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公司采購管理制度

時間:2023-10-18 11:48:59 制度 我要投稿

公司采購管理制度

  在不斷進步的時代,我們可以接觸到制度的地方越來越多,制度一經制定頒布,就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用,是他們行動的準則和依據。制度到底怎么擬定才合適呢?下面是小編為大家整理的公司采購管理制度,僅供參考,大家一起來看看吧。

公司采購管理制度

公司采購管理制度1

  為了加強公司基本建設的經營、財務管理,規(guī)范采購工作流程,進一步提升公司采購工作效率,使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障,根據公司建設發(fā)展的實際需要,特制定本制度。

  1、煤礦自購物資由集團公司設立專職采購人員和管理人員,應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質、專業(yè)知識和業(yè)務能力,綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程,本著服務煤礦基建的宗旨,忠于職守,廉潔自律。

  2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監(jiān)督,保證公司所有經濟行為的合理性和經濟性。計劃科負責對采購計劃的`審批,確保采購行為的合理和采購資金的落實。

  3、收集公司基建所需的物資、設備(公司集中控制的)采購需求,編制各期采購計劃,上報公司財務科審批并執(zhí)行。

  4 、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃,保質保量、及時準確地為基建施工提供采購服務,并就供應的物資的質量、數(shù)量、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見,改進不足。

  5 、積極參與集團公司,煤礦組織的大宗物資采購及招標工作,并提交合理化建議。

  6、采購合同的簽訂:

  1)初步確定供應商和待采購物資、設備的市場價格后,集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設備的價格談判,簽訂采購意向合同、協(xié)議。

  2)公司供應科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核,經事前審計、確認其合法、經濟后,報公司財務負責人審批、簽字許可后,和相關供應商簽訂正式采購合同、協(xié)議。

  7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿,平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合同、協(xié)議的注意事項為:

  1)合同、協(xié)議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。

  2)合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益,或與公司的利益沒有抵觸。

  3)合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性,避免不確定的法律和經濟責任的糾紛。

公司采購管理制度2

  為了進一步搞好醫(yī)療器械體外體外診斷試劑)產品質量,準時了解該產品的質量標準狀況和舉行復核,企業(yè)應準時向供貨單位索取供貨資質、產品標準等資料,并仔細管理,特制定如下制度:

  一、醫(yī)療器械選購:

  1、醫(yī)療器械的選購必需嚴格貫徹執(zhí)行《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》、《經濟合同法》、《產品質量法》等有關法律規(guī)矩和政策,合法經營。、

  2、堅持“按需進貨、擇優(yōu)選購”的原則,注意醫(yī)療器械選購的時效性和合理性,做到質量優(yōu)、費用省、供給準時,結構合理。

  3、企業(yè)在選購前應該審核供貨者的合法資歷、所購入醫(yī)療器械的合法性并獵取加蓋供貨者公章的相關證實文件或者復印件,包括:

 。1)營業(yè)執(zhí)照;

 。2)醫(yī)療器械生產或者經營的許可證或者備案憑證;

 。3)醫(yī)療器械注冊證或者備案憑證;

  (4)銷售人員身份證復印件,加蓋本企業(yè)公章的授權書原件。授權書應該載明授權銷售的品種、地域、期限,注明銷售人員的身份證號碼。

  須要時,企業(yè)可以派員對供貨者舉行現(xiàn)場核查,對供貨者質量管理狀況舉行評價。

  如發(fā)覺供貨方存在違法違規(guī)經營行為時,應該準時向企業(yè)所在地食品藥品監(jiān)督管理部門報告。

  4、企業(yè)應該與供貨者簽署選購合同或者協(xié)議,明確醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格(型號)、注冊證號或者備案憑證編號、生產企業(yè)、供貨者、數(shù)量、單價、金額等。

  5、企業(yè)應該在選購合同或者協(xié)議中,與供貨者商定質量責任和售后服務責任,以保證醫(yī)療器械售后的安全使用。

  6、企業(yè)在選購醫(yī)療器械時,應該建立選購記錄。記錄應該列明醫(yī)療器械的.名稱、規(guī)格(型號)、注冊證號或者備案憑證編號、單位、數(shù)量、單價、金額、供貨者、購貨日期等。

  7、首營企業(yè)和首營品種按本公司醫(yī)療器械首營企業(yè)和首營品種質量審核制度執(zhí)行。

  8、每年年底對供貨單位的質量舉行評估,并保留評估記錄。

  二、醫(yī)療器械收貨:

  1、企業(yè)收貨人員在接收醫(yī)療器械時,應該核實運送方式及產品是否符合要求,并對比相關選購記錄和隨貨同行單與到貨的醫(yī)療器械舉行核對。交貨和收貨雙方應該對交運狀況當場簽字確認。對不符合要求的貨品應該立刻報告質量負責人并拒收。

  2、隨貨同行單應該包括供貨者、生產企業(yè)及生產企業(yè)許可證號(或者備案憑證編號)、醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格(型號)、注冊證號或者備案憑證編號、生產批號或者序列號、數(shù)量、儲運條件、收貨單位、收貨地址、發(fā)貨日期等內容,并加蓋供貨者出庫印章。

  3、收貨人員對符合收貨要求的醫(yī)療器械,應該按品種特性要求放于相應待驗區(qū)域,或者設置狀態(tài)標示,并通知驗收人員舉行驗收。需要冷藏、冷凍的醫(yī)療器械應該在冷庫內待驗。

  三、醫(yī)療器械驗收:

  1、公司須設專職質量驗收員,人員應經專業(yè)或崗位培訓,經培訓考試合格后,執(zhí)證上崗。

  2、驗收人員應按照《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》、《醫(yī)療器械經營許可證管理方法》等有關規(guī)矩的規(guī)定辦理。對比商品和送貨憑證,對醫(yī)療器械的外觀、包裝、標簽以及合格證實文件等舉行檢查、核對,并做好“醫(yī)療器械驗收記錄”,包括醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格(型號)、注冊證號或者備案憑證編號、生產批號或者序列號、生產日期、滅菌批號和有效期(或者失效期)、生產企業(yè)、供貨者、到貨數(shù)量、到貨日期、驗收合格數(shù)量、驗收結果等內容。醫(yī)療器械入庫驗收記錄必需保存至超過有效期或保質期滿后2年,但不得低于5年;

  3、驗收記錄上應該標記驗收人員姓名和驗收日期。驗收不合格的還應該注明不合格事項及處置措施。

  4、對需要冷藏、冷凍的醫(yī)療器械舉行驗收時,應該對其運送方式及運送過程的溫度記錄、運送時光、到貨溫度等質量控制情況舉行重點檢查并記錄,不符合溫度要求的應該拒收。

  5、驗收首營品種應有首批到貨同批號的醫(yī)療器械出廠質量檢驗合格報告單。

  6、外包裝上應標明生產許可證號及產品注冊證號;包裝箱內沒有合格證的醫(yī)療器械一律不得收貨。

  7、對與驗收內容不相符的,驗收員有權拒收,填寫‘拒收通知單’,對質量有疑問的填寫‘質量復檢通知單’,報告質量管理部處理,質量管理部舉行確認,須要的時候送相關的檢測部門舉行檢測;確認為內在質量不合格的根據不合格醫(yī)療器械管理制度舉行處理,為外在質量不合格的由質量管理部通知選購部門與供貨單位聯(lián)系退換貨事宜。

  8、對銷貨退回的醫(yī)療器械,要逐批驗收,合格后放入合格品區(qū),并做好退回驗收記錄。

  質量有疑問的應抽樣送檢。

  9、入庫商品應先入待驗區(qū),待驗品未閱歷收不得取消待驗入庫,更不得銷售。

  10、入庫時注重有效期,普通狀況下有效期不足六個月的不得入庫。

  11、經檢查不符合質量標準及有疑問的醫(yī)療器械,應單獨存放,作好標記。并立刻書面通知業(yè)務和質量管理部舉行處理。未作出打算性處理看法之前,不得取消標記,更不得銷售。

  12、驗收合格后方可入合格品庫(區(qū)),對貨單不符,質量異樣,包裝不牢固,標示含糊或有其他問題的驗收不合格醫(yī)療器械要放入不合格品庫(區(qū)),并與業(yè)務和質量管理部門聯(lián)系作退廠或報廢處理。

  附:1、醫(yī)療器械產品注冊證

  2、企業(yè)工商營業(yè)執(zhí)照

  3、購銷合同(記錄)

  4、醫(yī)療器械產品技術要求(質量標準)復印件材料(并蓋章為準)。

  5、醫(yī)療器械驗收記錄。

  6、隨貨同行單

  7、拒收通知單

  8、質量復檢通知單

公司采購管理制度3

  1.公司采購合同的內容

  公司采購合同的條款構成了采購合同的內容,應當在力求具體明確,便于執(zhí)行,避免不必要糾紛的前提下,具備以下主要條款:

  (l)商品的品種、規(guī)格和數(shù)量

  商品的品種應具體,避免使用綜合品名;商品的規(guī)格應具體規(guī)定顏色、式樣、尺碼和牌號等;商品的數(shù)量多少應按國家統(tǒng)一的計量單位標出。必要時,可附上商品品種、規(guī)格、數(shù)量明細表。

  (2)商品的質量和包裝

  合同中應規(guī)定商品所應符合的質量標準,注明是國家或部頒標準;無國家和部頒標準的應由雙方協(xié)商憑樣訂(交)貨;對于副、次品應規(guī)定出一定的比例,并注明其標準;對實行保換、保修、保退辦法的商品,應寫明具體條款;對商品包裝的辦法,使用的包裝材料,包裝式樣、規(guī)格、體積、重量、標志及包裝物的處理等,均應有詳細規(guī)定。

