差旅的制度必備(15篇)
在生活中,很多場合都離不了制度,制度一般指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則,也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范或一定的規(guī)格。一般制度是怎么制定的呢?以下是小編為大家收集的差旅的制度,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
差旅的制度1
差旅費用管理制度是企業(yè)財務管理的重要組成部分,旨在規(guī)范員工出差期間的費用支出,確保公司資金的有效利用,同時保障員工的合法權益。其主要內容包括以下幾個方面:
1、差旅費用的定義與分類
2、出差審批流程
3、費用標準設定
4、報銷規(guī)定與程序
5、監(jiān)控與審計機制
6、違規(guī)處理辦法
內容概述:
1、差旅費用的定義涵蓋交通、住宿、餐飲、通訊及其他相關費用,需要明確各類費用的具體范圍。
2、出差審批流程應詳細規(guī)定申請出差的步驟,包括提前申請的時間、審批人權限等。
3、費用標準設定需考慮行業(yè)標準、地區(qū)差異和公司財務狀況,制定合理的費用上限。
4、報銷規(guī)定需明確報銷憑證的要求,如發(fā)票的`完整性和合規(guī)性,以及報銷時間限制。
5、監(jiān)控與審計機制應定期檢查報銷單據,防止虛假報銷和濫用公款。
6、違規(guī)處理辦法應設定明確的處罰措施,以警示員工遵守制度。
差旅的制度2
一、出差辦理程序
1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”,注明出差地點、事由、人數、天數,經部門負責人簽署意見、公司領導批準后方可出差。
2、出差人員回公司后,應及時向公司領導匯報情況,公司領導在“出差申請單”上簽署考核意見。
3、審核人員根據簽有公司領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據,按費用包干標準規(guī)定,經審核后方可報銷差旅費。
4、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷,因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的,需經公司領導簽署意見后方可報銷。
5、出差回公司應在一周內報賬。
二、出差費用標準
總體原則:對出差人員的住宿費、伙食補助費實行“限額報賬,節(jié)約不補、超額自付”。
1、住宿費用標準(元/人、天)
出差人員
一線和二線城市
三線以下城市
公司領導
500
400
科級及科級以下
400
300
2、伙食補助費標準(元/人、天)
出差人員
縣、區(qū)內出差(含市場巡查)
縣、區(qū)外出差、地推促銷或市場管理
公司領導
20
100
科級及科級以下
20
100
3、交通費用標準
出差人員
一線和二線城市
三線以下城市
公司領導
專車、飛機或高鐵
專車、或高鐵
科級及科級以下
高鐵二等座或汽車、普鐵
高鐵二等座或汽車、普鐵
三、報銷辦法
1、住宿費報銷辦法
1)出差人員的住宿費實行限額憑據報銷的辦法,按實際住宿的天數計算。
2)出差人員由接待單位提供住宿或住在親友家的,不予報銷住宿費。
3)出差人員住宿費報銷標準原則上按規(guī)定標準執(zhí)行,有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務情況,在公司領導允許的前提下,可按實報銷。
4)住宿費標準一般指每天每間,若為同性二人同時出差,按一個房間標準報支,副總以上人員出差,可單獨住宿。
2、伙食補助費報銷辦法
1)填寫差旅費報銷單核報。
2)區(qū)別出差事由,按照相對應規(guī)定標準核報。
3、交通費用報銷辦法
1)出差人員的.交通費用實行憑票據實報銷的辦法
2)對于自帶車輛人員,乘坐出租車辦事需經公司領導同意。
3)出差人員原則上不得乘坐出租車,但下列情況除外:
(1)出差目的地偏遠,沒有公共交通工具的;
(2)攜有巨款或重要文件須確保安全的;
。3)收、發(fā)貨物笨重,搬運困難或時間緊迫的;
(4)陪同重要客人外出的;
。5)執(zhí)行特殊業(yè)務或夜間辦事不方便的
以上情況須請示部公司領導同意后方可報銷。
四、補充規(guī)定
1、在出差過程中因業(yè)務工作需要使用招待費應先征得總經理同意,并經安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。
2、出差人員應保留完整車(船)票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據,對于公司代為訂票的,應保留復印件作為審核依據。
3、兩人以上出差人員,在請示主管領導允許后,可就隨行高一級人員標準執(zhí)行。
4、在專項費用列支的差旅費按照《湖南鹽業(yè)股份有限公司郴州市分公司專項費用歸集、核算相關規(guī)定》提供附件資料。
五、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
20xx年6月2日
差旅的制度3
差旅費是基層行政事業(yè)單位經費中一項常常性支出項目,其數額大,業(yè)務量多,管理難度較大,建立科學合理的差旅費管理制度具有特別重要的意義。
一、原有差旅費報銷管理方法下消失問題及緣由
對于基層行政事業(yè)單位來講,原有的差旅費報銷管理方法大多已執(zhí)行許多年(筆者全部縣原來執(zhí)行是1992年9月的規(guī)定,20xx年7月開頭執(zhí)行新的管理方法),在執(zhí)行的過程中已消失了一些與實際不相符合的地方,單位內部及審核人員在差旅費管理審核方面也不到位,消失了以下一些問題:
(一)差旅費報銷不準時基層單位人員出差地點大多較近,單次出差發(fā)生費用較小,出差人員常常多次差旅費一次報銷,造成各種費用相互混淆,多次單據相互混淆。單位領導及財務人員也往往由于時間過長,次數過多沒有作細致的了解和審核,無法起到監(jiān)督的作用。
。ǘ┤蝿铡⒙肪不明,時間、日期不詳
單位出差的人員,時間、地點、事由等狀況都由單位領導把握,只要領導簽字了,財務人員很難對其進行真正的監(jiān)督和把關。
。ㄈ┙煌ㄙM支出失真
城市間車票的時間不是出差期間的日期或者沒有日期;有的用加油票抵汽車票價,市內交通費票據雜亂,時間上不相符等等。另外,由于縣鄉(xiāng)交通進展的不平衡性,單位人員到鄉(xiāng)下的交通票據取得也是形形。這說明報銷核算人員沒有對原始單據進行檢查和規(guī)范,消失了“見票就報”的現象,沒有對經費支出的真實性仔細核實。
。ㄋ模┳∷拶M有超標準現象和虛假狀況
基層單位人員長途出差狀況不是太多,但由于長期以來憑票報銷的實際狀況,出差人員本著有票回單位就能報銷的思想,住宿時有一般賓館不住偏住豪華賓館,可以合住一間的非要分開住兩間。還有的住宿費以小開大,將其他不能報銷的費用打入住宿費,給本單位造成不必要的'損失和鋪張。
。ㄎ澹┰泄芾矸椒ù_有補貼過低的狀況
基層單位差旅費多年以來大多執(zhí)行的是憑票報銷加伙食補貼的報銷方法,而筆者所在縣執(zhí)行的伙食補貼標準始終沿用1992年9月的標準,省內出差每天補貼8元。這在客觀上也為出差人員違規(guī)及審核人員睜一只眼閉一只眼供應了借口。
二、現有差旅費報銷管理方法的特點
現有差旅費管理方法推行厲行節(jié)省反對鋪張,克服原有管理方法消失的問題,呈現出明顯的特點:
。ㄒ唬┟鞔_了差旅費的報銷范圍
管理方法明確提出差旅費的報銷范圍為四項內容,即城市間交通費、住宿費、伙食補助費的市內交通費。其他費用不屬于差旅費的范圍,避開了模糊不清超范圍報銷的可能。
(二)明晰了差旅費各項費用的標準
現有管理方法明晰了城市交通費、住宿費的執(zhí)行標準,制定了切合實際的伙食補助標準,并創(chuàng)新設計了出差市內交通費的包干使用標準。避開了原有管理方法下城市內交通票據的雜亂狀況消失的可能,減輕了財務人員票據審核的工作量,達到掌握開支的目的。
