形成不合格產(chǎn)品的清理外運、磚廠生產(chǎn)車間以外的環(huán)境衛(wèi)生和磚廠衛(wèi)生間的清理打掃。

  2、廢棄物分類

  按照固體廢物對環(huán)境與人類健康的危害程度分為:危險(有毒有害)廢棄物和一般廢棄物。按技術(shù)處置能力及其經(jīng)濟性,分為可回收和不可回收廢棄物。

  2.1危險(有毒有害)廢棄物

  危險(有毒有害)廢棄物:是指列入國家危險廢棄物名錄或者按國家統(tǒng)一規(guī)定的方法辯識的具有一定毒性、腐蝕性、易燃性、易爆性、化學(xué)反應(yīng)性,或?qū)Νh(huán)境造成污染的固態(tài)、半固態(tài)和液態(tài)廢棄物。如廢化學(xué)試劑、廢藥品、廢舊電池、廢電腦零件、含鉛廢物、石棉廢物、廢有機溶劑、廢電鍍?nèi)芤海婂儾塾僭、表面處理酸堿渣、廢油品(含油抹布、手套)、辦公耗材(硒鼓、扭扣電池、墨盒、燈管、涂改液等)等,此類廢棄物需要有相應(yīng)資格和專業(yè)處理能力的單位進行消納和處理。

  2.2一般廢棄物

  一般廢棄物:是指在施工、辦公過程、日常生活中產(chǎn)生的固態(tài)的'、半固態(tài)(泥狀)及不屬于危險廢棄物的生活、辦公及施工垃圾。

  2.3可回收廢棄物

  可回收廢棄物:指可回收利用的紙張、外包裝、建筑邊角材料等;

  2.4不可回收廢棄物

  不可回收廢棄物:指無直接用途的可以永久丟棄的(需要處置)的廢棄物;

  3、廢棄物的處置

  根據(jù)《中華人民共和國固體廢棄物污染環(huán)境防治法》和各級政府建設(shè)主管部門的法律法規(guī)的規(guī)定,對施工現(xiàn)場的固體廢棄物應(yīng)進行有效的管理,按照“分類回收,集中存放,統(tǒng)一處置”的原則進行。

  3.1清理、堆放和外運

 。1)清理:生產(chǎn)設(shè)備的廢漿清理頻率無特殊情況為每月一清,特殊情況下無條件執(zhí)行磚廠管理人員下達的清理指令;生產(chǎn)垃圾和衛(wèi)生間清理為每日一清。

 。2)堆放:收集的固體廢棄物應(yīng)存放至項目部指定的存放區(qū)域/地點,生活垃圾由個人收集并存放至指定的區(qū)域/地點,不得隨意亂丟亂扔或任意傾倒垃圾和隨便存放垃圾。

 。3)外運:收集到指定區(qū)域的廢棄物原則上是每一季度一外運,特殊情況聽從磚廠管理人員指令執(zhí)行。

  3.2運輸

 。1)按照耒陽市市容環(huán)衛(wèi)局公布的裝運建筑垃圾運輸單位及運輸車輛名單,選擇其中的運輸單位和車輛裝運建筑垃圾。

 。2)對進入本工地從事建筑垃圾運輸?shù)能囕v應(yīng)審核其是否持有環(huán)衛(wèi)部門建筑垃圾處置核準文件。

 。3)檢查運輸車輛是否符合本市對裝運建筑垃圾車輛的車型規(guī)定和密閉要求。

 。4)保證建筑垃圾運輸車輛做到車容車貌良好,駕駛?cè)藛T自覺做好車輛保養(yǎng)工作,做到車輛不超載;裝運渣土后及時對車輛進行沖洗,保證車容不整潔、車廂不密閉不出工地。

  3.3處置

 。1)配置專人負責固體廢棄物處置工作,針對不同類別的固體廢棄物實施不同的處置方式。

  (2)可重復(fù)利用的固體廢棄物由項目部及時安排利用。只要不影響產(chǎn)品質(zhì)量,施工人員應(yīng)盡量節(jié)約使用,回收利用。

 。3)可再生類固體廢棄物應(yīng)由項目部安排轉(zhuǎn)賣至有經(jīng)營資質(zhì)的廢舊物品回收單位。

 。4)不可回收固體廢棄物應(yīng)由垃圾處理人員定期委托具有垃圾處置資質(zhì)的單位進行處置。應(yīng)簽訂合同,保留相應(yīng)的證明文件(合同、協(xié)議、發(fā)票、資質(zhì)、營業(yè)執(zhí)照等)。

 。5)有毒有害固體廢棄物應(yīng)由垃圾處理人員分類打包裝袋,委托政府指定的專業(yè)處置點進行處理。應(yīng)簽訂合同,保留相應(yīng)的證明文件(合同、協(xié)議、發(fā)票、資質(zhì)、營業(yè)執(zhí)照等)。

  (6)當本公司利用建設(shè)單位的`原有的生活垃圾的處理渠道處置生活垃圾時,應(yīng)具備建設(shè)單位和本公司的文件記錄證明生活垃圾的處置合規(guī)性。

  3.4清理過程中的安全事項

 。1)清理人員必須身體健康的成年男性。

 。2)清理過程中著裝必須符合《電力安全規(guī)定》。

 。3)清理前必須確定所需清理生產(chǎn)設(shè)備停電,必須先填寫停電聯(lián)系單,得到停電聯(lián)系單回復(fù)后確認該設(shè)備已停電才能進行清理。

 。4)清理完需要得到磚廠管理人員的驗收合格后確認。

  4、監(jiān)督檢查和跟蹤

 。1)每周應(yīng)進行固體廢棄物處置工作的檢查,并做好檢查記錄。

 。2)項目部對工地的安全、文明和環(huán)境工作巡查和定期檢查時,都應(yīng)將廢棄物的處置工作作為檢查的內(nèi)容,認真進行檢查,并記錄在檢查記錄中。發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)開具整改單,督促相關(guān)責任部門進行整改。

  公司廢舊物資管理制度 5

  為加強我校食堂餐廚廢棄物的管理,規(guī)范餐廚廢棄物處置,杜絕食品安全隱患,防止“地溝油”、“問題油”流入食品生產(chǎn)經(jīng)營和使用環(huán)節(jié),保障廣大師生及人民群眾的食品安全,特別制定餐廚廢棄物處置管理制度。

  一、食堂管理人員要自覺遵守《食品安全法》及有關(guān)法律法規(guī),設(shè)專人負責管理,認真履行食品安全直接責任人職責,嚴格執(zhí)行學(xué)校餐廚廢棄物處置管理規(guī)定。

  二、食堂必須按要求將餐廚廢棄物進行無害化處理。有專門標有“餐廚廢棄物或廢棄油脂"字樣的密閉容器存放,集中處理。嚴禁將餐廚廢棄物直接排入下水道、倒入公共廁所和其他生活垃圾收集設(shè)施。

  三、餐廚廢棄物實行分類管理,分別處理。食品原料粗加工產(chǎn)生的垃圾(菜葉、根須、動物內(nèi)臟、毛皮等垃圾物)按生活垃圾處理,即倒入垃圾桶加上蓋子,運往學(xué)校垃圾站,由環(huán)衛(wèi)工人轉(zhuǎn)運處置;泔水類垃圾(食物殘渣、飯、菜、湯水、鍋底、留樣處理物等)按規(guī)定倒入專用泔水桶,回收給養(yǎng)殖戶。不得銷售給其他單位和個人。

  四、泔水類垃圾按要求要與回收方簽訂回收協(xié)議書,建立檔案,詳細記錄銷售時間、種類、數(shù)量、收購單位、用途、聯(lián)系人姓名、電話、地址、收貨人簽字等,并長期保存。注明泔水類垃圾回收僅限于養(yǎng)殖用,不得另作他用。

  五、餐廚廢棄物處置安排專人負責,建立完整處置臺賬,詳細記錄餐廚廢棄物的種類、數(shù)量、去向、用途等情況,定期報告后勤處,并接受監(jiān)督檢查。

  六、后勤處加強對食堂餐廚廢棄物處置工作的'檢查監(jiān)督,對不按規(guī)定處理餐廚垃圾的食堂,責令立即改正,并給予相關(guān)人員一定的處罰。

  公司廢舊物資管理制度 6

  一、目的

  依據(jù)《中華人民共和國固體廢棄物污染環(huán)境防治法》。為加強公司危險廢棄物安全管理,防止危險廢棄物丟失(或隨意丟棄)造成環(huán)境污染特制定本制度,相關(guān)部門嚴格按此制度執(zhí)行。