  (3)商品的價格和結算方式

  合同中對商品的價格要作具體的規(guī)定,規(guī)定作價的辦法和變價處理等,以及規(guī)定對副品、次品的扣價辦法;規(guī)定結算方式和結算程序。

  (4)交貨期限、地點和發(fā)送方式

  交(提)貨期限(日期)要按照有關規(guī)定,并考慮雙方的實際情況、商品特點和交通運輸條件等確定。同時,應明確商品的發(fā)送方式是送貨、代運,還是自提。

  (5)商品驗收辦法

  合同中要具體規(guī)定在數(shù)量上驗收和在質量上驗收商品的辦法、期限和地點。

  (6)違約責任

  簽約一方不履行合同,必將影響另一方經濟活動的進行,因此違約方應負物質責任,賠償對方遭受的損失。在簽訂合同時,應明確規(guī)定,供應者有以下三種情況時應付違約金或賠償金:

 、俨话春贤(guī)定的商品數(shù)量、品種、規(guī)格供應商品;

 、诓话春贤幸(guī)定的商品質量標準交貨;

 、塾馄诎l(fā)送商品。

  購買者有逾期結算貨款或提貨,臨時更改到貨地點等,應付違約金或賠償金。

  (7)合同的變更和解除條件

  合同中應規(guī)定,在什么情況下可變更或解除合同,什么情況下不可變更或解除合同,通過什么手續(xù)來變更或解除合同等。

  此外,采購合同應視實際情況,增加若干具體的補充規(guī)定,使簽訂的合同更切實際,行之有效。

  2.采購合同的簽訂

  (l)簽訂采購合同的原則

 、俸贤漠斒氯吮仨毦邆浞ㄈ速Y格。這里所指的法人,是有一定的組織機構和獨立支配財產,能夠獨立從事商品流通活動或其他經濟活動,享有權利和承擔義務,依照法定程序成立的企業(yè)。

  ②合同必須合法。也就是必須遵照國家的法律、法令、方針和政策簽訂合同,其內容和手續(xù)應符合有關合同管理的具體條例和實施細則的規(guī)定。

 、酆炗喓贤仨殘猿制降然ダ、充分協(xié)商的原則。

 、芎炗喓贤仨殘猿值葍r、有償?shù)脑瓌t。

  ⑤當事人應當以自己的名義簽訂經濟合同。委托別人代簽,必須要有委托證明。

 、薏少徍贤瑧敳捎脮嫘问。

  (2)簽訂采購合同的程序

  簽訂合同的程序是指合同當事人對合同的內容進行協(xié)商,取得一致意見,并簽署書面協(xié)議的過程。一般有以下五個步驟:

 、儆喖s提議。

  訂約提議是指當事人一方向對方提出的訂立合同的要求或建議,也稱要約。訂約提議應提出訂立合同所必須具備的'主要條款和希望對方答復的期限等,以供對方考慮是否訂立合同。提議人在答復期限內不得拒絕承諾,即提議人在答復期限內受自己提議的約束。

 、诮邮芴嶙h。

  接受提議是指提議被對方接受,雙方對合同的主要內容表示同意,經過雙方簽署書面契約,合同即可成立,也叫承諾。承諾不能附帶任何條件,如果附帶其他條件,應認為是拒絕要約,而提出新的要約。新的要約提出后,原要約人變成接受新的要約的人,而原承諾人成了新的要約人。實踐中簽訂合同的雙方當事人,就合同的內容反復協(xié)商的過程,就是要約―新的要約一再要約―直到承諾的過程。

 、厶顚懞贤谋。

 、苈男泻灱s手續(xù)。

 、輬笳埡炞C機關簽證,或報請公證機關公證。

  有的經濟合同,法律規(guī)定還應獲得主管部門的批準或工商行政管理部門的簽證。對沒有法律規(guī)定必須簽證的合同,雙方可以協(xié)商決定是否簽證或公證。

  3.公司采購合同的管理

  采購合同的管理應當做好以下幾方面的工作:

  (l)加強對公司采購合同簽訂的管理

  加強對采購合同簽訂的管理,一是要對簽訂合同的準備工作加強管理,在簽訂合同之前,應當認真研究市場需要和貨源情況,掌握企業(yè)的經營情況、庫存情況和合同對方單位的情況,依據企業(yè)的購銷任務收集各方面的信息,為簽訂合同、確定合同條款提供信息依據。另一方面是要對簽訂合同過程加強管理,在簽訂合同時,要按照有關的合同法規(guī)規(guī)定的要求,嚴格審查,使簽訂的合同合理合法。

  (2)建立合同管理機構和管理制度,以保證合同的履行企業(yè)應當設置專門機構或專職人員,建立合同登記、匯報檢查制度,以統(tǒng)一保管合同、統(tǒng)一監(jiān)督和檢查合同的執(zhí)行情況,及時發(fā)現(xiàn)問題,采取措施,處理違約,提出索賠,解決糾紛,保證合同的履行。同時,可以加強與合同對方的聯(lián)系,密切雙方的協(xié)作,以利于合同的實現(xiàn)。

  (3)處理好合同糾紛

  當企業(yè)的經濟合同發(fā)生糾紛時,雙方當事人可協(xié)商解決。協(xié)商不成時,企業(yè)可以向國家工商行政管理部門申請調解或仲裁,也可以直接向法院起訴。

  (4)信守合同,樹立企業(yè)良好形象

  合同的履行情況好壞,不僅關系到企業(yè)經營活動的順利進行,而且也關系到企業(yè)的聲譽和形象。因此,加強合同管理,有利于樹立良好的企業(yè)形象。

公司采購管理制度4

  第一章總則

  第一條目的

  為加強公司規(guī)范化管理,規(guī)范采購工作,保障工程進度的正常持續(xù)進行,選擇合格的供應商(廠家)并對采購過程進行嚴格的控制,確保供貨商提供的物料滿足施工的規(guī)定要求,最大限度的降低成本,特制定本制度。

  第二條適用范圍

  本辦法適用于公司各項目工程施工材料物料采購時,計劃審批的價格之審核、訂購、驗收、付款結算等,除另有規(guī)定外,悉以制度處理。

  第三條職責劃分

  1、由采購員全面負責對各工程材料物料的采購工作;

  2、由工程部經理對工程部材料清單和材料使用計劃計劃單的數(shù)量、要求進行詳細審核把關;

  3、由工程部對各類材料的質量、技術要求把關;

  4、由采購員對該工程材料的數(shù)量、規(guī)格、價格控制把關。

  第二章采購(計劃)審批

  第一條采購計劃的制定

  1、工程部應依據應根據圖紙、及實際需要制定《材料計劃單》和《用料計劃表》,確保材料規(guī)格、型號、數(shù)量無誤并簽字后報總經理進行審批;

  2、總經理審批后,采購員依據工程部《材料計劃單》和《用料計劃表》制定《采購計劃表》報總經理審批,總經理審批后,由采購員執(zhí)行采購計劃。

  第二條選擇供應商

  根據審批后的采購計劃,選擇合格的供應商,進行詢價、議價與項目技術人員技術溝通評選確定后,每種材料供應商不準少于三家,由部門領導審核。

  1、供應商的選擇可以通過互聯(lián)網、宣傳冊(合格供應商)廠家中選取;

  2、長期報價采購,凡經常性使用,且使用量較大的材料,應事先選定廠商,議定長期供應價格。

  第三條價格調查

  1、已核定的材料,必須經常分析了解或收集資料,作為降低成本之依據;

  2、已核定之材料采購單價如需上漲或降低,應附上書面之原因說明;

  3、采購的數(shù)量或頻率有明顯增加時,應要求供應商(廠家)適當降低單價;

  第四條詢價、比價和議價

  1、根據采購物料的品種、規(guī)格、標準、數(shù)量和交付期的不同,采購人員應選擇至少三家符合采購條件的供貨商作為詢價對象;

  2、采購人員根據過去采購的情況、市場變化情況、以及公司成本預算等情況,確定采購目標價格;

  3、在得到供應商的報價信息后,采購人員對供應商的報價條件進行品種、規(guī)格、數(shù)量、質量要求等方面項目部技術人員進行核對,以保證供應商提供的物料符合公司實際的采購要求,并對供應商所報的價格、交付期、售后服務等方面進行分析比較,以便選擇條件最優(yōu)的供應商;

  4、供應商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或屬代用品時,采購人員應送請購部門確認;

  5、專用材料或用品,材料公司應會同使用部門共同詢價與議價;

  6、對廠商的報價資料整理后,經辦人員應深入分析,以電話等聯(lián)絡方式向廠商議價。在公司規(guī)定的`權限范圍內,采購人員應與供應商進行磋商,以使雙方最終在全部條款上達成一致;

  7、對重大的物資采購,無論是技術、商務談判,要保證參加人數(shù)不少于兩人。有關價格、選型及其他重要的技術、商務談判,要求有兩個以上的部門派人參加。

  第五條購前審批

  采購員與供貨商初步溝通并完成詢價后,在《訂購匯簽單》上詳細填列以下事項,呈報負責相關部門領導審批:

  1、詢價或議價結果及擬定“訂購供貨商”“交貨期限”與“報價有效期限”等;

  2、注明與供貨商擬定的付款條件;

  3、需與供貨商簽訂長期合同的,采購員應將草擬的《長期合同書》報相關部門領導審批。

  第六條價格復核與市場行情資料提供

  1、采購員應調查主要材料的市場與行情,并建立供貨商資料,作為采購及價格審核的參考;

  2、采購員應就公司工程部所提重要材料項,提供市場行情資料,作為材料存量管理及核決價格的參考。

  第七條訂購作業(yè)

  采購人員接到經批準的“定購單”后,應與供應廠商進一步接觸,進行正式的質量、價格和后續(xù)服務談判。金額較大或批量采購的應到對方生產工廠進行實際考察,在充分了解對方的資信程度、供貨能力和現(xiàn)貨品質后,向對方明確訂貨意向,并送樣報驗,未通過報驗的材料不準采購。