。ㄈ┟鞔_了差旅費報銷可操作性程序
新管理方法從工作人員出差審批到出差結束辦理報銷供應了明確的操作性強的程序。明確了審批人員、出差人員、審核人員的責任,削減了相互推諉扯皮的可能。
三、新差旅費管理方法下基層單位加強內控管理措施
基層單位應當加強對職工出差活動和經費報銷的內控管理,建立出差審批制度,對差旅費預算及規(guī)模進行掌握,相關領導、財務人員等對差旅費報銷進行審核把關,確保票據來源合法,內容真實完整、合規(guī)。杜絕不按規(guī)定開支和報銷差旅費的現象消失。
。ㄒ唬┙⒔∪珓粘霾顚徟箐N管理制度
基層單位內部應當制定適合單位管理的公務出差審批、報銷管理制度,明確支出的內容構成,明確開支范圍、開支標準及所涉及的表單和票據;明確支出事前申請、審核審批程序、借款和報銷業(yè)務流程;明確審核審批權限、程序;明確事后的監(jiān)督檢查和責任。
。ǘ┘訌姴盥觅M支出事前申請審批掌握
基層行政事業(yè)單位賬務除由單位財務部門人員處理外,應受上級核算中心審核監(jiān)督。由于基層單位人員出差大多是短途,單次發(fā)生差旅費金額較少,在出差之前應當履行支出事前申請程序,填寫工作人員差旅費審批單,按制度規(guī)定報經單位有關領導批準。假如遇有大額差旅費項目,應先由單位領導批準做出預算,再報上級核算中心審批備案。審批時依據差旅費預算管理,掌握出差人數和天數,掌握差旅費支出規(guī)模。審批內容包括:出差根據規(guī)定的等級乘坐相應交通工具,目的地可選擇的出差和會議定點飯店以及可入住的房間的標準等信息進行事前申請,由單位領導審核確定,待出差回來實際報銷時再根據支出審批、審核、資金支付、核算和歸檔程序辦理。
經過事前審批,能使出差人員外出心中有數,不會盲目增加費用,從而杜絕造成差旅費超支后能不能報銷的沖突問題,達到掌握差旅費用的目的。
。ㄈ┘訌姴盥觅M支出審核掌握。
出差人員出差結束后應當準時辦理報銷手續(xù)。會計核算人員在審核差旅費報銷單時,先核對差旅費審批單,核準出差人員姓名、人數、出差事由、天數、地點、乘坐交通工具類型等信息,再審核交通票據、住宿票、會務票等是否與外出來回時間相符,根據規(guī)定的等級乘坐相應交通工具并做到一事一報,并確保票據來源合法,內容真實完整合規(guī)。不能夾報與出差目的地不同的票據。財務部門和出差人員必需對支出內容的真實性負責,避開用內容不真實的發(fā)票套取現金。對未經批準出差以及超范圍、超標準開支的費用不予報銷。
。ㄋ模┘訌娕c上級核算部門及審計等部門的協(xié)調協(xié)作
基層單位財務處應加強與上級核算部門及審計部門的協(xié)調協(xié)作,對單位差旅費管理和使用狀況進行監(jiān)督檢查。重點檢查差旅審批制度是否健全,出差活動是否按規(guī)定履行審批手續(xù);差旅費開支范圍和標準是否符合規(guī)定;差旅費報銷是否符合規(guī)定等等。對在核算過程中消失的新問題以及不能確定解決的事項要準時向上級核算部門請示解決方法。加強對內掌握度執(zhí)行狀況的跟蹤評估,對制度設計、執(zhí)行過程中存在的問題,適時修訂完善,將落實內部掌握成為常態(tài)自覺的行為。
差旅的制度4
為控制費用,提高效率,規(guī)范出差人員的審批及報銷程序,結合本公司的實際情況,特制定本制度。
一、差旅費開支范圍:
適用于公司員工出差期間的住宿費、車船費(含乘飛機費用)、伙食補助費、交通補助費以及零星雜支。
1、交通補助費和伙食補助費按出差的自然天數計算,住宿費按實際出差住宿天數計算。
2、車船費在規(guī)定的標準范圍內按憑據據實報銷,零星雜支在規(guī)定范圍內按憑據報銷,各分廠部門必須嚴格控制。
3、出差期間發(fā)生的招待費不在差旅費開支范圍內,按招待費用管理規(guī)定報銷。
4、出差應選擇價格較低的交通工具,需乘坐飛機時,經董事長事先批準,可坐普通艙。需乘坐輪船的,公司副總經理以上領導可乘坐二等艙外,其他人員只允許乘坐三等以下艙。出入機場據實報銷機場大巴車費,經董事長特別批準可報銷的士費。
二、出差借款審批程序:
各分廠、部室出差人員借款時,必須填寫借款單并注明出差地點,由部門負責人及公司分管領導簽字,方能到財務部門辦理借款手續(xù),財務部門按照“前帳不清、后帳不借”的原則,認真審核后方能借款。
三、差旅費報銷程序:
經批準出差辦事人員,回廠一周之內必須辦理報銷手續(xù),應填寫《差旅費報銷單》,并列明事由、時間、線路后交部門負責人審核簽字,如實際報銷與借款地點不符時應由公司分管領導簽字,再交財務部門審核簽字后,按差旅費報銷制度執(zhí)行。
四、出差費用標準:
1、工作人員區(qū)外出差:
1.1住宿費限額內憑票報銷,限額如下:
總經理每天70元。
副總及銷售人員每天60元。
其他人員每天50元。
限額之內節(jié)約歸己,超限額的,超出部分自理。
1.2市內交通費憑票報銷,每人每天15元。限額之內節(jié)約歸己,超限額的,超出部分自理。
1.3伙食費補助標準
上海、深圳、珠海、廈門、汕頭、廣州、海南等城市每人每天補助30元,其余地區(qū)每人每天補助15元。
1.4長途汽車、高速大巴、臥輔汽車符合出差目的地可憑票報銷。
1.5乘坐列車報銷標準:
將火車硬座票、臥輔票、空調費、寄存費、不坐臥輔的補助費、夜間坐車的補助費、訂票費合并為綜合旅費。凡出差500公里以上者憑火車票以每公里0.24元計發(fā)綜合旅費,不再另外報銷上述費用。500公里以內乘坐火車出差人員,按車票記載金額報銷。
1.6會務費:
。1)工作人員外出參加會議,應嚴格控制參會人數,凡需開支會務費須持
會議通知或參會申請,經部門主管簽字批準方可開支。
(2)參會出差途中按規(guī)定標準報銷。會議期間凡交納(含食宿)會務費的,其會議期間伙食補助費、住宿費不予報銷,會議期間食宿費用自理或未交納會務費的,按本規(guī)定對應報銷標準報銷。
1.7駕公司車輛區(qū)外出差比照1.1,1.3報。
1.8工作人員赴港、澳地區(qū)出差,按自治區(qū)出境(出國)管理辦法支報。
2、工作人員自治區(qū)內出差:
實際發(fā)生的住宿、交通費均憑票報銷,無補助。
3、公司員工探親假旅費報銷標準:
3.1享受一年一次探親假的員工經綜合管理部審批,凡在500公里以上者,憑火車票以每公里0.20元計發(fā)綜合旅費,中轉住宿費比照1、1支報,超限不報。中轉市內交通費比照1、2支報,超限不報;500公里以下的按車票面額計報,包括長途汽車、高速大巴、各類火車硬座。
3.2享受四年一次探親的員工,經綜合管理部審批。探親地在500公里以上者比照3、1執(zhí)行,并扣除本人基礎工資的30%(自理);500公里以內員工的四年一次探親比照3、1標準計報,但不扣本人基礎工資的30%。
報銷中如有作弊行為,一經發(fā)現予以虛報金額10倍的處罰;再次作弊者,當次所有報銷票據全部不予報銷,給予當事人必要的處理。
一、凡經幼兒園園務會討論決定,屬于幼兒園指派的教師外出學習所產生的會務費、車旅費等方能納入報銷范圍。
二、經費報銷實報實銷,對于超出學習范圍的教師個人活動所產生的費用由個人自行承擔。
三、教師公派外出學習的學習時間嚴格按照幼兒園規(guī)定執(zhí)行,超出允許的時間范圍而無正當的理由將按照考勤制度扣發(fā)當事人相應的結構工資。
四、幼兒園為公派教師外出學習報銷以下項目的`經費:會務費、經幼兒園允許購買的資料費、住宿費、餐費、出發(fā)點至學習點之間乘坐火車、輪船、公共汽車等交通工具所產生的交通費。教師游玩期間所產生的住宿費、餐費、交通費、景點門票費由單位報銷50﹪。
五、乘坐交通工具限制:乘坐火車只報銷硬臥及以下標準的火車票;乘坐輪船只報銷三等艙及以下標準的輪船票,乘坐其它交通工具的費用視情況由園務會研究決定。
六、市區(qū)范圍內舉辦的各類研討會、培訓及觀摩活動幼兒園只報銷會務費、資料費、車費,特殊情況所產生的費用由園領導決定是否予以報銷。
七、公派外出學習的教師在經費使用上自覺堅持厲行節(jié)約的原則。