  二、職責

  1、由質(zhì)量安全環(huán)保部負責聯(lián)系具有處置危險固體廢棄物資質(zhì)單位,對危險固體廢棄物進行處理。

  2、由生產(chǎn)車間負責廠區(qū)內(nèi)危險固體廢棄物的收集、包裝、運輸。

  3、由庫管員負責危險固體廢棄物的儲存。

  4、由質(zhì)量安全環(huán)保部負責平時的監(jiān)督檢查。

  三、內(nèi)容

  定義:危險廢物是指列入國家危險廢物名錄或根據(jù)國家規(guī)定的危險廢物鑒定標準和鑒定方法認定的具有危險廢物特性的廢物。

  公司按《中華人民共和國固體廢棄物污染環(huán)境防治法》要求,統(tǒng)一存放在回收車間北側(cè)庫房中,由質(zhì)量安全環(huán)保部專人管理,并由有資質(zhì)單位處理。

  1、安全環(huán)保部負責人與資質(zhì)的'單位簽定處置協(xié)議。

  2、生產(chǎn)車間產(chǎn)生的固體危險廢棄物,由產(chǎn)生廢棄物的崗位員工負責收集、包裝、填寫危險固體廢棄物記錄表。

  3、生產(chǎn)車間值班課長,定期對產(chǎn)生的固體廢棄物的.數(shù)量、包裝是否符合要求進行確認,確認無誤后簽字,運送到專門儲存的庫房。

  4、庫房管理員負責危險固體廢棄物的接收,并建立危險固體廢棄臺賬。臺賬中寫清送入庫房中,危險固體廢棄物的種類,數(shù)量、入庫時間、出庫時間等相關(guān)詳細信息。

  5、安全環(huán)保部負責對儲存危險固體廢棄物庫房進行檢查,檢查頻率不少于每月一次并簽字確認。

  6、一旦發(fā)生危險固體廢棄物丟失現(xiàn)象,及時對丟失的危險廢棄物進行查找回收,在公司查到不到的情況下,報相關(guān)部門協(xié)同查找,直到找到為止。公司負責對相關(guān)責任人進行培訓(xùn)、教育并做出相應(yīng)處理。

  公司廢舊物資管理制度 7

  為規(guī)范食堂垃圾處理流程及方式,規(guī)范餐廚廢棄物處置,美化食堂環(huán)境,杜絕食品安全隱患,特制定食堂廢棄物處置管理規(guī)定。

  一、 食堂管理人員要自覺遵守《食品安全法》及有關(guān)法律法規(guī),認真履行責任人職責,嚴格執(zhí)行廢棄物處置管理規(guī)定。

  二、廢棄物管理措施:

  1、食堂必須按要求將廢棄物進行無害化處理。嚴禁將廢棄物直接排入下水道、倒入公共廁所和其他生活垃圾收集設(shè)施,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),從重處罰。

  2、廢棄物實行分類管理,分別處理。

 、偈称吩洗旨庸ぎa(chǎn)生的垃圾(菜葉、根須、動物內(nèi)臟、毛皮等垃圾物)按生活垃圾處理,即倒入垃圾桶加上蓋子;

 、阢锼惱(食物殘渣、飯、菜、湯水、鍋底、留樣處理物等)按規(guī)定倒入專用泔水桶。

 、劢谷魏螁T工私自將殘菜剩飯帶出食堂。

  ④食堂垃圾按時集中到垃圾池,禁止堆入在食堂或廚房內(nèi),禁止隨意亂倒。

  ⑤各操作間產(chǎn)生的廚房垃圾分類存放在各自的'垃圾桶內(nèi),垃圾桶清運必須及時;

 、捱\輸垃圾時有適當措施防止垃圾沿途飛揚漏撒,各處垃圾桶必須保持外觀清潔,無明顯刺鼻異味,操作間的垃圾桶內(nèi)有套袋。

  3、食堂負責人加強對食堂廢棄物處置工作的.檢查監(jiān)督,對不按規(guī)定處理餐廚垃圾的員工,責令立即改正,并給予相關(guān)人員一定的經(jīng)濟處罰。

  三、本細則適用食堂所有員工,對于違反規(guī)定的員工視情節(jié)嚴重給予相應(yīng)處罰,本規(guī)定最終解釋權(quán)歸公司辦公室。

  四、本規(guī)定自頒布之日起施行。

  公司廢舊物資管理制度 8

  為加強食堂“餐廚廢棄物的售理”,規(guī)范餐廚廢棄物的處置,杜絕食品安全隱患,保障人員身體健康。特制定餐廚廢棄物處置管理制度。

  一、食堂售理人員要自覺遵守《食品安全法》及有關(guān)法律法規(guī),認真履行食品安全第一責任人職責,嚴格執(zhí)行餐廚廢棄物處冒管理規(guī)定。

  二、食堂必需按要求采購十格的食用油脂,嚴禁采購使用“地溝油”和非正規(guī)來源的食用油。

  三、餐廚廢棄物應(yīng)當進行無害處理,嚴禁將餐廚廢棄物直接插入下水道、倒入公共廁所和其他生活垃圾收集設(shè)施。

  四、餐廚廢棄物實行分類管理,分別處理。食品原料粗加工時產(chǎn)生的垃圾(菜葉、根須、動物內(nèi)臟、毛皮等垃圾物)按生活垃圾入桶加蓋,運往生活垃圾集中箱內(nèi),由環(huán)衛(wèi)工人轉(zhuǎn)運處置;泔水類垃圾(食物殘渣、飯、菜、湯水、鍋底等),按規(guī)定倒入專用的泔水桶,回收蚧養(yǎng)殖場和養(yǎng)豬專業(yè)戶;廢棄油脂類垃圾(廢棄的`廚房煎油炸油、燒烤動物時產(chǎn)生的廢油等)禁止倒直接傾倒入下水溝,應(yīng)使用專有用容2S存放,定點回收處置。

  五、泔水類垃圾要求按要求與回收方簽訂回收協(xié)議書,注明泔水類垃圾回收僅限養(yǎng)殖使用,不得另作他用,并索取回收方的資質(zhì)證明材料(營業(yè)執(zhí)照、養(yǎng)豬專業(yè)戶無執(zhí)照的由所在村委出具養(yǎng)殖證明)。

  六、廢棄油脂類垃圾禁止銷售給個人用于廢油加工,應(yīng)回收給取得合法資格的油脂加工企業(yè),并與回收方簽訂回收協(xié)議,注明廢棄油脂回收處理的`用途,并索取回收方的營業(yè)執(zhí)照等合法資質(zhì)證明材料。

  七、餐廚廢棄物處置要建立完整臺賬,詳細記錄餐廚廢棄物的種類、數(shù)量、去向、用途等情況,定期報告?倓(wù)科,并接受監(jiān)督檢查。

  八、后勤處加強對倉堂食用油索證索票制度和倉堂餐廚廢棄物處置工作的檢查監(jiān)督,對不按規(guī)定處理餐廚垃圾的食堂,責令立即改正,并給予處罰。

  公司廢舊物資管理制度 9

  一、每天對食堂所有殘菜剩飯和菜葉等廢棄物全部分類處理。

  二、嚴格禁止任何員工私自將殘菜剩飯擔出食堂。

  三、食堂每天的殘菜剩飯由各食品班組長負責集中,由承包人運出,要做到日日清、餐餐清。

  四、禁止承包人將殘菜剩飯用來加工“潲水油”等違法行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),終止供應(yīng),并報主管部門查處,潲水要進行油水分離并加蓋,由資質(zhì)的單位負責處理,簽訂協(xié)議。

  五、食堂垃圾每天按時集中到垃圾池,禁止堆放在食堂或廚房內(nèi),禁止隨意亂倒、亂攜。

  六、禁止使用剩飯剩菜。

  公司廢舊物資管理制度 10

  1、目的

  對固體廢棄物進行控制和管理,以降低污染,保護環(huán)境,消除安全隱患。

  2、范圍

  適用于公司管轄區(qū)內(nèi)所有固體廢棄物的控制和管理。

  3、職責

  3.1車間負責生產(chǎn)產(chǎn)生的固體廢棄物的控制;