  第八條簽訂采購合同

  1、在采購作業(yè)所需的全部條款與供應商達成一致后,采購員需填寫正式的采購合同,合同需要列明至少下列條款:

  (1)供應商資料:包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式;

 。2)采購物料的詳細描述:包括品名、型號、規(guī)格等,如有超出標準的特殊要求需特別注明;

 。3)訂單所采購的數(shù)量/重量;單位包裝數(shù)量/重量;包裝件數(shù);

  (4)價格:單價,合計價,合同總額,定金或預付款;

  (5)交付期:分批交付時應明確每批的交付時間和交付數(shù)量;

 。6)付款方式;

  (7)所需的質量證明(檢驗單、質保單、出廠證明單、化驗報告單等);

 。8)質量保證條款:發(fā)生質量問題是進行退換或其他處理方法;

 。9)運輸方式和銷售發(fā)票的要求。

  2、采購單經部門經理審核后,加蓋公司合同公章經對方簽章后生效。到供應廠商處現(xiàn)場采購的,由授權代理人簽字,對方簽章后生效;采購單一式兩份,雙方各保存一份。材料公司負責采購合同的傳閱會簽和各部門的存檔。

  3、采購人員應跟蹤控制材料物料交貨期,及時向供應商跟催交貨進度。

  4、發(fā)貨前要求供應商在“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”,以便驗收確認。

  5、若屬分批交貨者,采購人員應在“訂購單”上注明“分批交貨”以資識別。

  6、長期訂貨和大額進貨,原則上均應通過簽訂買賣合同的辦法進行,應與供應商定買賣合同書一式兩份。第一份存行政辦,第二份存供應商,另需合同復印件四份分別交材料公司、核算中心、財務中心及工程部存檔。

  第九條緊急訂貨

  采購人員接到主管經理以電話聯(lián)絡的緊急采購案件,應立即進行詢價、議價,迅速辦理。

  第十條進度控制及事物聯(lián)系

  除一般采購作業(yè)方式外,材料公司可依材料使用及采購特性,選擇下列一種最有利的方式進行采購:

  1、集中計劃采購:凡具有共同性的材料,須以集中計劃辦理采購較為有利者,可核定材料項目,通知各請購部門依計劃提出請購,材料公司定期集中辦理采購;

  2、長期報價采購:凡經常性使用,且使用量較大宗的材料,材料公司應事先選定廠商,擬定長期供應價格,呈準后通知各請購部門依需要提出請購。

  第十一條退貨作業(yè)

  對于檢驗不合格的材料退貨時,應開立“材料退貨單”并見附有關的“材料檢驗報告表”呈主管簽認后,憑此異常材料出廠。

  第三章驗收與付款

  第一條貨物進廠驗收

  1、貨物進場供應商交貨時,采購人員通知庫管員,實際清點件數(shù)或稱重,對貨物攜帶的有關證件進行驗證,經與采購清單或采購合同內容核對相符后簽收,倉庫出具入庫單并由庫管員簽章入庫。如發(fā)現(xiàn)不符時,即通知材料公司會同處理;

  2、對有專項質量要求的材料物資,通知工程部派質檢員驗收,驗收合格后由庫管出具入庫單并由庫管員簽字。

  第二條付款結算

  1、嚴格按照公司報賬工作流程和掛賬工作流程執(zhí)行;

  2、采購款項須按采購合同規(guī)定或采購單所約定的時間由材料公司統(tǒng)一支付;

  3、付款申請由采購人員或被委托采購人員提出,申請付款應嚴格按照采購合同要求和項目進度情況進行,分清輕重緩急,必要時須提交驗收報告、物品入庫單據和對方發(fā)票,申請付款單上應注明預付款、已付款、余款,按審批權限經相關負責人簽字后,方可辦理付款手續(xù);

  4、只有在出現(xiàn)以下情況時才可由采購人員借款或墊款進行直接支付:

  (1)緊急采購且不能及時辦理財務支付手續(xù);

 。2)在外埠采購且供應商要求立即付款時;

  (3)在現(xiàn)場調試期間急需材料的采購;

 。4)1000元以下的零星采購。

  第三條進度控制及異常處理

  1、材料公司應特別注意“采購單”注明的到貨時間要求,掌握到貨進度;

  2、采購人員發(fā)現(xiàn)供貨方發(fā)貨日期有延誤時,應主動與供貨廠商聯(lián)系催交,對異常原因及時處理對策,匯通相關職能部門、分公司處理。

  第四條質量評價

  使用單位應就企業(yè)內所使用的材料質量予以關注,根據使用效果對材料質量提出評價,以利于進一步工作。

  第四章附則

  第一條參與采購過程的各相關部門,既要明確分工、明確責任、互相配合,還要注意發(fā)揮互相監(jiān)督的作用,確保企業(yè)的利益不受損害;

  第二條參加采購的人員要嚴格自律,加強法制觀念,自覺抵制不正之風,任何人不得私下收受回扣或酬金,并接受公司全體員工監(jiān)督;

  第三條超出本辦法的事項呈董事長核準后實施;

  第四條本辦法自公布日期執(zhí)行。

公司采購管理制度5

  一、釋義

 。ㄒ唬┎少徫镔Y的分類

  本制度所指采購物資分為三類:

  A類,包括主要原料、公用工程、輔助原料等。

  B類,包括設備、潤滑油、備品備件、工器具等。

  C類,包括化學三劑、分析儀器及試劑等。

  除上述物資外,其它物資的采購管理另文規(guī)定。

 。ǘ┡c采購物資管理相關聯(lián)的二級單位的分類

  1、需求使用單位

  2、主管部門

  3、采購部門

 。ㄈ┪镔Y需求(采購)計劃的分類

  1、月度物資需求計劃

  2、緊急物資需求計劃

 。ㄋ模┎少彽姆绞椒诸

  1、招標采購

  2、固定廠商、長期報價采購

  3、即時詢價采購

  (五)采購部門和計劃部門的劃分

  1、A類、B類物資的計劃部門分別為生產部、設備部,采購部門為供應部。

  2、C類物資的計劃部門是生產部,采購部門為供應部。

 。┎少徫镔Y付款方式分為

  1、預付部分款項。

  2、貨到憑發(fā)票報銷付款。

  3、貨到后分期付款。

  4、貨到延期付款。

  5、以上方式的結合。

  二、職責

 。ㄒ唬┕竟⿷I導小組負責

  1、審議批準《采購物資詢議價報告表》。

  2、審議決定采取公開招標方式的采購事項。

  (二)總經理負責

  1、采購合同的批準、簽訂。

  2、《物資采購審批表》的批準。

  3、采購付款的批準。

 。ㄈ┥a副經理負責

  1、A、B、C類物資需求(采購)的批準。

  2、公司首次更新或首次采用的生產各類采購物資的技術性能的確定、批準,及其《采購物資推薦廠家審批表》的批準。

 。ㄋ模┙洜I副經理負責

  1、《物資采購審批表》的審核。

  2、長期物資供應廠家的選定。

  3、物資招標工作的組織。

 。ㄎ澹┛倳嫀熦撠

  采購付款的審核。

 。┚C合辦公室負責

  采購合同的審查。

 。ㄆ撸┕⿷控撠

  1、負責填寫《物資采購審批表》、《采購物資詢議價報告表》。

  2、負責采購A、B、C類采購物資。

  (八)生產部、設備部負責

  1、A、B、C類物資需求(采購)計劃的審核。

  2、A、B、C類采購物資的入庫檢驗或驗證。

  (九)各二級單位負責

  1、提報物資需求(采購)計劃。

  2、參加物資領導小組會議,審議采購工作相關事宜。

  三、程序

  (一)物資需求計劃及發(fā)放程序

  1、需求使用單位根據生產經營管理需求每月20日前填寫《月度物資需求(采購)計劃》。對于確實急需不能列入《月度物資需求(采購)計劃》的物資,物資需求使用單位可隨時及時填寫《物資緊急需求計劃》。

  2、《月度物資需求計劃》或《物資緊急需求計劃》經本單位負責人審核,所需物資主管部門的審查,公司分管領導批準后,提報至需求物資的采購部門。

  3、供應部根據所需物資的庫存情況出庫發(fā)放物資。

 。1)庫存數(shù)量充足的,先行部分發(fā)放或隨時發(fā)放。

 。2)庫存數(shù)量不足的,執(zhí)行《物資采購審批程序》后發(fā)放。

 。3)庫存數(shù)量充足但發(fā)放后庫存數(shù)量不符合《物資基準庫存量明細》規(guī)定的庫存基準量的,先行全部或部分發(fā)放后執(zhí)行《物資采購審批程序》。

  (二)物資采購審批程序

  供應部根據按照《物資需求及發(fā)放程序》匯總的《月度物資需求計劃》或《物資緊急需求(采購)計劃》,結合《物資基準庫存量明細》和目前物資庫存情況,確定應采購物資的品名、數(shù)量和擬采取的采購方式,填寫《物資采購審批表》,經供應部部長審查,經營副經理審核,總經理批準后實施《物資采購實施程序》。

 。ㄈ┪镔Y采購實施程序

  1、物資采購部門采購人員接到經批準的《物資采購審批表》,先核對采購內容,查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關資料后,根據采購物資的緩急程度,參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料,除經批準的緊急特殊情況外,必須精選三家以上的供應商進行詢價。

  2、對于廠商的報價資料進行整理后,采購經辦人員應深入分析,擬訂議價方式及各種有利條件,和經批準的采購方式向廠商議價。

  3、采購經辦人員詢價、議價以及對有關物資的質量、付款方式等內容洽談完成后填寫《采購物資詢議價報告表》,經供應部部長審核后,進行采購。必要時與供應商簽定《購貨合同》,按合同審批程序各級審批后再進行采購。