八、外派學習的教師須遵守幼兒園的相關規(guī)定、園務會的相關規(guī)定和各種法律法規(guī)的規(guī)定,如因違反規(guī)定造成的經濟損失幼兒園不予承擔,如外出學習的教師有違法、違紀行為,幼兒園將不予報銷任何費用,同時將根據相關條例給予嚴厲的處罰。
一、辦理程序
1、出差人員必須事先填寫出差申請單,注明出差地點、事由、天數、所需資金,經部門負責人簽署意見、分管領導批準后方可出差。
2、出差人員借款需持批準后的出差申請單,填寫用款申請單,列明用款計劃,由部門負責人簽字擔保后,經財務負責人審核,分管領導審批后方可借款。
3、出差人員回公司后,應形成出差完成情況書面報告,并向分管領導匯報,由分管領導考核結果,簽署考核意見。
4、審核人員根據簽有分管領導考核意見的出差申請單和有效出差單據,按費用包干標準規(guī)定,經審核后方可報銷差旅費。公司差旅費報銷制度。
5、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷,因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的需經分管領導簽署意見后方可報銷。
6、出差回公司應在一星期內報賬,超過一星期報銷差費,每一天按30元罰款,若遲報時間超過一個月以上,每一張單據按每月30元累積加罰(發(fā)票日期),并追究其部門擔保人責任。
7、出差時借款,本著前賬不清、后賬不借的原則,延誤工作責任自負,特殊情況由總經理特批,對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務混亂的,追究財務經辦人及負責人的責任。
二、費用標準
總體原則:對出差人員的補助費、住宿費和市內交通費實行包干使用,節(jié)約歸己,超支不補。
三、報銷辦法
(一)住宿費報銷辦法
1、出差人員的住宿費實行限額憑據報銷的辦法,按實際住宿的天數計算報銷。
2、出差人員由接待單位或住在親友家的,一律不予報銷住宿費。
3、出差人員住宿費報銷標準原則上按規(guī)定標準執(zhí)行,有新聞媒介采訪、會見地方某某某府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務情況,在分管領導允許的前提下,可按實報銷。公司差旅費報銷制度。
4、住宿費標準一般指每天每間,若為同性二人同時出差,按一個房間標準報支,副總以上人員出差,可單獨住宿。
(二)伙食補助費報銷辦法
中午12時前離開本市按全天補助;中午12時后離開本市按半天補助;中午12時前抵達本市按半天補助;中午12時后返抵本市按全天補助。
(三)交通費報銷辦法
1、旅途中符合乘臥(從晚八時至次日晨七時之間,在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時)而未乘座臥鋪,特快按票價50%,其它列車票價60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷,如遇特殊情況需寫書面匯報,報分管領導批準后,方可報銷。
2、對于自帶車輛人員,交通補助費予以取消(乘坐出租車辦事需經主管領導同意)。
3、出差人員原則上不得乘左出租車,但下列情況除外:
(1)出差目的地偏遠,沒有公共交通工具的;
(2)攜有巨款或重要文件須確保安全的;
(3)收、發(fā)貨物笨重,搬運困難或時間緊迫的;
(4)陪同重要客人外出的;
(5)執(zhí)行特殊業(yè)務或夜間辦事不方便的
以上情況須請示部門主管同意后方可報銷。
4、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船,不得饒行。出差期間經領導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽,其饒線多支付的費用均由個人自理,期間按事假考勤。遇有特殊情況的,如春運無法購票的,在請示主管領導同意后方可報銷。
(四)通訊費報銷辦法
除外出學習和駐廠人員外的出差人員,每天補助10元通訊費,特殊情況需經主管領導批準。
(五)其他
1、在出差過程中因業(yè)務工作需要使用招待費應先征得分管領導同意,并經安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。
2、出差人員應保留完整車(船)票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據,對于公司代為訂票的,應保留復印件作為審核依據。
3、駕駛員外出按15元/百公里補助,行車途中的違章罰款一律不準報銷。
四、補充規(guī)定
1、兩人以上出差人員,在請示主管領導允許后,可就隨行高一級人員標準執(zhí)行。
2、去往集團辦事處的人員,出差途中享受伙食補助費。抵達后食宿由辦事處承擔,不享受伙食及住宿包干,如因辦理業(yè)務路途較遠,而中途無法返回辦事處就餐,可享受伙食補助費,但需持有辦事處負責人的簽字確認證明。
3、外出參加會議,會議費用中包括食宿時不再享受食住費用,只享受市內交通費。會議費用中不含食宿時,按前述標準予以補助。
4、外出學習、駐廠人員,伙食補助每天16元,期間不享受市內交通費、住宿費包干,途中可享受交通、伙食補助費。
五、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
為進一步規(guī)范學校財務管理,保障教師完成學校安排的各項學習培訓、外差等工作任務,現對教職工差旅費報銷標準作出如下規(guī)定:
一、差旅原則
1、全體教職員工必須服從學校外差工作安排,學校安排后方為因公出差。
2、因公出差享受學校差旅費用報銷。
3、凡因公務、學習、培訓、會務等出差必須報校長批準。
4、出差人員的差旅費,按交通費限額憑票據報銷,住宿費限額憑票據報銷。
5、因公出差,學習,培訓等公務活動必須完成相關工作,否則不予報銷。
二、差旅報銷標準
1、所有差旅報銷必須使用規(guī)范票據,否則不予報銷。
2、交通費一律據實限額報銷,目的地為宜城市,交通費按乘坐公共
汽車票價據實報銷,市內交通費(的士費用)包干10元;鄉(xiāng)鎮(zhèn)內,鄉(xiāng)鎮(zhèn)間交通費以乘坐公共汽車票價據實報銷,無的士費用;目的地為襄陽市及以上城市,交通以乘坐公共汽車票價據實報銷,市內交通主要以乘坐公交車為主,若需要乘坐的士需以直線距離打表計程計時票據為準。
3、本校教職工多人同去同一目的地,市內交通費據實報銷,不按人頭重復計算。
4、出差人員未按審批出差路線繞道出差的,其繞道期間多開支的交通費和住宿費一切由個人自理。
5、出差人員出差期間因游覽或非工作需要參觀、走親訪友而開支的,一切由個人自理。
6、所有外出學習憑上級文件通知,并報校長審批后方可外出。學校只報銷文件通知的金額,一切自費項目不予報銷。
7、到襄陽市以外參加長期會議或被學校委派長期學習培訓的人員與會或培訓期間按教體局有關文件執(zhí)行。
8、因職務評聘、學歷培訓、個人考證等為目的的各類學習培訓外出,學校原則上不報銷任何費用。
9、出差回校后一周內報銷,每次填一張差旅單。出差前需預借現金要填好借條,經校長簽字后領取。
10、自帶交通工具的按公共汽車標準報銷交通費,沒有經過校長同意的,安全自己負責。
11、因特殊情況租用交通工具的參照教體局租用車輛規(guī)定執(zhí)行。
12、教職工乘坐學校租用車輛進城的,不再單獨報銷個人任何交通費。
三、住宿費報銷標準
1、宜城市內出差、學習、培訓、會務一天內能來回的不報銷住宿費,因連續(xù)多天確需住宿的按最高限額每天50元,依據票據限額報銷,超過最高限額標準部分費用自理。
2、襄陽市內確因時間原因需提前或推遲一天到或回而住宿的,應提前向校長申請。按最高限額每天80元,依據票據限額報銷,超過最高限額標準部分費用自理。
3、國培、省培、襄陽市培訓、大學生頂崗教師培訓以教體局文件為標準。國家包吃包住包交通,學校只報銷培訓人員從學校到集中點的交通費。對于培訓時間超過一月的補助交通費,補助標準為一月100元包干(包括開學報道以及培訓結束回校)。