  3.2各部門負責辦公和清潔過程中產(chǎn)生固體廢棄物的`控制。

  4、程序

  4.1固體廢棄物的管理標準

  固體廢棄物的管理應(yīng)遵守《中華人民共和國固體廢棄物污染環(huán)境防治法》的規(guī)定,車間在生產(chǎn)過程中強調(diào)清潔生產(chǎn),執(zhí)行《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進法》,盡量減少生產(chǎn)垃圾的產(chǎn)生。生產(chǎn)部負責監(jiān)督檢查。

  4.2固體廢棄物的收集、儲運管理

  公司生產(chǎn)、生活活動中產(chǎn)生的固體廢棄物在收集、儲運過程中必須實行密閉儲運,不得出現(xiàn)遺灑。

  4.3固體廢棄物的初步分類

  4.3.1公司生產(chǎn)、生活活動中產(chǎn)生的固體廢棄物,由相關(guān)部門按可回收物、不可回收物、危險物、三類,進行初步分類。

  4.3.2可回收物包括:紙張、玻璃、塑料制品、金屬制品等。

  4.3.3危險廢棄物包括:廢電池、廢燈管、墨盒、硒鼓、廢棉絲、含油廢手套、廢油漆殘渣等。

  4.3.4建筑垃圾包括建筑施工過程中產(chǎn)生的廢水泥渣、碎磚頭、石塊等。

  4.4固體廢棄物的外運處理

  公司生產(chǎn)、生活活動中產(chǎn)生的固體不可回收廢棄物,統(tǒng)一放入市城建局環(huán)衛(wèi)部門設(shè)置的垃圾箱,由環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一清運處置。

  4.5危險廢棄物的控制

  廢電池、廢燈管、墨盒、硒鼓、廢舊設(shè)備零件、廢棉絲、廢機油、廢油漆殘渣、稀料、化學(xué)藥劑包裝物等危險廢棄物,由辦公室組織相關(guān)部門設(shè)置收集箱,單獨收集處理,并做出明確標識,收集后的危險廢棄物交專業(yè)垃圾處理單位進行外運處理。

  4.6可回收物的處理

  由辦公室聯(lián)系廢品回收單位或個人,定期清理外賣。

  5、相關(guān)文件

  5.1《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進法》

  5.2《中華人民共和國固體廢棄物污染環(huán)境防治法》

  6、相關(guān)記錄

  6.1《危險廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單》

  公司廢舊物資管理制度 11

  1.0目的

  為了防止本公司活動、服務(wù)中產(chǎn)生的固體及危險廢棄物污染環(huán)境及危害人身健康安全,確保所有固體及危險廢棄物得到最大限度的回收,特制定本管理程序。

  2.0適用范圍

  適用于本物業(yè)管理公司的各部門、管理處的活動、服務(wù)過程中產(chǎn)生的固體及危險廢棄物的管理。

  3.0定義(無)

  4.0職責

  4.1各部門、管理處負責識別本部門各種過程和活動中產(chǎn)生的固體及危險廢棄物并編制清單,當有新的活動或外界環(huán)境發(fā)生變化時,應(yīng)及時更新清單。

  4.2各部門對所有產(chǎn)生的固體及危險廢棄物應(yīng)按指定的地點進行分類存放和管理控制。

  4.3管理處負責在各區(qū)域合理配置分類垃圾桶,并做好相關(guān)的標識及維護。

  4.4管理處負責(若為外包服務(wù)則指導(dǎo)并監(jiān)控供方)分類收集并處理所有的固體及危險廢棄物暫存于公司指定的分類存放場所,依相關(guān)法規(guī)的要求選擇有資質(zhì)的專業(yè)公司進行清運和回收處理。

  5.0內(nèi)容

  5.1固體及危險廢棄物管理原則

  5.1.1根據(jù)《中華人民共和國固體廢棄物污染環(huán)境防治法》,結(jié)合本公司的實際情況進行管理。

  5.1.2所有固體及廢棄物的管理必須遵照分類回收、集中保管、統(tǒng)一處理的原則進行。

  5.1.3分類回收是指各部門按照固體及危險廢棄物的類別,將各部門產(chǎn)生的固體及危險廢棄物分類以后再回收,應(yīng)在盛裝固體及危險廢棄物的容器或場所等外面標明固體及危險廢棄物的類別、名稱。

  5.1.4集中保管是指公司各部門回收的固體及危險廢棄物應(yīng)集中存放在指定的場所。

  5.1.5統(tǒng)一處理是指公司依相關(guān)的法規(guī)要求選擇有資質(zhì)的專業(yè)公司進行清運和回收處理。

  5.2固體及危險廢棄物的分類

  5.2.1本公司活動、服務(wù)中產(chǎn)生的固體及危險廢棄物主要分為四類,即為不可回收廢棄物、可回收廢棄物、大件廢棄物、有毒有害廢棄物。

  5.2.2不可回收廢棄物通常是指公司員工以及所管物業(yè)的業(yè)戶日常生活、辦公而產(chǎn)生的'各種有機體,如腐爛垃圾、廚房垃圾、果殼、花草、衣服等。

  5.2.3可回收廢棄物是指公司員工以及所管物業(yè)的業(yè)戶日常生活、辦公而產(chǎn)生的可以換取一定經(jīng)濟利益的、經(jīng)處理后可重復(fù)利用的廢棄物,如紙張、金屬容器、玻璃瓶、塑料、包裝材料等。

  5.2.4大件廢棄物是指公司及業(yè)戶所淘汰的大件辦公家具等。

  5.2.5有毒有害廢棄物是指公司員工以及所管物業(yè)的業(yè)戶日常生活、辦公而產(chǎn)生的對環(huán)境有害的廢棄物,如廢塑料、廢橡膠、廢干電池、廢蓄電池、廢日光燈管、廢機油、廢潤滑油、廢有機溶劑、廢油漆、廢乳膠漆、廢防水涂料、廢硒鼓、廢墨盒等。

  5.3固體及危險廢棄物的回收處理

  5.3.1管理處負責對各區(qū)域分類垃圾桶內(nèi)的垃圾進行回收并分類暫存于公司指定的垃圾集中存放處。

  5.3.2本公司所有固體及危險廢棄物交由國家認可的、有資格的廢物處理公司處理,管理處負責將本公司及本單位的環(huán)境等要求事項通知廢物處理公司。

  5.3.3對可回收廢棄物進行集中回收,定期聯(lián)絡(luò)有關(guān)廢棄物處理公司處理,以換取一定的經(jīng)濟收益。

  6.0相關(guān)文件

  《中華人民共和國固體廢棄物污染環(huán)境防治法》

  《供方控制管理作業(yè)指導(dǎo)書》

  7.0記錄

  《固體及危險廢棄物清單》

  公司廢舊物資管理制度 12

  一、餐廚廢棄物應(yīng)設(shè)專人負責管理。

  二、不得回收加工餐廚廢棄物中的.廢棄食用油脂。

  三、餐廚廢棄物應(yīng)有專門標有餐廚廢棄物或廢棄油脂字樣的密閉容器存放,集中處理。

  四、餐廚廢棄物應(yīng)交有收運許可資質(zhì)的單位收運并簽訂收運合同,做到日產(chǎn)日清,不得銷售給其他單位和個人。

  五、應(yīng)對每天(次)餐廚廢棄物的收運情況做好記錄。

  六、不得隨便處理餐廚廢棄物和廢棄油脂。

  公司廢舊物資管理制度 13

  一、食堂人員要自覺遵守《食品安全法》及有關(guān)法律法規(guī),認真履行食品安全直接責任人職責,嚴格執(zhí)行學(xué)校餐廚廢棄物處置管理規(guī)定。

  二、食堂必須按要求將餐廚廢棄物進行無害化處理。嚴禁將餐廚廢棄物直接排入下水道、倒入公共廁所和其他生活垃圾收集設(shè)施。

  三、餐廚廢棄物實行分類管理,分別處理。食品原料粗加工產(chǎn)生的`垃圾(菜葉、根須、動物內(nèi)臟、毛皮等垃圾物)按生活垃圾處理,即倒入垃圾桶加上蓋子,運往學(xué)校垃圾站,由環(huán)衛(wèi)人員轉(zhuǎn)運處置;泔水類垃圾(食物殘渣、飯、菜、湯水、鍋底、留樣處理物等)按規(guī)定倒入專用泔水桶,統(tǒng)一回收。