  4、召開采購領導小組會議審議批準。

  (四)采購物資驗收入庫工作程序

  1、采購物資到廠后,市場營銷科提請采購物資的主管部門對采購物資進行檢驗或驗證。

  2、檢驗或驗證合格后,由市場營銷科采購人員填寫各類《物資入庫驗收單》,經檢驗或驗證人員簽字后物資登記入庫。

 。ㄎ澹┎少徫镔Y付款工作程序

  1、采取預付款方式的采購物資,由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》,填寫《借款單》,經總會計師審核,總經理批準后辦理預付款手續(xù)。

  2、采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資,在采購物資到廠入庫后,由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》,《物資入庫驗收單》,以及購貨發(fā)票根據公司財務報銷的有關規(guī)定經總會計師審核,總經理批準后辦理報銷付款手續(xù)。

  四、規(guī)定與標準

 。ㄒ唬┪镔Y需求(采購)信息傳遞規(guī)定

  1、物資需求使用單位必須在《月度物資需求(采購)計劃》或《緊急物資需求(采購)計劃》上將所需物資的相關要求說明,特別是品種、規(guī)格、型號、供貨日期以及對采購物資的其它特殊要求。

  2、所需物資需試用后方能結算付款的,物資需求單位應《月度物資需求(采購)計劃》或《緊急物資需求(采購)計劃》上注明相關事項。

  3、物資需求使用單位也要及時掌握所需物資的市場信息情況,在《月度物資需求(采購)計劃》或《緊急物資需求(采購)計劃》上將所需物資的估計單價和金額情況列明。

  4、物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進行變更時,必須立即通知供應部,雙方協(xié)商積極配合處理好有關事宜。

 。ǘ┪镔Y采購規(guī)定

  1、物資采購部門必須按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則,以“降低成本、保障生產經營”為目的,切實做好物資的采購供應工作。

  2、供應部要嚴格遵守《供貨商評價制度》,通過“同等條件,質優(yōu)優(yōu)選、價低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產單位優(yōu)選、信譽好單位優(yōu)選”的方式,綜合考慮“質量、價格、交貨期、售后服務”四個方面的內容,在“重質量、遵合同、守信用、看服務”的前提下,做好物資供應商的考察選擇工作。公司主要采購物資必須保證各有3-5家“資質完備、質量可靠、誠信度高、服務周道”的備選供貨商。

  3、對于采購單位提出的供貨商、供貨價格有疑義的物資需求使用單位,應在召開的.物資采購領導小組會議上提出,并由會議做出決定。

  4、凡采購單價在3萬元以上的大型設備、10萬元以上的成套設備、5萬元以上的大宗物資,必須采取公開招標的采購方式,由招標小組(采購領導小組)確定相關事項。

  5、若廠商報價的采購物資規(guī)格與《物資采購審批表》所列的規(guī)格略有不同或屬代用品者,采購經辦人員應列出資料在《物資采購審批表》上,經主管審核后,物資需求使用單位或物資主管部門簽字同意后方可采購。

  6、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購,采購部門應及時通知物資需求使用單位,雙方積極協(xié)商處理好有關事宜。

 。ㄈ┎少徫镔Y驗收入庫、出規(guī)定

  1、采購物資到廠后,必須經物資主管部門組織使用單位檢驗或驗證合格后方可入庫。

  2、對于經檢驗或驗證不合格的采購物資,采購部門必須與供貨商進行協(xié)商,采取退貨、換貨或索賠措施。

  3、各類物資主管部門要對所有采購物資的質量標準和檢驗驗證方式方法進行規(guī)范和明確。

  4、各需求單位在物資驗收合格后按需求單位使用情況由營銷科辦理出庫手續(xù)。

 。ㄋ模┎少徫镔Y付款規(guī)定

  下列情況財務科應拒絕支付采購款項:

  1、與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項。

  2、物資主管部門和物資使用單位未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。

  3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數(shù)量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。

  物資所需物資需試用后方能結算付款的,物資需求單位應《月度物資需求(采購)計劃》或《緊急物資需求(采購)計劃》上注明相關事項。

  (五)采購紀律規(guī)定

  1、各物資需求使用單位應根據生產經營管理需要,本著“節(jié)約、降本”的原則提報物資需求(采購)計劃,對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規(guī)違紀提報物資需求(采購)計劃的行為進行嚴肅處理。

  2、物資采購經辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想,盡職盡責,堅持原則,秉公辦事,切實維護公司的利益,保障公司采購成本的最低化、采購質量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。

  3、采購人員都必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定,按照規(guī)定的程序和標準采購,任何人不得私自訂購和盲目進貨。

  4、采購人員必須做到廉潔自律,秉公辦事,不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內上交。

  5、采購人員必須樹立服務意識,急生產經營所急,想生產經營所想,任何人不得無故積壓或拖延采購及相關工作。

  6、為掌握瞬息萬變的市場經濟商品信息,如價格行情等,采購人員必須經常自覺學習業(yè)務知識,提高業(yè)務工作的能力,以保證及時、保質、保量地做好物資供應工作。

 。6)售后服務

  對于采購物資,供應部在簽定購買合同時,要明確服務約定。

  1)采購物資在投用前需廠家進行現(xiàn)場指導的,由物資供應部門負責聯(lián)系。

  2)對于在使用過程中(保質期內、正常使用條件下)出現(xiàn)的質量問題,由物資供應部門在規(guī)定時間內協(xié)調解決。

公司采購管理制度6

  第一章總則

  一、目的

  為加強物品采購管理,規(guī)范所有物品采購工作,保障公司經營活動所需物品的正常持續(xù)供應,降低采購成本,特制定本制度。

  二、適用范圍

  公司對外采購相關固定資產、辦公用品、勞保用品的采購管理(以下統(tǒng)稱為物品采購)。

  第二章采購權限和原則

  一、職責權限與公司經營及產品有關的固定資產、材料、配件等及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購均由人事行政部負責。

  其他業(yè)務相關的采購則單獨申請報批后由相關業(yè)務部門進行采購。

  二、采購原則

  1、詢價比價原則

  有兩家以上供應商提供報價,在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。

  2、一致性原則

  采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,采購人員須及時反饋信息供請購部門更改請購單。

  3、低價搜索原則

  采購人員隨時搜集市場價格信息,了解市場最新動態(tài)及最低價格,實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

  4、廉潔原則

  自覺維護企業(yè)利益,努力提高采購物品質量,降低采購成本。嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。

  5、監(jiān)督問責原則:采購人員要自覺接受財務部、請購部門及公司領導對采購活動的監(jiān)督和質詢。在采購過程中,如果遇到采購商品質量、價格等問題,相關部門均可向采購部門提出異議。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

  第三章采購流程

  一、采購申請:

  1、與公司經營及產品有關的固定資產、材料、配件(例如測試手機、機頂盒、手柄、各種產品配件)等及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品(例如辦公設備、電腦、辦公文具、勞保等)的采購均由人事行政部負責。

  2、其他業(yè)務相關的采購則單獨申請報批后由相關業(yè)務部門進行采購(例如線上活動活動獎品、研發(fā)人員日常使用工具書等)。

  3、物品需求部門提出采購申請,填寫《請購單》,請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等,若涉及技術指標的,須注明相關參數(shù)、指標要求。

  4、請購部門可在提出采購申請前先進行市場調研,給出采購商家或采購價格的建議,采購部門可參考請購部門給出的`調研數(shù)據進行采購。

  5、日常辦公文具及勞保用品的采購由人事行政部在每月月底進行統(tǒng)計和收集,次月第一周進行采購。并將此類預算費用在每月月初及時報至財務審核。

  二、詢價比價議價:

  每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進行報價。所有采購務必按低價原則進行采購。但屬于獨家代理、獨家制造、專賣品等則無需比價議價。

  三、供應商選擇:

  1、具有合法經營主體者。

  2、品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。

  3、信譽良好者。

  4、其他客戶認可的供應商。

  四、采購合同簽定及采購過程的完成。

  1、所有的采購項目原則上均需要提供采購合同或交易訂單,并附上送貨單及采購發(fā)票。

  2、若無法提供采購合同和訂單的,采購過程需兩個人共同參與完成。

  五、驗收入庫:

  當各類物品(文具、勞保用品除外)采購完后,需第一時間辦理資產登記。登記項目包括品名、型號、規(guī)格、用途、有效期等。并在物品上貼上資產標簽以便日常管理。

  六、對帳付款:

  第四章物品申領與保管

  一、物品領用

  1、所購買的物品在做好資產登記后便可進行領用。

  2、需要借用物品時需向人事行政部進行申領并登記,登記內容包括借用物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、借用時間、借用期限和歸還時間。

  3、物品用完之后須及時歸還于行政人事部,若已到歸還時間還需繼續(xù)使用的,需補辦續(xù)借手續(xù)。

  4、行政人事部在物品被借出后應及時跟催物品的歸還情況。

公司采購管理制度7

  一、目的

  為確保非庫存物資及庫存物資的選購在供給、質量、服務及價格方面為公司獵取最大利益以及最有效的成本節(jié)省,總裁辦作為選購的主導部門特制定此選購管理政策。本政策將規(guī)范全部從公司外部選購的'物品從選購到付款的所有過程。

  二、適用范圍:

  本管理規(guī)定適用于xx公司集團總部及各城市公司

  三、選購范圍

  實施選購的物品按照其用途及使用頻率舉行以下分類:

  1、日常辦公用品:指員工日常辦公所必須的低值物品。包括(紙張、筆記本、訂書釘、橡皮、涂改液、膠水/膠棒、大頭針、曲別針、復寫紙、口取紙、膠帶、筆芯、)低值非易耗品(文件夾、文件筐、筆筒、尺子、訂書器、打孔器、名片夾、計算器、剪刀、廢紙簍、膠帶托等)。