4、教師因參加教研室組織大比武,大講賽,說課等活動,若是學校集體活動已組織包車就餐等,不報銷單獨個人交通費住宿費。一人單獨參與活動的交通費參照以上標準執(zhí)行,住宿費參照以上標準執(zhí)行,制作課件、購買相關材料費用必須事先匯報校長批準后方可執(zhí)行,無批準者費用自理。
四、報銷程序:
由出差人填好差旅報銷單,粘貼好票據及文件通知,由年級負責人簽字證明,再由校長審批簽字后到財務處報銷。
五.說明:
1、出差均無伙食補助通訊費補助,此制度從討論制定后執(zhí)行。
2、制定本制度是為以后有制度可依,公正、公開、公平。
3、本校差旅費住宿費只為本校教職工服務。
4、此制度從XXXX年3月1日執(zhí)行。
一、報銷范圍:
本細則適用于因工作需要出差報銷的人員。
二、出差審批辦法:
1、出差申請程序:因工作需要出差,無論是否借款,出差前均應填寫"出差申請單"明確出差任務、出行路線、逗留時間及隨行人員等相關事宜,出差申請單應由部門負責人、分管領導審核簽字。若同次出差任務涉及多部門員工的,應按部門分別填制出差申請單。未經過審批的,不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務部留存,并作為部門費用考核依據。
如要借款,應填寫"領款單",根據出差申請單確定借款金額。領款單憑出差申請單經廠長審核批準方可執(zhí)行。同時財務部實行"前帳不清、后帳不借"的原則。
2、差旅費報銷程序:經批準出差辦事人員,應如實填寫"差旅費報銷單",并列明事由、時間、線路后交廠長審核簽字,再交財務部審核簽字,按《差旅費費用報銷程序》予以報銷,按規(guī)定可報出租車費的人員外的其他人員如要乘座出租車,應事前向廠長請示同意,報帳時由廠長簽字認可。
三、差旅費報銷原則
(1)市區(qū)內出差不論時間長短,均不發(fā)給出差補助費。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的,可發(fā)給誤餐補助費,超出市區(qū)范圍的,發(fā)出差補助費六十元每天。
。2)住宿費報銷條件:按出差的實際天數憑正式發(fā)票計算報銷,沒有正式發(fā)票的均不給報銷。
(3)車費報銷條件:超出市區(qū)范圍的憑正式發(fā)票給予報銷,沒有正式發(fā)票均不給報銷。
。4)出差人員應在回公司后15天內報帳,需延期報銷的應有書面申請并有部門領導和分管領導審批。
。5)差人出員隨車(包括因工作需要隨貨車)乘坐到目的地,未發(fā)生車船票;
只按規(guī)定報銷出差各項補貼。
(6)出差人員一般不得乘坐飛機,經批準才能乘坐飛機,其乘坐往返機場的專線客車費用可憑票報銷,不在市內交通費包干的范圍。
四、差旅費報銷有關注意事項
1、報帳人須在報銷單上填寫清楚出差人數、姓名和職稱、出差事由、起訖時間及地點。
2、差旅報銷按財事字[1997]第011號文件規(guī)定辦理,出差人員不準超標準住宿和坐飛機,因公確需乘坐飛機、軟席臥鋪或高標準住宿的,須持有經廠長在機票、軟席臥鋪及住宿發(fā)票背面簽審后方可報銷。否則一律按火車票價或住宿基本標準執(zhí)行。
3、出租車票按規(guī)定一般不予報銷;特殊情況確需乘坐出租車的需寫出情況說明并由廠長在情況說明書上簽字后方可報銷。
5、一事一單,不得將數次出差合并一單報銷。
6、出差期間購買的物品、資料等,需加填費用報銷單報銷,不得合并在差旅費中報銷。
7、訂票手續(xù)費不得超過車船等票價的15%,退票費不予報銷。
8、車票遺失的須書面說明情況(注明乘坐的交通工具、起迄地點、時間、票價等)并由審批廠長簽字證實,由會計人員按照乘坐最低交通工具的票價予以核定金額。
五、本規(guī)定從20xx年7月1日起執(zhí)行。本廠應參照本制度,制定本廠差旅費管理辦法,并報廠長批準后執(zhí)行。
參照國家近期差旅費報銷的有關規(guī)定,結合本公司實際情況,特制定如下制度及規(guī)定:
一、長途報銷標準:
3、員工出差期間,每天必須以郵件或手機短信的形式將當日工作向公司匯報,出差回公司后整理成出差報告,作為差旅費報銷的依據。
4、員工出差期間的費用標準如下:
a、部門經理以上級別的員工出差縣市級以下地區(qū),住宿費按100元/夜報銷,餐費補貼30元;地市級以上地區(qū),按90元/夜報銷,餐費補貼30元。
b、普通員工出差到縣市級以下地區(qū),按90元/夜報銷,餐費補貼20元;地市級以上地區(qū),按80元/夜報銷,餐費補貼20元。
出差回公司三天之內,出差人員應對出差事務完成情況作出詳細的說明和分析,寫出出差報告,憑出差報告和出差申請表及相關費的原始有效票據(相關的車船、住宿費及其他手續(xù)費等),報銷出差費用。超出時間不予以報銷。
二、短途報銷標準:
1、往返路費
市內出行可以選擇打車軟件打車或的士出行,以實際消費金額報銷;湖南省內憑汽車或火車票報銷(高鐵按照二等座票價);
湖南省外優(yōu)先考慮火車出行(高鐵按照二等座票價);校級領導因時間關系可以選擇飛機出行(標準為經濟艙),若超出部分則由個人承當。
2、餐費補足
湖南省內為50元/人/天;湖南省外為60元/人/天。
3、出差補助
市內出差不補助;
省內出差補助為60元/人/天;
省外出差補助為80元/人/天。
4、住宿
市內原則上不提供住宿,若是會議有要求則按文件執(zhí)行;
省內的原則上不超過150元/天,超出部分由個人自己承擔;
省外的原則上不超過180元/天,超出部分有個人自己承擔;經濟發(fā)達地區(qū)的則已當地商務快捷酒店的實際價格為標準(參照7天連鎖、速8或同等酒店)。
未盡事宜請?zhí)峁┮庖姾徒ㄗh。最終解釋全歸辦公室。
差旅的制度5
差旅費報銷管理制度是企業(yè)財務管理的重要組成部分,旨在規(guī)范員工出差期間的費用支出,并確保合規(guī)、透明的報銷流程。該制度主要包括以下幾個方面:
1、報銷范圍:明確哪些費用可以報銷,如交通費、住宿費、餐飲費、會議費等。
2、報銷標準:設定各類費用的上限,防止過度消費。
3、出差申請:規(guī)定出差前的審批流程,包括出差事由、時間、地點、預算等。
4、費用記錄:要求員工保存原始單據,詳細記錄每一項支出。
5、報銷流程:詳細說明報銷提交、審核、支付的時間和方式。
6、違規(guī)處理:設定違規(guī)行為的'處罰措施,以保證制度的執(zhí)行。
內容概述:
1、出差審批:預先的出差申請需得到上級批準,包括出差目的、預計費用、出行日期等信息。
2、費用控制:制定合理的費用標準,防止濫用公司資源。
3、單據管理:員工需妥善保管發(fā)票等憑證,作為報銷依據。
4、審核機制:設立財務部門對報銷單據進行核實,確保真實性。
5、資金支付:明確報銷款項的支付方式和時間,保障員工權益。
6、內部審計:定期進行內部審計,檢查報銷制度的執(zhí)行情況。
差旅的制度6
一、辦理程序
1、出差人員務必事先填寫“出差申請單”,注明出差地點、事由、天數、所需資金,經部門負責人簽署意見、分管領導批準后方可出差。
2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”,填寫“用款申請單”,列明用款計劃,由部門負責人簽字擔保后,經財務負責人審核,分管領導審批后方可借款。
3、出差人員回公司后,應構成出差完成狀況書面報告,并向分管領導匯報,由分管領導考核結果,簽署考核意見。
4、審核人員根據簽有分管領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據,按費用包干標準規(guī)定,經審核后方可報銷差旅費。5、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷,因特殊原因或狀況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的,需經分管領導簽署意見后方可報銷。
6、出差回公司應在一星期內報賬,超過一星期報銷差費,每一天按30元罰款,若遲報時間超過一個月以上,每一張單據按每月30元累積加罰(發(fā)票日期),并追究其部門擔保人職責。