  四、餐廚廢棄物處置安排專人負責,建立完整處置臺賬,詳細記錄餐廚廢棄物的種類、數(shù)量、去向、用途等情況,定期報告,并接受監(jiān)督檢查。

  五、學(xué)校食品安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組加強對食堂餐廚廢棄物處置工作的`檢查監(jiān)督,對不按規(guī)定處理餐廚垃圾的食堂窗口,責令立即改正,并給予相關(guān)人員處罰。

  公司廢舊物資管理制度 14

  廢舊物資是指已按規(guī)定的程序履行報廢審批手續(xù)后待處理的,以及停用、拆除和閑置的失去使用價值的固定資產(chǎn)、低值易耗品、材料和工程物資等實物資產(chǎn)。為了進一步挖掘內(nèi)部潛力,減少消耗,降低成本,增加企業(yè)經(jīng)濟效益,規(guī)范廢舊物資處置程序,調(diào)動全公司職工開展修舊利廢的積極性和技能提高,特制訂本辦法。

  第一章組織機構(gòu)及工作職責

  第一條成立廢舊物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組,負責公司的廢舊物資全面管理,協(xié)調(diào)廢舊物資管理工作中的關(guān)系。監(jiān)督執(zhí)行公司廢舊物資管理辦法,明確各職能部門職責,加強各環(huán)節(jié)的管理。

  公司廢舊物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組由以下人員組成:

  組長:公司經(jīng)營副總經(jīng)理

  成員:生產(chǎn)部、經(jīng)營部、財務(wù)部、監(jiān)事會辦公室負責人

  第二條各部門工作職責

  (一)生產(chǎn)部

  生產(chǎn)部是公司廢舊物資的技術(shù)鑒定和廢舊物資實物產(chǎn)生部門,主要負責廢舊物資的技術(shù)鑒定、廢舊物資的現(xiàn)場回收工作,辦理歸口管理的固定資產(chǎn)的報廢手續(xù),對有利用價值的廢舊物資提出處置建議,組織制定廢舊物資處置方案,及時通知物資管理部門進行回收。

  (二)經(jīng)營部

  經(jīng)營部是公司廢舊物資的回收、保管和廢舊物資出售組織部門,主要負責協(xié)調(diào)公司各部門在廢舊物資管理過程中的工作,對回收后的廢舊物資的完整性負責,建立廢舊物資出入庫臺賬及廢舊物資的實物保管工作,保證收回的廢舊物資的完整;在廢舊物資處置時,組織成立競拍工作組,制定統(tǒng)一的操作流程,在主管領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一協(xié)調(diào)下,組織對廢舊物資進行拍賣、招標等工作。

  (三)財務(wù)部

  財務(wù)部是廢舊物資回收的價值管理部門,主要負責建立廢舊物資核算臺賬,辦理固定資產(chǎn)報廢手續(xù)審批,督促生產(chǎn)部、綜合部等資產(chǎn)實物管理部門對所歸口管理固定資產(chǎn)報廢手續(xù)審批,根據(jù)規(guī)定的審批權(quán)限,向上級單位上報審批手續(xù);負責廢舊材料報廢手續(xù)審批,廢舊物資的.價款回收、會計核算和賬務(wù)處理。

  (四)監(jiān)事會辦公室

  監(jiān)事會辦公室負責對廢舊物資的回收和處理工作進行全過程監(jiān)督檢查,負責組織廢舊物資效能監(jiān)察。

  第二章廢舊物資的回收

  第三條根據(jù)基本建設(shè)、更新改造、生產(chǎn)大修等年度工作計劃,項目管理部門及時編制廢舊物資拆除計劃,施工前必須將廢舊物資拆除計劃通知有關(guān)部門。經(jīng)營部嚴格按照計劃及時進行回收;生產(chǎn)部、財務(wù)部、經(jīng)營部必須建立相應(yīng)的臺賬。

  第四條回收范圍:凡更新改造或資產(chǎn)報廢撤除的設(shè)備,更換的工器具,項修及日常維修更換的零部件、舊材料等,均屬廢舊物資的回收范圍;凡列入本辦法附表《回收清單》的品種,屬必須回收的范圍(領(lǐng)用該范圍的新品時,領(lǐng)用人必須將舊品交庫);其他有一定再利用價值的由生產(chǎn)部專職認定是否回收。

  第五條回收程序

  生產(chǎn)部等實物資產(chǎn)直接管理單位將廢舊物資的報廢審批表、鑒定結(jié)果等資料送交財務(wù)部,并將廢舊物資實物移交經(jīng)營部;經(jīng)營部根據(jù)相關(guān)批準文件復(fù)印件核對入庫廢舊物資品名、規(guī)格、型號及數(shù)量,出具入庫單,登記廢舊物資臺賬并于當月將入庫單傳遞到財務(wù)部門;財務(wù)部根據(jù)相關(guān)單據(jù)及時進行賬務(wù)處理或登記廢舊物資管理臺賬。

  第六條存放及移交手續(xù)辦理

  回收的廢舊物資,存放于公司專門的庫房,交庫時由移交人與庫管員辦清交接手續(xù)記錄,庫管員如實建立廢舊物資臺賬。

  第七條收回庫房的廢舊物資的處理:每月5-10日間,由庫管員統(tǒng)計上月回收的廢舊物資種類數(shù)量,每月15日前由經(jīng)營部組織生產(chǎn)部、財務(wù)部相關(guān)人員鑒定有、無利用價值,檢修人員在回收廢舊物資時,認為有些廢舊物資可以經(jīng)修理后再利用,可以按程序辦理后,隨時領(lǐng)出進行修理,對無利用價值的廢舊物資進行清倉處理。

  根據(jù)拍賣、招標結(jié)果出售廢舊物資時,經(jīng)營部根據(jù)廢舊物資臺賬和相關(guān)批準文件辦理出庫,出具出庫單,登記廢舊物資臺賬,并及時將出庫單送交財務(wù)部;財務(wù)部根據(jù)相關(guān)單據(jù)及時進行賬務(wù)處理。

  第三章廢舊物資的利用

  第八條廢舊物資利用性質(zhì)認定:凡利用廢舊物資或少量領(lǐng)用新材料進行拼裝、修理,使其功能和用途得到恢復(fù),能正常使用時,認定為廢舊物資利用,即修舊利廢;全部使用新材料進行組裝或舊品再用不屬修舊利廢。

  第九條鑒定為有再利用價值收回庫房的廢舊物資的再利用時,由生產(chǎn)部定期指派工段維修人員直接向庫管員辦理領(lǐng)用手續(xù)修復(fù)。庫房根據(jù)領(lǐng)用手續(xù)登記廢舊物資利用修復(fù)臺賬。

  第十條修復(fù)物品的申報及鑒定:物品修復(fù)后,由修復(fù)人向生產(chǎn)部主管技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)申請,由生產(chǎn)部組織相關(guān)技術(shù)人員進行鑒定,鑒定合格后,由生產(chǎn)部填制廢舊物資修復(fù)鑒定合格通知單一式兩份,同時交一份給經(jīng)營部。

  第十一條經(jīng)營部收到生產(chǎn)部廢舊物資修復(fù)鑒定合格通知單后,經(jīng)營部應(yīng)及時憑合格通知單組織生產(chǎn)部、財務(wù)部對修復(fù)合格品進行驗收,并填寫驗收合格通知書一式兩份(修復(fù)人一份),修復(fù)人憑此通知書將修復(fù)品移交庫房,由庫管員出具入庫單后納入庫房修復(fù)件管理,并填寫入庫時間和修復(fù)人姓名。修復(fù)人憑通知及入庫單領(lǐng)取獎勵金。

  第四章廢舊物資回收、修復(fù)利用的獎懲

  第十二條廢舊材料回收獎懲:除a、b、c、d級檢修、專項檢修產(chǎn)生的廢舊材料及單件在500kg以上的機器設(shè)備、零部件、廢舊材料由公司統(tǒng)一回收處理,不進行獎勵外,其它廢舊物資的回收按處置收入的20%用于對回收部門的獎勵。

  公司對不回收廢舊物資的行為(不回收行為—指工作結(jié)束后超過一天不進行回收的行為)進行懲處,懲處額為原價值額的50%;因不回收或回收不及時造成損失時,由應(yīng)回收人或責任部門按原價值承擔損失責任。