  2、低值易耗品:硒鼓、墨盒

  3、自動化辦公設備:包括電腦及外圍配件(移動硬盤、光驅等)、打印機、掃描儀、傳真機(屬固定資產范疇,詳見固定資產管理方法)

  4、為進一步規(guī)范管理,集團取消對U盤的選購和發(fā)放,如有需要員工可自帶。

  四、選購政策及選購流程

  5、選購歸口管理:集團總裁辦及各城市公司綜合管理部負責物品的選購與日常管理。除特別狀況外,全部物品的選購需由選購實施部門來完成,集團總裁辦負責監(jiān)督管理。

  6、供給商:全部物品的選購應遵循“質量最佳、成本最低”的原則。選購實施部門負責對日常選購的物品供給商舉行比價挑選,本著長久合作的目的與供給商簽訂長久合作協(xié)議,享受長久合作特價供給。

  7、供給商的挑選:以半年為周期,對供給商提供的商品舉行質量、價格綜合評價后,與其重新簽約或重新挑選其他供給商。

  8、文具發(fā)放標準:每人每月的文具選購標準不超過20元。部門超出每月標及時,將取消超出部分文具的選購。

公司采購管理制度8

  總則

  一、為了規(guī)范公司的物資采購,降低物資采購成本,確保公司各項物資供應,加強企業(yè)物資采購的監(jiān)督管理,特制定本規(guī)定。

  二、本規(guī)定是公司物資采購管理的基本規(guī)范。

  三、采購部應當根據市場信息做到比質、比價采購,同時,在付款方式上,做到貨到付款,或分期付款,減少采購風險。

  第一章采購部職責

  四、采購部崗位職責

  1、負責制定物料采購管理制度和內部崗位職責;

  2、負責物資采購員、計劃員、檔案員的監(jiān)督管理;

  3、負責物料采購計劃的編制,采購合同的簽訂和保管;

  4、負責材料采購的詢價、談判、比質、比價;

  5、負責按時完成部門所需的所有物料的采購,保質保量;

  6、負責轄區(qū)內的衛(wèi)生安全工作。

  7、采購部負責管理各種檔案,如采購合同、各種批準文件、公司簽發(fā)的各種文件等;

  8、采購部門建立采購物資賬戶、貸款明細賬戶和公司應付賬款,并定期與財務部核對。

  五、物料采購原則

  1、未經批準的材料不得采購;

  2、倉庫庫存物料應使用優(yōu)先;

  3、在建立合格供應商名單時,本著遠近采購的原則;

  4、采購物資時盡量采用銀行結算,減少現(xiàn)金結算;

  5、在比價過程中,嚴格執(zhí)行同類產品比價、同質量比價、同價格比價、同價格比價的原則,選擇最優(yōu)采購單位;

  6、對于先試用的材料,用戶部門必須出具測試報告并批準后才能購買。

  第二章物資采購管理

  六、為節(jié)約采購成本,公司實行采購計劃月度報告。采購部門在編制采購計劃時,要從實際工作出發(fā),避免盲目報送物資采購計劃,避免物資積壓損失。

  七、公司各部門及配套廠家按程序上報物料采購計劃,每月日前將下個月的'采購計劃提交給采購部門,經采購部門匯總后提交公司經理辦公室會議。

  八、各部門及配套廠家提供的待采購材料的規(guī)格、型號必須齊全。如果50%30%材料不完整,原料清單供應商承擔的經濟損失,部門承擔的經濟損失;同時,采購部門有權拒絕采購型號不完整的材料。

  九、在采購材料時,必須嚴格按照采購原則和采購計劃進行采購,保證好訂貨、不漏訂貨,及時、準確地實施材料供應。簽署的材料

  在采購合同期間,嚴格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度。合同應當載明數(shù)量、規(guī)格型號、價格、質量標準、交貨期、交貨地、結算方式、運費承擔、包裝、運輸、驗收方式、經營人的經濟責任等需要明確的事項。合同一般按照公司標準合同文本簽訂。如有特殊情況,應與公司法律顧問聯(lián)系后簽訂合同。

  十、在材料采購過程中,如果工程部和設計院出具的原材料出現(xiàn)短缺,采購部門應征求用戶的意見,在用戶同意并簽字確認后,采購用戶愿意接受的替代品。否則,后果由采購部直接負責。

  十一、若采購部門未能及時完成采購任務,應盡早向總經理生產助理匯報原因并提出補救措施。

  第三章物資驗收與入庫管理

  十二、物料到達倉庫后,采購部檢驗人員應將到貨物料的數(shù)量、規(guī)格、型號通知質檢部,并在約定時間到達現(xiàn)場進行檢驗。

  十三、采購部門在驗收過程中對不合格的材料應及時與供應商溝通,及時退換材料。

  十四、所有對外協(xié)調的材料必須經采購部門確認,并經總經理生產助理批準后方可對外協(xié)調。

  十五、合格的物料由采購部檢驗人員及時送入倉庫,由倉管員辦理入庫手續(xù);如貨票在同一行,由倉管員打印入庫單,驗貨人員取回入庫單。雙方應完成交接手續(xù)。如果發(fā)票不同,倉庫管理員會在發(fā)票到達后打印入庫收據。

  十六、采購部收到入庫清單后,應盡快到財務部辦理開具借條的手續(xù)。2520每月日以前,減到萬元的限額。

公司采購管理制度9

  物業(yè)公司物資選購、庫管、領用暫行管理方法

  一.物資用品選購

  1.物資選購應嚴格遵循質量、價格及售后服務完備的原則舉行,選購的品種和數(shù)量應嚴格控制在一定范圍內并盡可能節(jié)省成本,削減庫存。

  2.選購范圍:固定資產、低值易耗品、設備設施添置、清潔用品用劑、辦公用品用具等。

  二.物品申購程序

  1.各部門(管理處)每月25日前上報次月'月物資選購方案表'并交給倉庫庫管員,庫管員應按照物資庫存狀況,核定收拾各部門(管理處)的月物資選購方案表','月物資選購方案表'送分管副總舉行審核,報總經理審批同意,由選購人員按照批準狀況按輕重緩急在當月內完成選購方案。

  2.急需選購的物資,由部門分管副總批準,通知選購人員選購,但事后應由部門出具書面狀況說明,填寫'請購單',經分管副總簽字,報總經理同意,交財務審核報銷。

  3.選購全部物資必需所有入庫,并由庫管員填制入庫單,如是供給商送貨,由供給商提供發(fā)票或供貨單、入庫單一式三聯(lián)。一聯(lián)留庫房;一聯(lián)交供給商;一聯(lián)交選購人員。

  三.物資領用程序

  1.部門領用物品時需仔細填寫領料單(品名、數(shù)量應填寫精確,注明領用人),由分管副總簽字后方能到倉庫領用。

  2.倉庫庫管員在發(fā)放物品時需仔細按申領單品名和數(shù)量精確發(fā)放。

  3.領料單一式三份,一份部門留存,一份倉庫保管留存,一份交財務留存。

  四.其它

  工程部門作為特別部門,零星、少量、急用材料領取可按以下程序舉行:

  1.由公司確認并簽定協(xié)議,在單位附近指定一家經銷商,作為配合商家,商家必需保證材料的質量,并在同等質量中價格不能高出市場價。

  2.使用單位應先按內部管理填三聯(lián)《請購單》,先由部門經理簽字,領取的原則必需是零星、少量、急用材料,量大成批的.另組織貨源并在物管公司庫房領取。

  3.配合商家見《請購單》后,有部門領導簽字后方可發(fā)貨。到商家取貨必需由工程部指定一名專人領取,并填寫三聯(lián)《請購單》,一聯(lián)留工程部,一聯(lián)留商家,一聯(lián)留分管副總。商家也可送貨上門。

  4.結算方式:當月底由商家憑《請購單》報分管副總,經總經理審核后,再開具發(fā)票交財務核報銷。

  5.選購管理責任:選購人員選購的各類物品必需保證達到公司提出的質量、服務和時限要求,如有不實給公司造成損失由選購人負責賠償。

公司采購管理制度10

  一、原材料供給商管理制度供給商開發(fā)

 。薄⒅贫康

  為規(guī)范供給商開發(fā)流程,使之有章可循,特制定本規(guī)則。

 。、適用范圍

  本公司原材料供給新廠商之開發(fā)工作,除另有規(guī)定外,悉依本規(guī)則執(zhí)行。

 。、原材料供給商開發(fā)程序

  原材料供給商開發(fā)權責

 。1)生產部使用原材料,由外聯(lián)物料部負責供給商開發(fā)主導工作,由技術部門確認產品質量。

 。2)研發(fā)部使用材料,由研發(fā)部門確認負責供給商開發(fā)主導工作,外聯(lián)物料部負責幫助工作。

 。3)普通物料、配件由外聯(lián)物料部負責開發(fā)主導工作,使用部門提出相關看法或建議。

 。4)生產專用設備由使用部門負責供給商開發(fā)主導工作,外聯(lián)物料部負責幫助工作。其他普通設備由外聯(lián)物料部負責供給商開發(fā)主導工作。

  (5)研發(fā)部、品管部、技術部、生產部、外聯(lián)物料部組成廠商調查小組,負責原材料供給商的調查評核。原材料供給商的更換

  (1)研發(fā)部、技術部、品質部確認更換產品的質量。并提交樣品測試報告。

 。2)外聯(lián)物料部確認更換產品的性價比。

 。3)由外聯(lián)物料部提交申請經主管副總審核簽字方可更換供給商。

  原材料供給商基本資料表

  應由原材料廠商填寫《供給商基本資料表》,由選購員舉行核實。該表包括下列內容:

 。1)公司名稱、地址、電話、傳真、E—mail、網址、負責人、聯(lián)系人。

  (2)公司概況,如資本額、成立日期、占地面積、營業(yè)額、銀行訊息。

 。3)設備情況。

 。4)人力資源情況。

 。5)主要產品及原材料。

 。6)主要客戶。

  (7)其他須要事項。

  外聯(lián)物料部選購員填寫《供方評審記錄表》,由外聯(lián)物料部經理簽字審核。

  供方評審記錄表,普通包括下列內容:

 。1)產品質量、質量保證體系狀況

 。2)生產能力、交貨是否及時。

 。3)售后服務狀況。

 。4)價格是否合理。

  外聯(lián)物料部選購員填寫《供方狀況調查表》,由外聯(lián)物料部經理簽字審核。:

  供方狀況調查表,普通包括下列內容:

 。1)有無專職檢驗機構。

 。2)專職檢驗人員素養(yǎng)。

 。3)有無須要的質量管理制度。

  (4)檢驗手段如何。

 。5)計量制度是否健全。

  (6)有無檢驗臺帳和原始記錄。

 。7)有無器件借用制度。

 。8)產品有無合格證制度。

 。9)有無不合格品管理制度、執(zhí)行狀況。

 。10)質量問題處理程序如何。

 。11)有無進度保證制度。

 。12)有無成品包裝、運送庇護措施。

  原材料供給商開發(fā)流程

 。1)尋覓原材料供給商。

 。2)填寫原材料供給商基本資料表。

  (3)與原材料供給商洽談。

 。4)作樣品鑒定。

 。5)原材料供給商問卷調查。

  (6)提出原材料供給商調查評核之申請。

  二、選購管理制度定購選購流程

  1、制定目的

  為落實物料、零件選購作業(yè)管理,確保選購工作順暢,特制定本規(guī)則。

  2、適用范圍

  本公司物料、零件之訂購、選購管理業(yè)務。

  3、請購規(guī)定

  請購的提出,核準權限

 。1)原材料的提出:生產部按照生產方案提交下月原材料的需求量,由生產部經理簽字確認。

 。2)設備/配件和其他生產低耗品的提出:由各部門提交《設備/物料選購申請單》,由各部門經理簽字確認,報外聯(lián)物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才干選購。

  物料選購核準權限

 。1)原材料的核準權限,接受生產部提交的下月原材料的需求量表格,選購員需先與倉庫核對原材料數(shù)量,確定選購數(shù)量,做出選購方案,經部門經理簽字確認。

 。2)配件和其他生產低耗品的核準權限,按照各部門提交的《設備/物料選購申請單》,外聯(lián)物料部應本著節(jié)省原則準時落實該配件或耗材的使用狀況(包括用于哪里,用多少,一個配件可使用的時光是多長)。如有疑義應準時與申購部門交流。外聯(lián)物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才干選購。

  4、選購規(guī)定

  選購方式

  本公司選購方式普通有下列幾種:

  (1)集中選購

 。2)合約選購

 。3)普通選購

  除(1)(2)以外之物料,采納隨需求而選購之方式。

  選購作業(yè)規(guī)定

  詢價、議價

 。1)選購人員接獲核準后之《設備/物料選購申請單》,應挑選至少三家符合選購條件的`供給商作為詢價對象。(目前各原材料惟獨一家供給商)

 。2)專業(yè)材料、用品或項目,外聯(lián)物料部應會同使用部門共同詢價與議價。

  (3)選購議價選購交互議價之方式。

  (4)議價應注重品質、交期、服務兼顧。

  合同的簽訂

  (1)合同的內容包括

  貨物名稱,型號,數(shù)量,單價,總價格,發(fā)票,包裝

  交貨地點,到貨日期

  付款條件及方式

  技術指標

  驗收

  爭議的解決

  不行抗力

  檢驗及索賠

  (2)合同的制定

  合同草稿由外聯(lián)物料部制定,其技術指標由技術部、品質部或使用部門簽字確認。

  呈核及核準

  (1)選購人員詢價、議價完成后,于《設備/物料選購申請單》上填寫詢價或議價結果。

 。2)標準擬訂購供給商、交貨期限與報價有效期限,經主管審核,并依選購核準權限呈核。

 。3)選購核準權限規(guī)定,不論金額多寡,均應先經選購經理審核,主管副總核準。

  (4)對于其他生產低耗品的選購,外聯(lián)物料部門接到申購部門《設備/物料選購申請單》后先落實是否需求購買,無誤后應按實際需求內容填寫《呈批件》,具體說明所購物品緣由、數(shù)量、預計金額。報主管副總審批簽字后購買。

  訂購作業(yè)

 。1)選購人員接獲經核準之《設備/物料選購申請單》后,按照《選購方案》應以《選購訂單》形式向供給商訂購物料,并以電話或傳真形式確認交期。

 。2)合同選購按照選購合同填寫合同簽訂申請單,并由物料部選購員簽字確認合同內容,申請部門簽字確認使用目的以可以生產的產品數(shù)量,物料部經理簽字審核,由財務主管簽字核實資金,再呈主管副總審批簽字后實施選購。

 。3)選購人員應控制物料訂購交期,準時向供給商跟催交貨進度。

  驗收與付款

  (1)經品質部檢驗合格簽字后辦理入庫手續(xù),不合格產品與供給商聯(lián)系退貨。

 。2)依財務管理規(guī)定,辦理供給商付款工作。

  三、選購管理制度選購價格管理

  1、制定目的

  為確保材料高品質低價格,從而達成降低成本之宗旨,規(guī)范選購價格審核管理,特制定本規(guī)則。

  2、適用范圍

  各項原物料選購時,價格之審核、確認,除另有規(guī)定外,悉依本規(guī)則處理。

  3、價格審核規(guī)定

  報價依據

  技術部提供新材料之規(guī)格書,作為外聯(lián)物料部成本分析之基礎,也作為供給商報價之依據。

  價格審核

  (1)供給商接到規(guī)格書后,于規(guī)定期限內提出報價單。

 。2)外聯(lián)物料部普通應選擇三家以上供給商詢價,以作比價、議價依據。

 。3)外聯(lián)物料部經理審核,認為需要再進一步議價時,退回選購人員重新議價,或由經理親手與供給協(xié)商價。

  價格調查

  (1)已核定之材料,外聯(lián)物料部門必需常常分析或收集資料,作為降低成本之依據。

  (2)本公司各有關單位,均有義務幫助提供價格訊息,以利外聯(lián)物料部比價參考。

 。3)單價漲跌之審核流程,應同新價格審核流程。

 。4)選購數(shù)量或頻率有顯然增強時,應要求供給商適當降低單價。

  四、選購管理制度選購品質管理

  1、制定目的

  規(guī)范選購過程的品質管理規(guī)定,使選購品質管理有章可循。

  2、適用范圍

  本公司物料選購、驗收、索賠等過程的品質管理,除另有規(guī)定外,悉依本規(guī)則執(zhí)行。

  3、選購品質管理規(guī)定

  文件資料要求

  物料訂購前,本公司應提供下列文件資料,或在訂購單、選購合約內予以明確規(guī)定:

  (1)訂購物料之規(guī)格、圖紙、技術要求等。

 。2)產品技術精度、等級要求。

 。3)各種檢驗規(guī)范、標準或適用規(guī)格。

  合格供給商之挑選

  物料選購,除經總經理特準外,均需向合格供給商訂購。

  品質保證之協(xié)定

  愿材料料之選購,應由供給商承負品質保證之責任,并在訂購前明確,本公司要求供給商允諾下列品質保證:

 。1)供給商應保證產品創(chuàng)造過程的須要控制與檢測。

 。2)供給商產品出廠前應有逐批作抽樣檢驗。

 。3)供給商應隨貨送交其出貨品質檢驗合格之記錄。

 。4)接受本公司須要之供給商調查、評鑒。

  進貨驗收之規(guī)定

  供給商提供之物料,必需經過本公司倉庫、品管、選購等部門人員之相關驗收工作,主要包括下列幾項:

 。1)選購員需確認訂購單、供給商、到貨日期、物料的名稱與規(guī)格。

 。2)倉庫管理員需確認數(shù)量。

  (3)品質部需確認品質檢驗并填寫檢測報告。

 。4)檢驗合格后由選購員辦理入庫手續(xù)。

  退還不合格品

  對檢驗合格物料,入庫后應予以明確標識,以確保后續(xù)品質之可追溯性(如供給商名稱、物料規(guī)格、數(shù)量、交貨時光、檢驗人員等級料之標注,以便追溯、區(qū)別、使用之便利)。

  品質糾紛處理

  有關選購物料發(fā)生規(guī)格不符、品質不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等狀況之處理流程統(tǒng)稱為品質糾紛處理。詳細規(guī)定如下:

  處置依據

  以雙方事先商定之品質標準作為處置依據,并于訂購單上具體說明,其中涉及交貨時光、檢驗標準、包裝方式等的,原則上以本公司之要求為依據。

  選購物料退貨與索賠

  (1)擬退回之選購物料應由倉管員清點收拾后,通知選購員。

 。2)外聯(lián)物料部經辦人員通知供給商換貨。

 。3)訂制品之退貨,原則上要求供給商重做或修改至合格為止。

  (4)確屬無法修復或供給商技術能力不足時,可取消訂單,另覓供給商。

  選購其他索賠按照合同規(guī)定舉行索賠

公司采購管理制度11

  1.制定采購計劃:

  1) 由商場各部門概括每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的預測,在每年年底編制采購計劃和預算報財務部審核。

  2) 計劃外采購或臨時增加的項目,并制定計劃或報告財務部審核。

  3) 采購計劃一式四份,自存一份,其他三份交財務部。

  2.審批采購計劃:

  1) 財務部將各部門的采購計劃和報告匯總,并進行審核。

  2) 財務部根據商場本年的營業(yè)實際、物資的消耗和損耗率、第二年的營業(yè)指標及營業(yè)預測做采購物資的預算。

  3) 將匯總的采購計劃和預算報總經理審批。

  4) 經批準的采購計劃交財務總監(jiān)監(jiān)督實施,對計劃外未經批準的采購要求,財務部有權拒絕付款。

  3.物資采購:

  1) 采購員根據核準的采購計劃,按照物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單位適時進行采購,以保證及時供應。

  2) 大宗用品或長期需用的物資,根據核準計劃可向有關的工廠、公司、商店簽訂長期的供貨協(xié)議,以保證物品的質量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。

  3) 采購人員對餐料、油味料、酒、飲品等等,要按計劃或下單進行采購,以保證供應。

  4) 計劃外和臨時少量急需品,經總經理或總經理授權有關部門經理批準后可進行采購,以保證需用。

  4.物資驗收入庫:

  1) 無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經倉管員驗收。

  2) 倉管員驗收是根據訂貨的樣板,按質按量對發(fā)票驗收。驗收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗收單,然后需直撥的按手續(xù)直撥,需入庫的按規(guī)定入庫。

  5.報銷及付款:

  1) 付款:采購員采購的大宗物資的付款要經財務總監(jiān)審核,經確認批后方可付款。支票結帳一盤由出納根據采購員提供的準確數(shù)字或單據填制支票,若由采購員領空白支票與對方結帳,金額必須限制在一定的范圍內。按商場財務制度規(guī)定,付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結款,30元以下者可支付現(xiàn)款。超過30元要求付現(xiàn)金者,必須經財務部經理或財務總監(jiān)審查批準許后方可付款,但現(xiàn)金必須控制在一定的范圍內。

  2) 報銷:采購員報銷必須憑驗收員簽字的發(fā)票或連同驗收單,經出納審核是否經批準或在計劃預算內,核準后方可給予報銷。采購員若向個體戶購買商品,可通過稅務部門開票,因急需而賣方又無發(fā)票者,應由賣方寫出售貨證明并簽名蓋單,有采購員兩人以上的證明,及驗收員的驗收證明,經部門經理或財務總監(jiān)批準后方可給予報銷。

  采購部業(yè)務操作制度:

  1.按使用部門的要求和采購申請表,多方詢價、選擇,填寫價格、質量及供方的調查表。

  2.向主管呈報調查表,匯報詢價情況,經審核后確定最佳采購方案。

  3.在主管的安排下,按采購部主任確定的采購方案著手采購。

  4.按商場及本部門制定的工作程序,完成現(xiàn)貨采購和期貨采購。

  5.貨物驗收時出現(xiàn)各種問題,應即時查清原因,并向主管匯報。

  6.貨物驗收后,將貨物送倉庫驗收、入庫,辦理相關的入庫手續(xù)。

  7.將到貨的品種、數(shù)量和付款情況報告給有關部門,同時附上采購申請單或經銷合同。

  8.將貨物采購申請單、發(fā)票、入庫單或采購合同一并交財務部校對審核,并辦理報銷或結算手續(xù)。

  物品、原材料采購制度:

  1.物品庫存量應根據商場貨源渠道的特點,以掌握在一個季度銷售量的一倍庫存量為宜。材料存量應以兩月使用量為限,物料及備用品庫存量不得超過三個月的用量。

  2.堅持“凡國內能解決的不在國外進口,凡本地區(qū)能解決的不到外地采購”的'規(guī)定。

  3.各項物品、商品、原材料的采購,必須遵守市場管理及外貿管理的規(guī)定。

  4.計劃外采購或特殊、急用物品的采購,各部門知會財務部并報總經理審批同意后,方可采購。

  5.凡購進物資,尤其是定制品,采購部門應堅持先取樣品,征得使用部門同意后,方進行定制或采購。

  6.高額進貨和長期定貨,均應通過簽訂合同的辦法進行。

  7.從國外購進原材料、物品、商品等,凡動用外匯的,不論金額大小一律必須取得總經理的批準,方予采購,否則財務部拒絕付款。

  8.凡不按上述規(guī)定采購者,財務部以及業(yè)務部門的財會人員應一律拒絕支付,并上報給總經理。

  能源采購管理制度:

  1.商場工程部油庫根據各類能源的使用情況,編制各類能源的使用量,制定出季度使用計劃和年度使用計劃。

  2.制定實際采購使用量的季度計劃和年度計劃(一式四份)交總經理審批,同意后交采購部按計劃采購。

  3.按照商場設備和車輛的油、氣消耗情況以及營業(yè)狀況,定出油庫、氣庫在不同季節(jié)的最低、最高庫存量,并填寫請購單,交采購部經理呈報總經理審批同意后,交能源采購組辦理。

  4.超出季度和年度使用計劃而需增加能源的請購,必須別填寫請購單,提前一個月辦理。

  5.當采購部接到工程部油庫請購單后,應立即進行報價,將請購單送總旨理審批同意后,將請購單其中一聯(lián)送回工程部油庫以備驗收之用,一聯(lián)交能源采購組。

  食品采購管理制度:

  1.由倉管部根據商場銷售需要,訂出各類正常庫存貨物的月銷售量,制定月度采購計劃一式四,交總經理審批,然后交采購部采購。

  2.當采購部接到總經理審批同意的采購計劃后,倉管部、食品采購組、采購部經理、總經理室各留一份備查,由倉管部根據食品部門的需求情況,定出各類物資的最低庫存量和最高庫存量。

  3.為提高工作效率,加強采購工作的計劃性,各類貨物采購取定期補給的辦法。

公司采購管理制度12

  1、凡屬醫(yī)療、教學、科研所需用的儀器、設備、衛(wèi)生材料、勞保用品、辦公用品等,均由相關部門統(tǒng)一負責采購,供應、調配和維修。采購工作應嚴格遵守相關法規(guī),依據招標后中標結果定點采購。招標范圍以外的`商品,須經院領導批準通過政府招標采購后,方可進行采購。

  2、根據院年度工作要點和規(guī)劃,編制采購預算。

  3、應成立專門的組織負責大型儀器設備的論證、報批、招標、商務洽談等工作。

  4、一般醫(yī)療用低值易耗品、物資材料等,根據院內工作需要和庫存量制定月采購計劃,進行定點采購。

  5、所有采購商品,必須符合國家頒布的質量標準和檢測標準。采購人員要認真查驗注冊證、合格證、檢驗證等相關證明文件。

  6、采購員和保管員要嚴格遵守入、出庫驗收制度。每月匯同會計核對盤點一次。年底全面盤點一次,制表上報。

  7、庫房物品要按性質分類保管,作到帳物相符,帳帳相符。

公司采購管理制度13

  第1章 總則

  第1條 為規(guī)范對公司采購招標的管理,選擇合格的投標方,維護公司利益,特制定本制度。

  第2條 本辦法適用于公司項目物資采購的招標。

  第3條 原則上項目造價在××萬元及以上時,項目物資采購必須通過招標的辦法選擇合作單位,并且至少有三家以上的單位參與競標。

  第4條 有下列情形之一者,可以不采用招標方式。

  1.項目造價在××萬元以下時,項目部可選擇三家以上合作機構,按照質優(yōu)價廉的原則選擇合作單位,填報《供應商考察結果審批表》經公司招標小組審批后即可。

  2.經公司董事會審批過的、與公司確立了長期合作伙伴關系的項目。

  3.某些地方政府的壟斷工程。

  第5條 公司招標時應遵守以下6項原則。

 。1)全面招標原則,凡符合招標條件的項目全部招標。

 。2)整體招標原則,項目作為一個整體進行招標,不允許拆分。

 。3)資質審查原則,參加投標的單位必須通過公司的資質審查。

  (4)低價中標原則,在同等情況下,價低者中標。

 。5)透明公正原則,整個招標工作的程序、步驟等全部公開,禁止暗箱操作。

 。6)保密原則,做好標底、投標文件、評標、定標等的保密工作,以避免影響招標的公平性。

  第2章 招標的管理機構、職責

  第6條 項目采購招標管理由公司設立的招標工作小組全面負責,工作小組由項目部經理、施工經理、采購經理、財務部經理等人員組成,招標小組進行集體決策。

  第7條 招標工作由采購主管組織人員具體執(zhí)行。

  第8條 招標過程中各相關人員的職責。

 。1)項目部人員提出全面的招標要求,組織人員負責招標的執(zhí)行工作,監(jiān)督招標工作的進程。

 。2)采購人員負責預審投標單位的資質,建立合格投標商的檔案,編制招標文件。

  (3)財務部人員,負責與其他部門共同編制標底、參與評標工作。

  第3章 對投標方的要求

  第9條 項目采購的投標單位必須經過公司招標小組的審查方可參加競標,所有項目采購招標必須從合格投標單位中選擇。

  第10條 合格的投標單位必須滿足以下要求。

 。1)證照齊全、管理規(guī)范。

 。2)在行業(yè)中有一定的知名度,技術力量與資金實力雄厚。

 。3)在以往的經營中信譽良好。

 。4)近三年無重大質量、安全事故發(fā)生。

  第11條 對合格投標單位的評估不是一成不變的,應每隔一段時間重新進行評估,評估內容包括投標單位工作的質量、進度、與公司的配合程度等,評估結果記入其檔案作為選擇依據之一。

  第4章 招標的過程及要求

  第12條 招標的過程一般分為制訂招標計劃、編制招標文件、發(fā)布招標信息、解答招標疑問、開標、評標、定標、發(fā)中標通知及資料保管9個階段。

  第13條 招標工作小組負責根據項目部提供的資料編制整體招標計劃,報總經理批準后執(zhí)行。

  第14條 招標文件。

  (1)招標文件由采購主管組織相關部門人員共同起草,經招標工作小組審批后作為公司的標準格式文件。

 。2)規(guī)范的招標文件應包括正文與附件。

 、僬膬热荩凑袠藘热,包括招標范圍、項目簡介、工期、質量要求、物資需求、投標須知、投標截止日期、開標時間和地點、評標辦法、違約責任、投標押金、相關規(guī)范、投標文件格式、特別約定等。