7、出差時借款,本著“前賬不清、后賬不借”的原則,延誤工作職責自負,特殊狀況由總經理特批,對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務混亂的,追究財務經辦人及負責人的職責。
二、費用標準
總體原則:對出差人員的補助費、住宿費和市內交通費實行“包干使用,節(jié)約歸己,超支不補”。
三、報銷辦法
(一)住宿費報銷辦法
1、出差人員的住宿費實行限額憑據報銷的辦法,按實際住宿的天數計算報銷。
2、出差人員由接待單位或住在親友家的,一律不予報銷住宿費。
3、出差人員住宿費報銷標準原則上按規(guī)定標準執(zhí)行,有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務狀況,在分管領導允許的前提下,可按實報銷。公司差旅費報銷制度。
4、住宿費標準一般指每一天每間,若為同性二人同時出差,按一個房間標準報支,副總以上人員出差,可單獨住宿。
(二)伙食補助費報銷辦法
中午12時前離開本市按全天補助;中午12時后離開本市按半天補助;中午12時前抵達本市按半天補助;中午12時后返抵本市按全天補助。
(三)交通費報銷辦法
1、旅途中貼合乘臥(從晚八時至次日晨七時之間,在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時)而未乘座臥鋪,特快按票價50%,其它列車票價60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷,如遇特殊狀況需寫書面匯報,報分管領導批準后,方可報銷。
2、對于自帶車輛人員,交通補助費予以取消(乘坐出租車辦事需經主管領導同意)。
3、出差人員原則上不得乘左出租車,但下列狀況除外:
(1)出差目的地偏遠,沒有公共交通工具的;
(2)攜有巨款或重要文件須確保安全的;
(3)收、發(fā)貨物笨重,搬運困難或時間緊迫的;
(4)陪同重要客人外出的;
(5)執(zhí)行特殊業(yè)務或夜間辦事不方便的
以上狀況須請示部門主管同意后方可報銷。
4、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船,不得饒行。出差期間經領導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽,其饒線多支付的費用均由個人自理,期間按事假考勤。遇有特殊狀況的.,如春運無法購票的,在請示主管領導同意后方可報銷。
(四)通訊費報銷辦法
除外出學習和駐廠人員外的出差人員,每一天補助10元通訊費,特殊狀況需經主管領導批準。
(五)其他
1、在出差過程中因業(yè)務工作需要使用招待費應先征得分管領導同意,并經安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。
2、出差人員應保留完整車(船)票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據,對于公司代為訂票的,應保留復印件作為審核依據。
3、駕駛員外出按15元/百公里補助,行車途中的違章罰款一律不準報銷。
四、補充規(guī)定
1、兩人以上出差人員,在請示主管領導允許后,可就隨行高一級人員標準執(zhí)行。
2、去往集團辦事處的人員,出差途中享受伙食補助費。抵達后食宿由辦事處承擔,不享受伙食及住宿包干,如因辦理業(yè)務路途較遠,而中途無法回到辦事處就餐,可享受伙食補助費,但需持有辦事處負責人的簽字確認證明。
3、外出參加會議,會議費用中包括食宿時不再享受食住費用,只享受市內交通費。會議費用中不含食宿時,按前述標準予以補助。
4、外出學習、駐廠人員,伙食補助每一天16元,期間不享受市內交通費、住宿費包干,途中可享受交通、伙食補助費。
五、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
差旅的制度7
一、根據有關文件和制度,結合我校的實際,采用限額內的實報實銷制度。即出差費用(住宿費、往返交通費和固定出差補貼之和)超過限額標準時,在相應限額標準內報銷。而出差費用低于此限額標準時,按實際金額報銷。
二、本校員工因業(yè)務需要出差,出差前應填寫《出差申請單》(格式須明確記錄出差日程、出差目的地及出差要務等),出差期限由部門主管或校長視情況需要限定日期,事前予以核實核定,并送校辦備案,登記出差相關內容。
三、出差人憑核準的《出差申請單》,可向財務部借支相當數額的差旅費。并填寫借款單。其預借款額,須經由部門主管初審,呈校長核準后暫借支付。出差完畢應于三日內填具《差旅費報銷單》,結清暫借款項,未于一周內報銷者,財務部應將該員工預借差旅費在當月工資中扣回,待其報銷時再行核付。
四、員工在郊區(qū)及短程或其他同日可往返出差,出差時應經部門主管核準。當日出差,除按正常工作日支付當日工資外,原則上不支給交通費以外的任何費用,交通費憑乘車憑票據實報實銷。當日出差人員必須于當日趕回,不得在外住宿。市內不在出差范圍內。
五、出差人員住宿、城區(qū)交通費,雜費(包括:手機費,伙食費),最高定額按以下標準核發(fā)(住宿及公交、出租費須憑票據報銷),超支部分不予報銷。即包干、定額使用,不再額外報銷市內交通及個人伙食費。
1、住宿:北京、上海、廣州、深圳四城市住宿費用最高報銷300元/天。除京、滬、粵外的省會城市住宿費用最高報銷260元/天。二、三級城市住宿費用最高報銷160元/天。
2、交通費80元/天
3、雜費80元/天
六、往返交通費和業(yè)務招待費不在以上限額內。
1、出差交通工具的選擇:原則上應優(yōu)先選擇乘坐火車或汽車作為交通工具(輪船不能超過二等艙),坐車時間在8小時以內的,必須選擇火車(不包括軟臥)或汽車。特殊或緊急情況下需乘坐飛機的,必須經部門主管及校長批準方可。往返交通費憑票實報實銷。如果個人意愿選擇乘飛機的交通方式,只能按照火車硬座車票費的.票價報銷。
2、出差期間若需要有業(yè)務招待費等開支的,須事先向主管負責人申請,并有額度限制的批示,業(yè)務招待費在批準額度內實報實銷。
七、住宿標準:原則上不得入住星級酒店,關系學校形象的出差(如商業(yè)談判、簽署合同等)需要入住三星級酒店及以上的,事前需要部門主管及校長的特批。單次長時間出差或多人次出差,而客戶方不提供住宿的,可考慮在當地租房,以節(jié)約酒店住宿成本。
八、如果出差期間未住酒店,而自己解決住宿的(如住在親戚、朋友家里),按給予同等住宿費標準50%的補貼。若客戶方提供住宿的,不再報銷住宿費。
九、員工報銷出差旅費時,應據實提繳收據,經核實如發(fā)現有瞞報、虛報,除將所領款追回外,并視情節(jié)之輕重,酌予懲處。
十、出差人員在出差期間或出差后,應及時將出差相關狀況向部門主管匯報,并及時到校辦報到。逾期未報到,視曠工處理;或出差相關狀況報告不實者不報銷出差費用。
差旅的制度8
1.根據財經制度規(guī)定,負責差旅費審核計算,掌握出差及進修人員歸院情況,督促及時報賬。
2.及時或按期辦理托收工作,按權責發(fā)生制的會計基礎進行結算,及時催收勞保病人欠費和旅行住院合同。
3.負責門診收費收據的收發(fā)保管、領用登記,辦理有關手續(xù),保持完整。
4.管理會計檔案。
5.對各個崗位的記賬憑證提出規(guī)范化要求,進一步整理裝訂,每月終了,要整理各個崗位的'會計資料,集中保管,年終辦理決算后,應將全年的會計資料收集齊全整理清楚,分類排列,以便查閱,需要歸檔的會計資料應按有關規(guī)定及時歸檔。
6.負責醫(yī)院門診收費收據的收發(fā)保管、領用登記,辦理有關手續(xù),保持完整。
7.做好領導交辦的其他工作。
差旅的制度9
1、為保證全校教職員工因公出差的實際需要,進一步規(guī)范差旅費開支的項目及標準,特制定本制度。
2、教職員工應充分利用現代通訊網絡技術辦理外地公務,盡量控制公務出差,縮短出差時間,減少出差次數。確需因公務出差須經分管校領導同意,報校長批準,否則,不報銷差旅費。
3、出差人員的差旅費,按“交通費憑票據實報銷,住宿費限額憑據報銷,伙食補助費、市內交通費、通訊費包干使用”的辦法報銷。
4、住宿費報銷辦法