  第十三條廢舊物資修復(fù)利用的獎懲

  凡經(jīng)驗收合格的修復(fù)的廢舊設(shè)備,公司按下表所列品種進行獎勵兌現(xiàn)。

  第十四條物資庫房在物資發(fā)放時,按先領(lǐng)用修復(fù)件,后領(lǐng)用新件的原則。

  第十五條修復(fù)件在使用期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題,修復(fù)人應(yīng)在5日內(nèi)修復(fù),否則追回獎勵金。

  第十六條弄虛作假騙取獎勵者,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消獎勵并承擔相關(guān)責任。

  第十七條公司對可進行修復(fù)利用的物品而不進行修復(fù),或修復(fù)件積壓,造成新購品領(lǐng)用,廢舊物資長期積壓(一般指3個月)的行為進行考核,按積壓廢舊物資原值的10%考核修復(fù)部門或發(fā)放部門,每季度考核一次。

  第十八條本辦法從頒發(fā)之日起執(zhí)行

  公司廢舊物資管理制度 15

  1目的

  1.1規(guī)范采購部直接分管的物資采購、檢驗、入庫、出庫及庫存管理流程。

  1.2加強物資管理程序控制,明確相關(guān)部門及采購人員的責任。

  2適用范圍

  公司一切物資的采購、檢驗、入庫、出庫及庫存管理。

  3職責

  3.1本制度由采購部負責編制、完善并實施;

  3.2公司物資管理相關(guān)環(huán)節(jié)執(zhí)行本辦法;

  3.3相關(guān)驗收部門負責采購物資的檢驗驗入工作;

  3.4財務(wù)部、辦公室負責監(jiān)督、檢查本辦法的實施及對違規(guī)行為進行查處和處理。

  4物資申報與審批

  4.1物資申報

  4.1.1常規(guī)作業(yè)日常用物資,由倉儲科根據(jù)各部門物資消耗情況對庫存數(shù)據(jù)進行平衡,填寫《物資申購單》;常規(guī)作業(yè)停止時,各作業(yè)單位必須提前通知倉庫。

  4.1.2非常規(guī)用料,由需求單位提出需求并填寫《物資申購單》。

  4.2物資審批

  4.2.1各單位《物資申購單》在報送前,必須嚴格履行審批手續(xù),對無經(jīng)辦人簽名無審批手續(xù)的《物資申購單》,采購部門一律不予受理。

  4.2.2各單位申報的《物資申購單》一律由公司總經(jīng)理審批。

  4.3物資申購單的報送與撤消

  4.3.1各單位申報《物資申購單》一式兩份,經(jīng)總經(jīng)理批準后,一份自留,一份于當日報采購部。

  4.3.2物資申購單需撤消時,原申報單位應(yīng)立即書面通知采購部,并注明撤消原因。

  4.3.3原申報單因已定貨未能撤消時,采購部應(yīng)函復(fù)原申報單位的撤消通知。

  5物資采購的原則

  5.1物資采購統(tǒng)一由采購部門采購,非采購人員一律不得私自采購物資,否則倉庫不予驗收入庫,財務(wù)不予結(jié)算。

  5.2采購部嚴格按照《采購計劃單》組織采購,貨比三家,優(yōu)中選優(yōu),做到同種物資比質(zhì)量、同種質(zhì)量比價格、同種價格比服務(wù),以確保采購物資的最佳性能價格比。

  5.3對首次采購的物資,條件允許的情況下,應(yīng)盡量爭取先試用后付款。價格難以確定的,也應(yīng)根據(jù)同類物資市場行情和以往的經(jīng)驗,確定參考價格。

  5.4常用物料以《采購訂單》的形式與供方進行訂購,非常規(guī)大宗物料采用購銷合同方式進行訂購。

  6物資的采購

  6.1屬現(xiàn)款結(jié)算的物資采購,采購員根據(jù)采購計劃單預(yù)估當日購物所需貨款,經(jīng)總經(jīng)理簽字批準后,到現(xiàn)金出納員處辦理借款手續(xù)。

  6.2需要根據(jù)樣品采購的物資,采購員要到倉庫拿取樣品,并辦理登記手續(xù),訂完貨后把樣品返回倉庫。

  6.3在臨沂能購買到的物資在叁天內(nèi)必須到位,急用的物資當天盡量購回,經(jīng)多方面了解確實無法訂購的,要在計劃單上報后的三天內(nèi),列出清單報至采購經(jīng)理解決。

  6.4有特殊要求或型號不確切的,可要求申報單位派人協(xié)助采購。

  6.5因供貨周期、規(guī)格制定不合理或其它不清楚項,采購員要及時與申報單位落實,達成一致后實施采購。

  6.6訂單確認后按訂單流水號存檔管理。

  6.7當日物資采購?fù)戤吅蟛少弳T要填報《物資采購清單》,一式三份,一份上報采購部經(jīng)理,一份報送倉儲科,一份自存?zhèn)洳椤?/p>

  7采購物資的結(jié)算

  7.1增值稅發(fā)票開列要求:

  7.1.1對供貨單位為一般納稅人的,采購的物資一律要求提供增值稅專用發(fā)票,對初次提供發(fā)票的供貨單位要求提供“三證”(即營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、一般納稅人資格證書),(目的是規(guī)范取得專用發(fā)票,防止取得虛開發(fā)票給公司造成不必要的.損失。)并保持發(fā)票的完整性、平整,不得涂改、模糊不清,特別對密碼區(qū)內(nèi)及金額、稅額、價稅合計處不準有壓痕或其他雜跡。

  7.1.2收款人、復(fù)核人、開票人、必須打印齊全或蓋私章,開票人和復(fù)核人不能是同一個人。

  7.1.3發(fā)票專用章上的單位名稱、稅號必須與供貨單位及發(fā)票上的名稱、稅號完全一致;公司購貨單位的相關(guān)名稱、稅號等相關(guān)信息要準確無誤。

  7.1.4發(fā)票專用章要清晰、位置正確,不能蓋有現(xiàn)金收訖章。

  7.2普通發(fā)票開列要求:

  7.2.1取得的普通發(fā)票要正規(guī)、合法,所填項目要齊全、大小寫必須一致、填票人、收款人要寫全稱、內(nèi)容一致、字跡規(guī)范、不能涂改。

  7.2.2加蓋發(fā)票專用章或財務(wù)專用章,同時蓋章要清晰,必須一次性復(fù)寫不能蓋有現(xiàn)金收訖章。

  7.2.3發(fā)票通過郵寄的,凡是增值稅發(fā)票的采購員必須要求供應(yīng)單位以特快專遞的

  形式郵寄,并在中間夾張紙以免復(fù)寫。

  7.2.4采購員接收到發(fā)票后,需妥善保管以免丟失。

  7.3物資款結(jié)算:

  7.3.1現(xiàn)金結(jié)算:采購員于采購業(yè)務(wù)結(jié)束后持所購物資的申購單、發(fā)票、入庫單到財務(wù)辦理結(jié)算,并抽借據(jù)。

  7.3.2銀行存款結(jié)算:采購員于采購業(yè)務(wù)結(jié)束后,持所購物資申購單、發(fā)票、入庫單、供方客戶賬號到財務(wù)部,財務(wù)部報經(jīng)總經(jīng)理批準后安排付款。

  7.3.2所報發(fā)票必須符合發(fā)票開列要求中的各項規(guī)定,否則退回采購經(jīng)辦人員重新開列,造成損失的由采購經(jīng)辦人員承擔。

  7.3.3辦理結(jié)算時,如由于采購人員疏忽大意將產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量開錯及其它無法結(jié)算時,要及時退回采購經(jīng)辦人,采購員接到發(fā)票后無待殊情況外,于24小時內(nèi)落實完畢后報帳。

  8采購物資驗收入庫

  8.1倉庫對采購人員購入的日常用物資,一律憑“物資申購單”、“物資采購清單”和隨貨發(fā)票進行驗收。凡品名、規(guī)格、數(shù)量、價格相符的給予入庫,并開具驗收入庫單。

  8.2非常規(guī)用物資由倉庫通知相關(guān)部門人員任“物資申購單”、“物資采購清單”和隨貨發(fā)票進行驗收。凡品名、規(guī)格、數(shù)量、價格相符的給予入庫,并開具驗收入庫單。

  8.3物資檢驗合格,檢驗人員填報《物資檢驗報告》以明確責任。

  8.4對以下幾類情況,倉儲科不予入庫:

  8.4.1對采購人員所采購的物資因名稱、規(guī)格、數(shù)量與原申報單內(nèi)容不符的不予入庫。

  8.4.2對部分特殊物資(數(shù)量不確定的)的數(shù)量與申報單不相符時,可以驗收入庫,但因少購影響了作業(yè)或多購造成了庫存積壓時,責任人(采購者)應(yīng)承擔相應(yīng)的經(jīng)濟責任。

  8.4.3采購人員根據(jù)所采購的物資填寫《物資采購清單》,物資名稱、規(guī)格、單價、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、票據(jù)類別等內(nèi)容必須填寫完整、清楚、準確,同時與物資發(fā)票必須相符,否則

  倉庫不予入庫。

  8.4.4對采購人員所采購的物資價格超過市場行情的,由采購部負責查清原因:凡因采購人員不負責任造成采購價格不正常的,由相關(guān)采購人賠償超出的價格差;凡因使用單位急用或特殊指定造成采購價格不正常的,須注明原因并由采購部經(jīng)理簽署“屬實”意見后,轉(zhuǎn)倉儲科驗收入庫。

  9物資貯存保管

  9.1倉儲物資的貯存條件

  9.1.1庫房環(huán)境要求通風(fēng)、干燥、清潔、貨架排列整齊。

  9.1.2倉儲保管員應(yīng)經(jīng)過系統(tǒng)的業(yè)務(wù)培訓(xùn),掌握產(chǎn)品標準對貯存的詳細要求和必要的消防常識,經(jīng)試用合格后上崗。

  9.2倉儲物資保管與存放要求

  9.2.1倉儲保管人員是物資管理的直接責任人,由其對庫存物資出現(xiàn)的數(shù)量和質(zhì)量問題承擔經(jīng)濟責任。保管人員更換時,必須辦理交接手續(xù)。

  9.2.2嚴禁帶火種進入倉庫,庫房要有明顯禁煙和防火標志,所有倉儲人員是本部門的義務(wù)消防員,要掌握消防安全知識,正確使用消防器材,搞好消防安全工作,過道要保持暢通,嚴禁閑雜人員入庫。

  9.2.3物資驗收完畢,入庫時要采用適當?shù)陌徇\工具和正確的搬運方法,防止因振動、磕碰、摔砸等造成損壞。有外包裝的確保物資包裝完好,以利于貯存。

  9.2.4庫房應(yīng)按規(guī)定留有必要的走道,如貯存物資較多時,可臨時占用一下走道,但必須留有60公分寬的中間走道,以保證能及時、迅速出入庫。

  9.2.5倉儲管理要做到“二齊”(擺放齊、庫容齊),“三清”(數(shù)量清、規(guī)格清、標識清),“四防”(防火、防鼠、防潮、防霉變),“五不”(不銹、不潮、不霉、不混、不漏)。

  9.2.6所有倉庫保管員,都必須每月對庫存物資進行一次盤點、核對,以便檢查和掌握庫存物資的數(shù)量和質(zhì)量。

  9.2.7堅持先進先出原則,逐步使倉儲管理科學(xué)化、規(guī)范化、標準化。

  9.2.8倉儲物資原則上不準外借,特殊情況須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批,辦妥手續(xù)后方可外借。

  9.2.9對于退庫物資,凡屬供方造成質(zhì)量問題的,倉儲科保管人員要將其嚴格隔離、單獨存放,并通知采購部及時處理。

  9.2.10定期或不定期的對物資管理情況進行抽查,查對核實帳帳及帳物相符情況,查明存貨長短原因后要及時上報其直接上級部門,根據(jù)不同情況進行分別處理。

  9.3物資返庫

  9.3.1質(zhì)量問題返庫的物資由使用人、部門負責人簽名注明原因以書面形式反映,否則倉儲科不予受理。

  9.3.2各單位暫不使用需返庫的物資,須對退庫物資進行質(zhì)量鑒定,確定退庫物資的原因后,再書面通知倉儲科辦理入庫手續(xù)。

  9.3.3所有返庫物資必須專帳詳細記錄時間、品名、規(guī)格、數(shù)量、單位、原因、負責人,并在退回物品上作好標識,以便分清責任,同時將有關(guān)部門的批準意見進行存檔。

  10物資的領(lǐng)用發(fā)放

  10.1各單位領(lǐng)用常規(guī)作業(yè)或日常用物資時,都必須認真填寫《物資領(lǐng)用(更換)審批單》,有經(jīng)辦人簽名,單位負責人批準后,一式兩份,一份自留,一份交倉儲科,倉儲科予以辦理出庫手續(xù)。

  10.2各單位、部門專門申報的物資,物資采購入庫后,倉儲科應(yīng)做出標識、單獨存放,并及時通知申報單位依據(jù)《物資申購單》存根聯(lián)辦理出庫手續(xù)。

  10.3非直接消耗掉的物品的領(lǐng)用實行以舊換新

  10.3.2各單位認真填寫《物資領(lǐng)用(更換)審批單》,由經(jīng)辦人簽名,單位負責人審批后連同更換掉的舊配件一同送倉儲科,倉儲科再予以發(fā)放。

  10.4領(lǐng)料人到倉儲科辦理出庫手續(xù)進行領(lǐng)料時,因有以下幾種情形之一,而被倉儲科拒辦者,責任自負:

  10.4.1領(lǐng)料單簽字不全或者代批準人簽批者。

  10.4.2需其他職能部門(如人事部)簽批的而缺少該部門簽批手續(xù)者。

  10.4.3所領(lǐng)物料只要不是本單位或部門自身耗用,而是服務(wù)與其他單位、部門或項目工程,但領(lǐng)料單沒填具該被服務(wù)對象,并且沒有被服務(wù)單位或部門負責人簽署意見者。

  10.4.4《物資領(lǐng)用(更換)審批單》中所開列物料沒標明其“用途”者。

  10.5行政后勤單位因其主管領(lǐng)導(dǎo)出差時,物資領(lǐng)用人應(yīng)設(shè)法聯(lián)系征得其領(lǐng)導(dǎo)同意后,可在“批準人”欄注明“xx部長(經(jīng)理)出差,已批準”。

  11賬務(wù)處理

  11.1入庫:各種物資根據(jù)《物資申購單》和《物資采購清單》驗收合格物資入庫后,按物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、金額,認真填開入庫單。并將相關(guān)聯(lián)次交客戶、公司財務(wù)部。

  11.2出庫:倉庫保管員審核《物資領(lǐng)用(更換)審批單》符合手續(xù),符合手續(xù)的填開出庫單,保管員根據(jù)出庫單內(nèi)容并認真審核一遍再發(fā)貨,并將各類物資的出庫單于次日早8:00前上報財務(wù)部。

  11.3退庫:發(fā)生退庫時,認真清點數(shù)量,根據(jù)退庫物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量填開退庫單。并將各類物資的退庫單于次日早8:00前上報財務(wù)部。

  11.4記賬:將當日出、入、退庫單和與財務(wù)進行核,如有差錯務(wù)必找出原因。核對無誤后,根據(jù)物資的分類記錄當日所發(fā)生的出、入、退庫等物資的明細賬。

  11.5結(jié)賬:根據(jù)工作需要定期結(jié)賬,并與庫存實物進行盤點,做到賬實相符。

  11.6月報表:月末結(jié)出各種物資庫存量并與月底盤點數(shù)據(jù)核對無誤后上報財務(wù)部及相關(guān)部門、單位。

  11.7借條:所有外借物資經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后,由經(jīng)辦人打借條,注明交還日期,保管員負責按時催收。如未按日期交回的物資,視情節(jié)輕重對倉庫保管員罰款20~50元,造成損壞和丟失的,按原價賠償。

  11.8以上所有賬務(wù)記錄都必須存檔(包括有關(guān)采購及倉儲質(zhì)量記錄),沒有總經(jīng)理的允許,任何人員不得私自銷毀或丟失,否則由責任人自負。

  12附則:

  12.1違反本制度規(guī)定給公司造成經(jīng)濟損失的,由責任人承擔相應(yīng)的經(jīng)濟損失;未造成經(jīng)濟損失的,視情節(jié)給予10-1000元罰款。

  公司廢舊物資管理制度 16

  1、物資管理包括原材料、設(shè)備配件、能源、產(chǎn)成品、低值易耗品管理。

  2、所有物資購買一律事先審批,不經(jīng)副經(jīng)理、總經(jīng)理批準擅自購買,對采購部門予以相應(yīng)價款的20-50%的罰款。特殊情況可電話請示審批,事后及時補辦審批手續(xù)。