 、诟郊䞍热,包括物資需求清單、擬簽的合同等。

 。3)招標文件中的.物資需求應包括計價文件約定、合同造價的包含范圍、貨款的支付方式、主要材料價格、采購過程中各種費用的

  提取方式及報價明細表等內容。

 。4)施工類工程采購招標一般根據施工圖中所需材料、設備編制標底,以標底作為評標的重要依據,若施工圖不能及時提供,應采用費率招標。

 。5)采用費率招標的項目必須在招標文件與合同中明確計費的依據,并規(guī)定在施工圖預算編制完成后及時根據施工圖的預算和中標費率確定采購物資的造價,雙方就核對后物資總造價簽訂補充協(xié)議。

  第15條 招標信息的發(fā)布與投標邀請。

 。1)招標信息應在當?shù)刂饕膱蠹埳匣蚪ㄔO交易服務中心發(fā)布,按政府有關部門的規(guī)定辦理發(fā)布手續(xù)。

  (2)實行邀請投標時,邀請對象從采購經理提供的合格投標商檔案中選取。

 。3)若合格投標單位檔案中沒有合適的投標單位,由招標工作小組重新組織考察確定符合要求的投標方,錄入合格投標單位檔案。

  第16條 發(fā)標與答疑。

 。1)在向投標單位發(fā)放招標文件前,招標工作小組需根據項目要求和公司規(guī)定對投標方進行資質審查。審查內容參考本制度第10條的相關內容。

 。2)招標答疑要做好記錄工作,記錄文件應作為招標文件的附件一并發(fā)給投標單位。

  第17條 開標。

 。1)在投標文件收取截止日期后,原則上不再接受任何投標文件。

 。2)項目部組織人員進行開標工作,開標工作在招標工作小組監(jiān)督下進行,開標時應現(xiàn)場拆分,參與開標的全體人員簽字確認,并將記錄開標內容與過程的文件資料進行存檔。

  第18條 評標與定標。

  (1)評標、定標時一般采用最低投標價法、綜合評標打分法與合理最低投標價法進行評議,根據貨比三家的原則對各投標商的投標文件進行充分、科學的比較與論證。

  (2)招標工作小組應根據招標文件中的相關要求,并結合項目的具體狀況,客觀、公正地制定評標辦法。

 。3)評出的中標單位必須滿足招標文件規(guī)定的要求,并且投標價格原則上應該是合理的最低價。

 。4)在投標與定標的過程中,與投標單位有利害關系的相關人員應回避。

 。5)評標過程中,如果投標單位的標價相同或接近,則應對比投標方的企業(yè)信譽、資質、以往業(yè)績等,在這些方面占優(yōu)勢的企業(yè)可優(yōu)先中標。

 。6)確定中標單位后,應在三個工作日內向中標單位發(fā)出《中標通知書》,并將結果以書面形式通知其他投標單位。

  第19條 招標結束后,采購經理應及時與中標單位簽訂合同,并收集整理招標過程中的全部資料進行分類、存檔。

  第20條 有下列情形之一者,必須重新進行招標。

公司采購管理制度14

  1目的

  加強對本公司工程項目物資采購的管理和控制,確保工程物資質優(yōu)價廉,滿足工程設計和施工需要。

  2適用范圍

  本制度適用于本公司自建工程項目材料采購、驗收等管理工作。

  3工作職責

  3.1各項目部物料部是工程材料、設備和項目管理的集中管理部門。

  3.2項目部具體實施工程材料設備的采購、驗收、發(fā)放、使用等管理。

  4物料管理要求

  4.1根據批準的材料采購計劃和文件,按質量準確采購各工序所需的工程材料和工程設備,遵守國家有關法律法規(guī),執(zhí)行公司《采購控制程序》的有關規(guī)定。

  4.2物料采購實行分級管理,物料種類分為:

  4.2.1重要材料:鋼材、水泥、商品混凝土、設備、板條、九膠合板;

  4.2.2主要材料:砂石、紅磚、空心磚、防水材料、管材、建筑電線電纜等當?shù)夭牧希?/p>

  4.2.3輔助材料:其他建筑材料、旋轉材料等。

  4.3材料采購計劃的編制

  4.3.1項目各工序統(tǒng)一的材料清單應使用。

  4.3.2項目進度表(如計劃變更,需補充進度表),所需材料清單應注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質量要求、供貨時間等。各使用單位(組)應按材料種類,每月提前向項目部提交所需材料清單,供項目部采購。

  4.3.3項目物料部在收到所需物料清單后,根據庫存情況統(tǒng)一規(guī)劃,分別制定物料采購計劃。

  4.3.4重要材料的采購計劃應經項目經理和項目第一負責人審核批準后實施。主要材料和其他材料的.采購計劃由項目經理批準,由建設項目物料部負責組織實施。

  4.3.5采購后對物料進行準確、及時的驗收,妥善保管和監(jiān)督,減少貯存損失,確保物料安全貯存。

  5物料采購合同

  5.1材料采購供應商一般在單位出具的合格、優(yōu)質分包商名單中確定,并由合同成本部進行檢查和監(jiān)督。

  5.2項目部負責簽訂各種物資采購合同,合同成本部負責檢查和監(jiān)督。

  5.3物資采購合同必須符合國家法律法規(guī),盡可能采用國家標準合同文本。

  5.4對于違反合同不能按質按量按時供貨的供應商,項目部應及時向

  合同成本部報告。項目部提出處理建議,報公司主管領導批準后予以開除。從名單中除名的,一年內不得使用。

  6材料驗證

  6.1根據采購合同和生產要求,必要時,項目部組織物料員不定期到供應商(直接供應商)源頭進行驗證,發(fā)現(xiàn)問題及時提出改進要求,確保供應商按質按量按期供貨。這種核查也可在采購邀請文件中商定。

  6.2如工程合同(項目部)中明確要求對供方(供方)材料進行核查的,不能代替物料部門的現(xiàn)場核查。

  6.3物料入庫驗證分級管理重要物料和主要物料入庫驗證由項目部負責,由質量主管和物料主管進行驗證,其他物料入庫驗證由項目部指定的倉管員進行驗證并負責。

  6.4來料驗證必須按照合同條款進行。根據供應商提供的相關規(guī)格、數(shù)量、質量等證明文件,對來料(施工現(xiàn)場)進行驗收,并由材料驗證人員填寫《材料驗收記錄》。

  6.5需作現(xiàn)場復試檢驗的材料,由項目部及時送試驗室。根據復檢檢驗報告作好有關標識工作。(復檢合格產品為綠色標牌,不合格產品為紅牌,待檢產品為黃牌)。

  6.6在進貨檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格材料,應及時按規(guī)定作出不合格品的處理工作,嚴禁使用于工程中,做及時清退出場,做好退貨處理工作。

公司采購管理制度15

  為了更好地發(fā)揮倉庫對商品的調配功能,規(guī)范公司倉庫的商品管理程序,促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作,特制定本管理制度。

  一、建帳

  所有商品應按每一品種規(guī)格設置商品明細賬,所有商品的品名規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、批號、有效期及存放區(qū)域均應在明細分類賬上作詳細的記錄。財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一,相互一致。合格品、逾期失效品、報廢品、試用品等應分別建賬反映。

  二、入庫

  商品進庫時,倉庫管理員必須憑訂貨單、送貨單辦理入庫手續(xù),根據實物填寫入庫單,入庫單應詳細登記品名規(guī)格、單位、數(shù)量、單價、金額、批號、有效期、經手人,并根據入庫單登記材料明細賬和存貨卡。入庫單一式三份,倉庫一份、供應部門二份(一份存根、一份在財務結算時與發(fā)票一同交財務)。

  三、出庫

  根據開具的各賣場送貨單發(fā)放商品,出庫單應登記編碼、品名規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、批號、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經手人、庫管,根據送貨單逐日逐筆登記商品明細賬。送貨人應在當日內把賣場簽收的回單交給財務,若有特殊情況可在第2天交回,若未按時交回,應追究相關人員責任。出庫單一式四份,倉庫一份,賣場二份(一份賣場存根、一份結賬時與財務核對),一份交財務。

  四、必須嚴格倉庫管理規(guī)程進行日常操作,倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時登記入賬,做到日清日結,確保商品進出及結存數(shù)據的正確無誤。每日工作結束,應將當日發(fā)生的入庫單、領料單交財務部門

  五、原則上按先進先出法發(fā)放商品。

  六、盤存

  每月中旬定期盤點(總庫和賣場)。盤點包括存貨數(shù)量和質量的檢查。庫存商品清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯,應及時查明原因,并進行相應處理。如屬短缺及存在質量上的問題需處理的,應及時的用書面的形式向有關部門匯報,必須按審批程序經領導審核批準后才可處理,否則一律不準自行調整。

  七、倉管員工作職責

  1、準確地做好商品進出倉庫的賬務工作。

  2、嚴格按照商品的驗收要求做好商品驗收工作。

  3、不合訂購要求的商品堅決不予驗收。

  4、認真做好倉庫月報、季報和年度報表。

  5、認真做好倉庫商品的.分類擺放和保管工作。

  6、認真做好倉庫安全防范(做到防火、防盜、防潮)及衛(wèi)生工作。

  7、認真做好倉庫發(fā)貨工作,堅持發(fā)貨原則:先進倉的貨先發(fā)。

  8、認真做好退貨工作。退貨原則:確認報廢、過期的商品要求及時通知采購員退回供貨商并報財務;賣場退回的商品及時回收倉庫保管。

  9、認真做好各賣場的銷售監(jiān)控工作,避免商品丟失。

  10、有責任提出倉庫管理的合理建議。

  11、認真配合各分銷商或賣場做好各類商品的收發(fā)及調貨工作。

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