、僮∷拶M限額控制標準:直轄市、省會城市80元/晚/人;地州市及外縣60元/晚/人。一人出差和因特殊情況需要突破標準的須經校長批準,然后據實報銷。
、诔霾钭∷拶M在規(guī)定的限額標準內憑據報銷,實際住宿費超過限額標準的部分自理,不予報銷。
③出差人員由接待單位免費提供住宿或住在親友家的,不予報銷住宿費。
、軐W校委派外出學習、培訓人員的`住宿費以學習、培訓舉辦單位出示的發(fā)票為準報銷,但不得超出第4條第①款的規(guī)定,若舉辦單位免費提供住宿的,按第4條③款執(zhí)行。
5、交通費報銷辦法
、俪霾钊藛T乘坐火車、汽車、輪船、飛機或其它交通工具(不含租用出租車)的交通費據實報銷。出差人員未經校長批準一律不得乘坐飛機、火車軟臥、輪船頭等艙,也不得租用出租車。
②出差期間市內交通費按直轄市、省會城市每人每天30元,地縣每人每天15元包干使用。
③到外地參加會議和被學校委派學習培訓的人員在會期和學習培訓期間不報市內交通費。
、茏詭Ы煌üぞ呋蛴山哟龁挝惶峁┙煌üぞ叩某霾钊藛T不報市內交通費。
⑤乘坐火車的按實際乘坐火車硬臥座位票價(隨票加收的其他費用不計入座位票價之內)的10%計發(fā)個人補助費。乘坐硬座按票價(隨票加收的其他費用不計入座位票價之內)的30%計發(fā)個人補助費。
、藿浥鷾食俗w機的,如遇航班打折,一律按打折后票價據實報銷。
6、出差人員的伙食費補助辦法
①縣城外出差伙食補助(不分途中和住勤)每人每天補助標準為:本省地州市及以下每天每人20元,省會每天每人30元,省外每天每人40元。
②經學校研究,校長同意參加各種短期學習的培訓人員,不分區(qū)域,學習期間每人每天補助生活費8元。
、坌I(yè)學生外出培訓和學生實習就業(yè)的帶隊駐點教師,往返培訓點和實習就業(yè)點的旅差費按學校旅差費標準報銷,駐點期間的各種補助按每人每天100元包干。駐點住宿由學校與培訓點和實習就業(yè)單位聯(lián)系解決。
7、出差人員通訊費補助辦法
、俦臼袃瘸霾畈谎a通訊費,本市外省內出差每天補助15元,省外每天補助25元。
、趨⒓痈鞣N短期學習和培訓的人員,除補助往返學習和培訓地點兩天的通訊費外,學習期間不補通訊費。
8、出差人員未按審批出差路線繞道出差的,其繞道期間多開支的交通費和住宿費用由個人自理,且不發(fā)繞道期間的出差伙食補助費、市內交通費和通訊補助費。
9、出差人員出差期間因游覽或非工作需要參觀而開支的一切費用均由個人自理。
10、外出處理公務確需開支公關費用的,必須事前報校長批準,然后憑據在相關專項經費中報銷。
差旅的制度10
第一部分總則
第一條為了加強公司內部管理,規(guī)范公司財務報銷行為,倡導一切以業(yè)務為重的指導思想 ,合理控制費用支出,特制定本制度。
第二條本制度根據相關的財經制度及公司的實際情況,將財務報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關費用、稅費支出、工程相關支出及專項支出等,以下分別說明報銷相關的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。
第三條本制度適用公司全體員工。
第二部分借支管理規(guī)定及借支流程第四條借款管理規(guī)定
。ㄒ唬┏霾罱杩睿撼霾钊藛T憑審批后的按批準額度辦理借款,出差返回5個工作日內辦理報銷還款手續(xù)。
。ǘ┢渌R時借款,如業(yè)務費、周轉金等,借款人員應及時報帳,除周轉金外其他借款原則上不允許跨月借支。
(三)各項借款金額超過5000元應提前一天通知財務部備款。
(四)借款銷賬規(guī)定:
。1)借款銷帳時應以借款申請單為依據,據實報銷,超出申請單范圍使用的,須經主管領導批準,否則財務人員有權拒絕銷帳;
。2)借領支票者原則上應在5個工作日內辦理銷帳手續(xù)。
(五)借款未還者原則上不得再次借款,逾期未還借支者轉為個人借款從工資中扣回。
第一條借款流程
。ㄒ唬┙杩钊税匆(guī)定填寫,注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致,不得涂改)、支票或現金。
(二)審批流程:主管部門經理審核簽字→財務經理復核→總經理審批。
(三)財務付款:借款憑審批后的借款單到財務部辦理領款手續(xù)。
第三部分日常費用報銷制度及流程
第二條日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業(yè)務招待費、培訓費、資料 費等。在一個預算期間內,各項費用的.累計支出原則上不得超出預算。
第三條費用報銷的一般規(guī)定
(一)報銷人必須取得相應的合法票據(相關規(guī)定見發(fā)票管理制度),且發(fā)票背面有經辦人簽名。
。ǘ┨顚憟箐N單應注意 :根據費用性質填寫對應單據;嚴格按單據要求項目認真寫,注明附件張數;金額大小寫須完全一致(不得涂改);簡述費用內容或事由。
。ㄈ┌匆(guī)定的審批程序報批。
。ㄈ﹫箐N5000元以上需提前一天通知財務部以便備款。
第四條費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據并填寫對應費用報銷單→須辦理申請或出入庫手續(xù)的應附批準后的申請單或出入庫單→部門經理審核簽字→財務部門復核→總經理審批→到出納處報銷。
差旅的制度11
差旅費管理制度(一)
結合本公司時間情況,本著既勤儉、節(jié)約開支又抱著出差人員工作與生活需要的原則,制訂本制度。
一、出差旅費分交通費,住宿費及特別費三項;
1、交通費是指:汽車、火車、飛機。
2、膳宿費是指:膳食及住宿。
3、特別費是指:因公支付郵電費或招待費。
二、員工因公出差,應事先填明員工出差申請單。經部門負責人審核并呈報總經理批準后出差,如因事情緊急而未及時填表,須事先由部門負責人口頭報至總經理,等返回公司后應立即補辦手續(xù)。員工出差報支表的外理程序如下:
1、出差前依單填明單位、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額,經部門審核后呈報總經理批準。
2、出差人憑批準的預支金額填寫借款單;向財務部預支差旅費。
3、出差人返回后七日內應填寫差旅費報銷單,注明時間出差日期、起始底單、工作內容、報支項目、金額等,由所屬部門和財務部負責人審核后報總經理批準。由財務部在報銷是對沖銷預支數。
三、差旅費按業(yè)務需要分成如下幾個包干:
1、業(yè)務洽談,宿費上限 元/月
2、主要負責人在施工所在地宿費 元/月
3、其他人員因工作需要宿費 元/月
4、主要負責人的'生活費標準 元/月
5、公司人員出差期間確因工作需要宴請是,須報總經理核準,依票據據實報銷。
差旅費管理制度(二)
1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”,注明出差地點、事由、天數、所需資金,經部門負責人簽署意見、分管領導批準后方可出差。
2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”,填寫“用款申請單”,列明用款計劃,由部門負責人簽字擔保后,經財務負責人審核,分管領導審批后方可借款。
3、出差人員回公司后,應形成出差完成情況書面報告,并向分管領導匯報,由分管領導考核結果,簽署考核意見。
4、審核人員根據簽有分管領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據,按費用包干標準規(guī)定,經審核后方可報銷差旅費。
5、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷,因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的,需經分管領導簽署意見后方可報銷。
6、出差回公司應在一星期內報賬,超過一星期報銷差費,每一天按30元罰款,若遲報時間超過一個月以上,每一張單據按每月30元累積加罰(發(fā)票日期),并追究其部門擔保人責任。