  3、各使用單位要制訂相應(yīng)的財產(chǎn)物資管理辦法,將責任落實到人,切實搞好日常的維修、保養(yǎng)、檢測工作。使用中因管理不善人為造成破壞或流失的,視情況對相關(guān)部門負責人予以物資原值30-80%的罰款。

  4、材料科根據(jù)總經(jīng)理簽批的進貨清單,比價采購質(zhì)優(yōu)價廉的原材物料。

  5、所購物料實行質(zhì)量否決制,原燃材料質(zhì)量由化驗室把關(guān),機械設(shè)備配件由機修車間把關(guān),電氣方面設(shè)備配件由機電車間把關(guān)。把關(guān)不嚴,購進劣質(zhì)原材料及設(shè)備配件,對相關(guān)把關(guān)部門予以價款30%的罰款。

  6、凡能用重量計量的各種原材料,一律在本公司地磅房過磅驗收,已確定進貨價格的要在過磅單標注價格,按品位計價的.,由化驗室出具化驗報告,并附在有關(guān)單據(jù)上作為財務(wù)入帳、計帳的依據(jù)。

  7、嚴格出入庫手續(xù),屬生產(chǎn)用料,由所在部門負責人提出領(lǐng)料申請,機械設(shè)備配件方面由機修車間審核,電氣方面由機電車間審核,再由分管經(jīng)理審批領(lǐng)用。屬后勤部門領(lǐng)料,由辦公室審核確定。

  8、能回收再利用的備品配件及掃帚等易耗品實行以舊換新制度,生產(chǎn)車間對確實需要更換的備品配件報機修車間或機電車間審核,副經(jīng)理審批,舊配件交回五金庫備存維修,五金庫要嚴格控制執(zhí)行此規(guī)定,否則對五金庫負責人予以罰款20-100元/次。

  9、財務(wù)部門要會同有關(guān)部門對原材料、設(shè)備配件、產(chǎn)成品低值易耗品的使用和庫存情況進行定期檢查盤點,并將盤點情況進行比較登記,及時處理帳務(wù)。

  10、產(chǎn)成品入庫嚴格控制,存放整齊有序,做好交接,否則對相關(guān)部門責任人予以罰款100元/次。入庫單一式三份,自存一份,成品庫、財務(wù)科各一份。

  11、嚴格發(fā)貨手續(xù),發(fā)貨員必須根據(jù)財務(wù)部門出具的發(fā)票提貨聯(lián)或提貨通知經(jīng)核驗無誤后予以發(fā)貨,做到準確、及時。如有短缺現(xiàn)象,當事人賠償按銷售價計算的損失。

  12、門衛(wèi)、成品庫及開票處當天的發(fā)貨數(shù)量三統(tǒng)一,成品庫核準發(fā)貨數(shù)量、庫存數(shù)量,并于次日上班報財務(wù)科、副經(jīng)理及總經(jīng)理各一份。

  13、所有生產(chǎn)用原材物料,需材料科核對并在客戶開具的發(fā)票上簽字后再到五金庫入庫。材料結(jié)算單一式四聯(lián),其中五金庫一聯(lián)便于入庫核對。

  14、節(jié)約用電用水,杜絕長明燈、長流水,發(fā)現(xiàn)一次,對責任部門負責人予以罰款50元。

  物業(yè)經(jīng)理人:

  公司廢舊物資管理制度 17

  公司物資采購管理制度

  為了規(guī)范公司的物資采購行為,降低采購成本,加強對采購的監(jiān)督管理,按照科學(xué)有效、公開公正、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約的原則,特制定本制度。

  一、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過程中的決策、質(zhì)量檢驗和價格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。

  二、物資需求(采購)計劃的分類

  1、月度物資需求計劃即月采購計劃;

  2、臨時物資需求計劃即物資采購計劃單。

  三、采購工作應(yīng)遵循的原則與方式

 。ㄒ唬┎少徳瓌t:

  1、執(zhí)行詢儀價原則。物資采購要貨比三家,擇中選優(yōu),臨時性應(yīng)急購買的物品除外;

  2、供方評定原則;

  3、職責分離原則,采購人員不得參與物資檢查驗收;

  4、一致性規(guī)定,采購的物品必須與采購單所列要求的規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。

  5、秉公辦事、維護公司利益原則。

 。ǘ┎少彿绞剑

  1、招標采購;

  2、固定廠商、長期報價采購;

  3、即時詢價采購。

 。ㄈ└犊罘绞剑

  1、預(yù)付部分款項;

  2、貨到憑發(fā)票報銷付款;

  3、貨到后分期付款;

  4、貨到延期付款;

  5、以上方式的結(jié)合。

  四、采購計劃請購和實施

 。ㄒ唬┨岢雠c確認:料庫依據(jù)公司生產(chǎn)計劃和物資消耗定額,根據(jù)庫存情況核定采購數(shù)量,編制月份采購計劃。經(jīng)部門主管、公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后,傳遞到供應(yīng)部,物資采購請購審批程序完成。零星物資(生產(chǎn)、技術(shù)等急需材料、配件、設(shè)備)由使用部門提出申請并填寫物資采購計劃單,由部門領(lǐng)導(dǎo)審核,經(jīng)料庫審查確認,主管副總審批后交供應(yīng)部實施。設(shè)備采購由技術(shù)部配合。

 。ǘ┻x擇采購渠道,確定采購價格。供應(yīng)部接到經(jīng)批準的《物資采購計劃單》,先核對采購內(nèi)容,查閱《物資供應(yīng)商登記臺帳》和其他有關(guān)資料后,根據(jù)采購物資的緩急程度,參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料,除經(jīng)批準的緊急特殊情況外,精選三家以上的供應(yīng)商進行詢價(設(shè)備采購由技術(shù)部配合)。對于廠商的報價資料進行整理后,采購經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析,擬訂議價方式及各種有利條件,和符合規(guī)定的采購方式向廠商議價。采購經(jīng)辦人員詢價、議價以及對有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購物資詢議價報告表》,經(jīng)供應(yīng)部部長審核后,進行采購。必要時與供應(yīng)商簽定《購貨合同》,按合同審批程序?qū)徟笤龠M行采購。做好采購質(zhì)量記錄。

  五、質(zhì)量驗證與檢驗。質(zhì)檢中心負責對采購物資進行驗證(設(shè)備采購由技術(shù)部配合),采購物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗合格不得辦理正式入庫手續(xù)和結(jié)算手續(xù),特殊情況經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產(chǎn)用物資進廠后,由料庫填寫檢驗通知單,經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗并將檢驗結(jié)果送至料庫,由料庫按其質(zhì)量狀況進行標識。不合格物資由料庫報供應(yīng)部按有關(guān)規(guī)定處理。嚴重不合格的物資要求全部退貨,嚴禁進入生產(chǎn)過程。

  六、物資驗收入庫結(jié)算程序。采購物資到廠后,料庫提請質(zhì)檢中心對采購物資進行檢驗或驗證。檢驗或驗證合格后,填寫各類《物資入庫驗收單》,簽字后物資登記入庫。采取預(yù)付款方式的采購物資,由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》,填寫《借款單》,經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準后辦理預(yù)付款手續(xù)。采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購物資,在采購物資到廠入庫后,由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》,《物資入庫驗收單》,以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財務(wù)報銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準后辦理報銷付款手續(xù)。

  七、規(guī)定要求

 。ㄒ唬┪镔Y需求(采購)信息傳遞規(guī)定:

  1、物資需求使用單位必須在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃單》上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標準要求說明,特別是品種、規(guī)格、型號以及對采購物資的其它特殊要求填寫具全。

  2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的,物資需求單位應(yīng)《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關(guān)事項。

  3、物資需求使用單位要及時掌握所需物資的市場信息情況,在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上將所需物資的市場信息情況列明。

  4、物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進行變更時,必須立即通知供應(yīng)部,雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。

 。ǘ┪镔Y采購規(guī)定:

  1、物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則,以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的,切實做好物資的采購供應(yīng)工作。

  2、供應(yīng)部要嚴格遵守供貨商評定規(guī)定,通過“同等條件,質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽好單位優(yōu)選”的方式,綜合考慮“質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)”四個方面的內(nèi)容,在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下,做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。對同類的重要物資和一般物資,應(yīng)同時選擇三家以上合格的供方,并保存合格供方的質(zhì)量記錄。