7、出差時借款,本著“前賬不清、后賬不借”的`原則,延誤工作責任自負,特殊情況由總經理特批,對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務混亂的,追究財務經辦人及負責人的責任。
差旅的制度12
1、出差交通費、住宿費、伙食補助費標準
職火輪飛其他交通住宿標準市內伙食補助費
工具(不包一般特殊 一般特殊
務車船機括出租汽車)地區(qū)地區(qū)交通費地區(qū)地區(qū)
董事長軟一公按實 按實
總經理臥等務報銷 200 350 報銷80 100
董事 艙艙
副總經理軟二公按實 按實
總工程師臥等務報銷 200 350報銷60 80
艙艙
部門經理硬三普按實 按實
高級工程師臥等通報銷 150 250報銷50 60
總經理助理艙艙
其他工作硬四 按實 按實
人員 臥等 報銷 50 150報銷20 50
艙
2、出差住宿費和交通費實行限額控制、節(jié)約獎勵的辦法,特殊情況經公司總經理批準后方能實報實銷;市內交通費和伙食補助費實行包干的辦法,個人不得另報餐費;
。1)住宿費憑住宿發(fā)票,在規(guī)定標準范圍內按實際住宿天數計算報銷,超標準的,超出部分自理。
。2)乘坐火車,晚八時至次日晨七時之間,在車上過夜6小時以上,連續(xù)乘坐時間超過12小時的,可按第四條標準購臥鋪票。符合此條款規(guī)定,而不買臥鋪票的,按慢車和直快列車座位票價的60%獎勵給個人,乘坐特快的,按特快列車座位票價的50%獎勵(另外加收空調費用不計入座位票價之內)。乘坐新型空調特快或新型直快列車的,按其座位票價的30%獎勵個人。
。3)符合乘坐飛機條件的出差人員到省內有班機通航的地方出差,在不影響工作的.前提下,改乘坐火車(硬臥和座位)、普通汽車或輪船的,按飛機票價或減去相應的火車、普通汽車或輪船票價的差額,提取30%獎給個人。
。4)夜間乘坐長途汽車、輪船統(tǒng)艙超過六小時,每人每夜另增發(fā)一天的伙食補助費。
。5)符合乘坐飛機條件的出差人員改乘火車的,連續(xù)乘車超過12小時(含12小時)的,每滿12小時,加發(fā)50元伙食補助。
3、差旅費報銷的其他規(guī)定
。1)隨同公司領導出差,乘坐交通工具和住宿與領導分不開的人員,按特殊情況處理。
。2)出差人員到達目的地至住地往返可乘出租車,憑據按實報銷。
。3)自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員不發(fā)市內交通費。
。4)趁出差或調動工作之便,回家探親辦事的,其有關費用均由個人自理。其繞道和在家期間一律不報銷出差伙食補助費、住宿費和市內交通費。
。5)凡不符合乘坐飛機條件的人員,因公事緊急乘坐飛機的,應事前經有關領導批準,否則超出規(guī)定的費用個人自理。
。6)凡因公事支付的電話、電報費均予報銷。
。7)凡屬正副總經理指定陪客前往外地考察參觀者,其各項開支不受上述規(guī)定限制,陪同賓客出差的人員,如果在食住行方面已享受公費者,均不再享受住勤及途中補助。
。8)凡被外單位和個人邀請外地考察參觀,或業(yè)務跟單的人員,其食宿費已由對方負擔的,均不再享受包干費或補助費。
。9)出差天數的計算,原則為:當天12時以前出發(fā),12時以后返回的按一天計算;當天12時以后出發(fā),12時以前返回的,按半天計算;
。10)實行差旅費制度后,各部門人員出差,原則上要定任務、定時間、定地點、定人數,實際出差天數超過原計劃天數的費用,需經總經理批準,否則,財務室不報銷。
(11)外單位人員為我公司臨時辦事,其費用開支,經公司總經理批準可實報實銷。
表頭因為是由表格改變而寫,略顯有一些亂,希望你能明白,也希望上述制度能夠對你有所幫助.
差旅的制度13
差旅費報銷在財務工作中是一項相當重要的組成部分,尤其在行政單位,常常由于制度的不完善、制度執(zhí)行不嚴謹或其他原因,出差人員容易在差旅費項目中鉆空子,從而使差旅費難以管理和控制。因此,差旅費的管理直接影響到行政單位資金的使用和安全,如何更好的解決差旅費報銷過程中存在的問題,值得思考。
1 差旅費的概念
差旅費屬于費用類目,差旅費是行政事業(yè)單位和企業(yè)的一項重要的經常性支出項目,主要包括因公出差期間所產生的交通費、住宿費、伙食費和公雜費等各項費用。具體出差事項包括外出辦事、參加會議、培訓學習、回家探親等內容。隨著各單位業(yè)務工作量的增大,差旅費的數量增多,差旅費費報銷具有業(yè)務量大、易造成超支等特點,也較容易產生問題。
2 差旅費報銷中存在的主要問題
1.差旅費相關制度不完善。
一般行政單位在差旅費管理方面都制定了一定的開支標準,并就各個不同級別的人員,各類外出情況的住宿及用餐費做出了明確規(guī)定,并要求出差人員在出差過程中憑票據報銷。但是事實證明總會由于各種的主客觀原因,差旅費報銷制度不夠完善,或者是一些出差人員利用制度的漏洞進行報銷,例如有些出差人員出差住宿時住的是標準規(guī)定的上限費用的賓館,從而使得各項住宿費不能得到統(tǒng)一的管理和控制,從而增加了差旅費的金額。
2.差旅費制度執(zhí)行不嚴謹。
差旅費報銷往往是據票據報銷,但是在執(zhí)行過程中存在素質底下員工利用制度漏洞,多支少出,進行虛報。受利益的驅使,不良商家往往會幫忙虛開各種 發(fā)票,把金額擴大化,或者將用餐費改成住宿費、虛增出差天數等方式變法報銷相關費用,從而謀取利益。還有更為嚴重的情況就是自行購買假 發(fā)票任意填寫,然后回單位進行照常報銷。還有存在這樣的現象,出差過程中發(fā)生的一些不屬于差旅費的費用也放入差旅費報銷中去,這些都是不符合規(guī)定的。
3.差旅費報銷時間跨度長。
差旅費報銷時間跨度過長的原因主要有:一些出差人員出差地點較近,發(fā)生的費用較小,怕找領導簽字,怕麻煩,都喜歡積少成多,等到數額較大時才一次性報銷;或者是出差頻繁,次數多,時間相隔太長,造成出車時間不清,票據丟失等情況。這也給財務工作增加了很大的難度,財務要對所有的報銷單進行審核,但是不可能記得一個人幾個月前出差的具體情況,對報銷單的內容不能作進一步的了解和審核,這就無法起到審核監(jiān)督的作用。
3 解決差旅費報銷中存在問題的對策
1.建立健全公務出差審批、報銷管理制度
單位內部應當制定適合單位管理的公務出差審批、報銷管理制度,明確支出的`內容構成,明確開支范圍、開支標準及所涉及的表單和票據;明確支出事前申請、審核審批程序、借款和報銷業(yè)務流程;明確審核審批權限、程序;明確事后的監(jiān)督檢查和責任。財務人員要依據最新的差旅費報銷制度,并且在收到有差旅費相關制度更新的時候,認真學習并且及時向領導及各個科室發(fā)放更新的制度規(guī)定,在報銷人員來財務室報銷時候能夠詳細的給予說明。
2.嚴格執(zhí)行差旅費報銷制度。
出差人員在出差之前應當履行支出事前申請程序,填寫工作人員差旅費審批單,按制度規(guī)定報經單位有關領導批準。審批內容包括:出差按照規(guī)定的等級乘坐相應交通工具,目的地可選擇的出差和會議定點飯店以及可入住的房間的標準等信息進行事前申請,由單位領導審核確定,待出差回來再進行實際報銷。財務人員在審核差旅費報銷單時,先核對差旅費審批單,檢查出差人員姓名、人數、出差事由、天數、地點、乘坐交通工具類型等信息,交通票據、住宿發(fā)票等是否與外出往返時間相符,并確保票據來源合法。對未經批準出差以及超標準開支的費用不予報銷。針對不屬于差旅費使用規(guī)定的其他任何費用,財務報銷管理人員都可以拒絕予以報銷。
3.嚴格實行公務卡結算制度。
單位財務的日常開支項目比較多,例如培訓、開會、業(yè)務出差等,涉及到車票、住宿、用餐費等開支。實行公務卡結算制度有效提高了資金管理的實效性,也具備一定的可分析性。采用公務卡進行車票、住宿費等差旅費支出結算時,財務人員能夠清楚的對出差人員的各項賬目進行核實,同時也節(jié)省掉預借現金以及現金歸還的環(huán)節(jié),減少手續(xù),提高效率。同時,公務卡具有免息期功能,這樣能夠有效避免單位流動資金的暫用,減少攜帶現金的風險。另外,通過POS機消費交易小票能夠清楚的反映各項實際消費名目及金額。