  3、凡采購的大型設(shè)備、成套設(shè)備、大宗物資,必須采取公開招標的方式,由隨事成立的公司招標小組確定相關(guān)事項。

  4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購,供應(yīng)部應(yīng)及時通知物資需求使用單位,雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。

  (三)采購物資驗收入庫、出庫規(guī)定:

  1、采購物資到廠后,必須經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗或驗證合格后方可入庫。

  2、對于經(jīng)檢驗或驗證不合格的采購物資,料庫通知供應(yīng)部,由供應(yīng)部與供貨商進行協(xié)商,采取退貨、換貨或索賠措施。

  3、各需求單位在物資驗收合格后按單位使用情況填寫領(lǐng)料單,經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)和主管副總批準后到料庫辦理領(lǐng)料出庫手續(xù)。

 。ㄋ模┎少徫镔Y付款規(guī)定:

  下列情況財務(wù)部應(yīng)拒絕支付采購款項:

  1、與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項。

  2、質(zhì)檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。

  3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數(shù)量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。

  4、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的',物資需求單位應(yīng)《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關(guān)事項。

 。ㄎ澹┎少徏o律規(guī)定:

  1、各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要,本著“節(jié)約、降本”的原則提報物資需求采購計劃,對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規(guī)違紀提報物資需求采購計劃的行為進行嚴肅處理。

  2、物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想,盡職盡責,堅持原則,秉公辦事,切實維護公司的利益,保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。

  3、采購人員必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定,按照規(guī)定的程序和標準采購,任何人不得私自訂購和盲目進貨。

  4、采購人員必須做到廉潔自律,秉公辦事,不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。

  5、采購人員必須樹立服務(wù)意識,急生產(chǎn)經(jīng)營所急,想生產(chǎn)經(jīng)營所想,任何人不得無故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。

  6、為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟商品信息,如價格行情等,采購人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,提高業(yè)務(wù)工作的能力,以保證及時、保質(zhì)保量地做好物資供應(yīng)工作。

 。┦酆蠓⻊(wù)規(guī)定:對于采購物資供應(yīng)部在簽定購買合同時,要明確服務(wù)約定。采購物資在投用前需廠家進行現(xiàn)場指導(dǎo)的,由供應(yīng)部負責聯(lián)系。對于在使用過程中(保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下)出現(xiàn)的質(zhì)量問題,由供應(yīng)部在規(guī)定時間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。

  八、采購價格監(jiān)督管理。企管部是行駛采購價格監(jiān)督的職能部門,內(nèi)設(shè)審計監(jiān)督比價員,抽查供應(yīng)部的采購質(zhì)量記錄。負責采購全過程進行財務(wù)監(jiān)督和審計;負責從各種渠道搜集各單位擬采購的各類物資的供貨單位價格信息,進行整理分析并與各單位填報的《材料驗收單》上的供貨單位、價格等進行比較分析。凡由供應(yīng)部提供的納入清單的通用物資,原則上要明顯低于市場零售價格,并做到對質(zhì)量問題包退、包換,負責到底。使用單位如發(fā)現(xiàn)從料庫領(lǐng)用的上述物資價格高于市場零售價格,應(yīng)即向企管部報告,由企管部調(diào)查處理。采購人員要自覺接受審計及針對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。

  九、責任與獎懲。所有從事物資采購的人員都必須遵紀守法,廉潔奉公。認真貫徹執(zhí)行公司關(guān)于物資采購管理的文件,認清自己的責任,團結(jié)協(xié)作,互相監(jiān)督,共同把公司的物資采購工作做好。

  對降低采購成本做出突出貢獻的采購人員和其他人員、嚴格履行職責且成績顯著的質(zhì)量、價格監(jiān)督人員、舉報違反本制度規(guī)定的違法亂紀采購行為經(jīng)查證屬實的人員將予以獎勵。對違反本制度弄虛作假、以權(quán)謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員,將根據(jù)情節(jié)輕重給予處罰,直至行政處分或依法追究刑事責任。

  本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行,以前與本制度規(guī)定不符者以本制度為準。

  汝州鄭鐵三佳水泥制品有限公司

  汝州鄭鐵三佳道岔有限公司

  公司廢舊物資管理制度 18

  為簡化、規(guī)范辦公物資管理,經(jīng)公司研究決定,由行政人事部統(tǒng)一負責公司各部門辦公物資的采購、調(diào)配、領(lǐng)用及庫存管理,特制定本制度。

  一、適用范圍

  本制度適用于公司各部門辦公物料物資的采購、調(diào)配、領(lǐng)用及盤存等,其中辦公用品及固定資產(chǎn)按照公司相關(guān)管理制度執(zhí)行。

  二、職責

  1、行政人事部負責公司辦公物資的采購、調(diào)配、領(lǐng)用、出入庫等管理工作。

  2、公司財務(wù)部負責對公司月度物資申購計劃進行對照核查、對量大價高的物資價格進行對照審查核實、并督促辦公物資盤存工作。

  3、行政人事部后勤主任負責對各部門辦公物資的庫存量核實、入庫驗收、物資調(diào)配、出入庫手續(xù)的辦理及領(lǐng)用登記、月度盤存工作的監(jiān)督檢查,并負責申購計劃審核、物資價目庫及采購供貨商的建立、參與采購、物資調(diào)配工作。

  4、行政人事專員負責匯總統(tǒng)計各部門月度物資申購計劃,并對上月采購、領(lǐng)用、庫存物資進行對照檢查核實。

  5、各管部門經(jīng)理負責本部門辦公物資的.申購計劃核實、入庫驗收、物資保管、領(lǐng)用手續(xù)的辦理及辦公物資的登記統(tǒng)計、盤存工作。

  6、公司總經(jīng)理負責對各部門月度物資申購計劃的對照核實、對量大價高的物資采購進行審查核實,并對特殊大件及應(yīng)急物資的采購進行審批,以整體控制成本費用支出。

  三、流程原則

  1、各部門負責人對物料物資應(yīng)建立合理的庫存量,各部門物料物資由行政人事部統(tǒng)一集中采購補庫,以確保各部門的正常領(lǐng)用。

  2、各部門物料物資的申購原則:由各部門主任每月25日前集中申購一次。遇特殊情況,需緊急采購的,經(jīng)部門經(jīng)理審核,行政人事主任同意后發(fā)起臨時申購。

  四、采購流程

  (一)流程說明

  1、行政人事部行政人事主管在收到經(jīng)過審批后的物資申購單后,按照對比詢價后的預(yù)算價格履行財務(wù)借款手續(xù),執(zhí)行2—3人共同采購。

  2、因行政人事部暫無庫房設(shè)置,與各部門屬于異地入庫。由各部門主任按照采購清單代為驗收確認入庫,視同從行政人事部集中批量領(lǐng)用。

  3、行政人事部行政人事主管隔日按照采購清單開具公司入庫單一式三份,一份交由行政人事主任簽字;一份交財務(wù)列帳,一份存檔。并同時開具出庫單一式三份,一份交領(lǐng)用人簽字;一份交財務(wù)記帳;一份存檔。為單獨核算成本費用,各部門采購辦公物資及勞保用品應(yīng)單獨開具稅務(wù)發(fā)票。

  4、各部門在提交次月辦公物資《申購單》(附表3)時,需同時提交當月《盤存表》(附表1)及《領(lǐng)用登記表》(附表2),均需由總經(jīng)理一并審核后,提交至公司行政人事部備案。

  (二)采購工作流程

  為確保公司各部門辦公物資的正常使用和實際需要,以上辦公物資采購工作流程的時間節(jié)點遇假日順延,并以提倡節(jié)儉、合理使用和控制成本費用原則,公司各部門應(yīng)當各盡其責,加強溝通和配合。

 。ㄈ⿴旆抗芾

  1、公司行政人事部及各部門臨時設(shè)置的庫房應(yīng)根據(jù)物資的易耗分類進行分類存放,應(yīng)當保持庫存物品存放地點整齊、干燥,并入柜或入袋保存。

  2、易碎、易燃、易爆、易揮發(fā)的物品應(yīng)單獨設(shè)置盒、袋、柜小心存放,周圍無明火、遠離熱源,配備滅火器,保持包裝完好。

  3、吸水性強、易發(fā)潮、易發(fā)霉和易生銹的物品存放時:應(yīng)保持干燥,盡量保持通風(fēng)。

 。ㄋ模┪锲奉I(lǐng)用

  公司各部門在員工領(lǐng)用辦公物資時,應(yīng)建立《領(lǐng)用登記表》(附表2)。

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