4.務人員及時督促報銷差旅費。
財務管理人員應當具備一定的責任感,及時督促差旅費的報銷。針對本單位出現的一些差旅費報銷中存在問題,院領導和財務部門應當制定嚴格的差旅費報銷制度,規(guī)定差旅費的報銷的時間期限,對于差旅費報銷時間跨度長的出差人員進行教育和物質懲罰。同時,財務人員應當加強內部控制,嚴格管理,規(guī)范報銷流程。如果存在有虛假報銷或者虛假 發(fā)票情況,給予嚴肅的物質懲罰或者一定程度的處分。
5.加強對財會人員的培訓教育,提高業(yè)務水平。
要加強對財會人員的培訓教育,組織財會人員認真、系統(tǒng)的學習財務制度和差旅費各項規(guī)章制度。作為一名合格的財會人員,應具有較強的管理水平以及較好的工作態(tài)度,并且不斷加強業(yè)務的監(jiān)督和審核能力。在實際的工作中,必須要有自己的職業(yè)判斷能力,對需報銷的差旅費發(fā)票進行全面的審核,包括審核報銷出差內容、出差時間、出差天數、出差地點等等,同時對發(fā)票的真實性和合法性進行把關。對存在疑問的的票據應該及時與單位負責人進行匯報,查明有關出差人員的開支事由,發(fā)揮財會人員應有的責任和義務。
近幾年差旅費規(guī)章制度不斷更新和完善,加強差旅費報銷管理勢在必行。差旅費報銷是行政單位的一項重要的財務支出,合理合法的管理差旅費報銷,進一步完善差旅費報銷制度具有較強的現實意義。完善差旅費相關各項規(guī)章制度,加強差旅費開支過程的透明化與公開化,科學管理,切實維護員工的切實利益,從而有效促進單位各項事業(yè)的健康有序發(fā)展。
差旅的制度14
第一條目的
為進一步明確公司差旅費管理制度,控制各項費用管理成本,力求"少花錢,多辦事",現結合本公司實際情況,特制定本制度。
第二條適用范圍
本制度適用于公司所有人員以及公司專職駕駛員因工作需要在國內出差和辦理事務。
第三條定義
1、因公出差:包括公司安排的采購、洽談、銷售、考察、開會或公司安排的其他外出任務,可以報銷差旅費。
2、出差區(qū)域:國內
3、差旅費:包括車船費、市內交通費、住宿費、乘車補助、伙食補助電話補助等。
4、管理層:公司高層、部門經理、副經理級別。
5、基層:主管、專員和其他級別的員工。
6、短途出差:威海、煙臺、青島三地出差。
7、長途出差:國內各地區(qū),除煙臺、青島、威海三地區(qū)。
第四條借款程序
1、出差申請:出差人員應填寫《出差申請表》,并按以下順序申請審批:部門負責人或部門經理、分管副總經理、總經理、董事長。臨時緊急出差任務的,則在申請表上寫明實際情況由總經理或總經理授權的副總經理(總經理外出時)批準。
2、部門記錄:《出差申請表》一式兩份,一份留本部門登記,一份由出差人員到財務部憑以預借差旅費。部門根據《出差申請表》認真做好出差人員出發(fā)、回歸記錄、車輛安排及相應事項的安排。
3、借款:出差人員持批準的`《出差申請表》提前一天(周末或節(jié)假日順延)到財務預借差旅費,填寫《請款單》。對于已有借款,未按時銷賬處理的人員,財務部不允許再次借款。(每次借款都需由借款人上級進行擔保)
第五條:差旅費項目:
短途出差:如果公司派車輛,油費和路橋費實報實銷。
自駕車輛員工以實際車輛油耗和實際路橋費進行報銷。
根據級別還可享受住宿、用餐、電話費、生活費補貼。
長途出差:車船票實報實銷,并根據級別享受相應的住宿、用餐、電話費、生活費及市內交通補貼。
短途和長途出差都享受招待費,招待費分兩種,一種是禮品招待的費用由公司準備實物禮品;另一種招待宴請的費用由部門負責人到財務辦理備用金,每次領用備用金為根據實際情況確定,再次領用時需將上次宴請款項進行清結。宴請費用將于月度的績效考核相掛鉤。
第六條差旅費標準
各級員工應嚴格按各等級標準報銷差旅費實行包干,超過標準的費用由個人負擔,或有特別說明經總經理批準方可報銷,標準以下節(jié)省部分公司除實報實銷外給予節(jié)省部分1/2的補助。
1、車船費:憑票據報銷。
出差人員應乘坐直達車、船來回,如有特殊原因不能直達的則需在《出差申請表》上單獨注明。乘坐交通工具標準:
職務級別
火車 汽車 輪船
高層(副總及以上) 硬座(路程超過6小時或夜間可硬臥) 硬座(夜間可硬臥) 二等(含)以下
大區(qū)經理、辦公室主任、人力資源部經理 硬座(路程超過8小時或夜間可硬臥) 硬座(夜間可硬臥) 三等(含)以下
區(qū)域經理 硬座(路程超過12小時或夜間超過8小時可硬臥) 硬座(夜間超過8小時可硬臥) 四等(含)以下
副經理、主管 硬座(路程超過16小時或夜間超過10小時可硬臥 硬座(夜間超過12小時可硬臥) 四等(含)以下
基層員工 硬座 硬座 五等
2、住宿、用餐、電話費、生活費及市內交通包干標準。
職務級別 住宿費 伙食補助費(定額) 市內交通費(限額) 電話費(限額)
賓館標準
省會以下
直轄市、經濟特區(qū)
地級市以下
省會、直轄市
長途出差
高層
指定經濟型商務酒店
150
200
二級城市 早餐:8元 午餐:16元 晚餐:16元
三級城市 早餐:6元 午餐:12元 晚餐:12元
直轄市 早餐:12元 午餐:20元 晚餐:20元
省會城市 早餐:8元 午餐:18元 晚餐:18元
實報實銷 30元/天
大區(qū)經理辦公室主任、人力資源部經理 120 150
實報實銷,打的需根據特殊情況 15元/天
區(qū)域經理 80 120
公交車票實報實銷,打車需要申請 10元/天
副經理、主管 60 100
早餐:7元 午餐:12元 晚餐:12元
早餐:8元 午餐:14元 晚餐:14元
公交車票實報實銷,打車需要申請
10元/天
基層員工 50 80
早餐:5元 午餐:10元 晚餐:10元
早餐:7元 午餐:12元 晚餐:12元
公交車票實報實銷,打車需要申請
10元/天
備注:
1、電話費按照出差天數作為出差包干標準到財務部核定。
2、其他項包干標準參照上表范圍以單據到財務部實報實銷。
3、長途出差
住宿費、市內交通費(包括市內公交車和出租車費)、電話費限額報銷,即憑發(fā)票按等級標準內報銷;伙食補助按出差時間定額報銷。
若因出差人數為復數且性別相同,住宿費可按相應標準減半執(zhí)行。
4、補助差期計算:不滿半日按半日計算,超半日不滿一日按一日計算。
5、出差完成公務后應當天及時返回,因確需辦理私事而在工作日時間逗留者須向部門領導請示,在報銷時主動注明并扣除逗留天數的住宿費用、伙食補助。
6、公司職員外出學習、開會,按收費單據報銷。若會務費已包含住宿費、伙食費,公司不再報銷;若會務費只包含住宿費,公司只按100%伙食費標準補助。
7、如自帶公車和享受車補的經理可以自駕車的,則不予報銷車費、市內交通費,可報銷過橋過路費、輪渡費,出行前后
8、如遇到天氣、購票、公關等原因,未能按照出差申請表上的日期返回,須提前向分管副總進行請示或告知。
第七條報銷程序:
1、報銷時間要求:公司要求出差人員出差回來后三日內(節(jié)假日順延)到財務報賬(總經理出差無法審批可順延),否則每超過一天罰款50元,超過七天者,加扣除當月績效工資和獎金,超過十天的停發(fā)全月工資。
2、報銷票據要求:
正規(guī)發(fā)票:出差人員應取得正規(guī)的交通發(fā)票、住宿發(fā)票。無報銷憑證的,原則上不予報銷,特殊情況應寫明原因由總經理批準方可。若異地住宿在親朋家的,無法取得住宿發(fā)票,應開出證明,按住宿費標準的50%發(fā)給補助;因公攜帶的行李運費,應取得正式運費發(fā)票為憑;除威海市區(qū)范圍內的宴請需由辦公室安排,其他地域的因公宴客必須由部門經理或負責人批準,財務部才能報銷,否則不予報銷。
粘貼標準:所有報銷票據要分類按發(fā)生時間順序粘貼整齊,并由本人簽字。
沒有注明時間和區(qū)域的車船票、出租車票據應填寫以下粘貼單聯(lián),以注明起止時間和地點。
開車時間 起乘地 到達地 到達時間 事由 票價 實際付款 備注
合計
3、審核審批:
填制:出差人員歸來,及時整理、粘貼費用單據,填制差旅費報銷匯總單,并不得涂改。
審核:出差人員持余款和填好的匯總單交與出納人員審核,出納員根據部門所做的差期記錄,和發(fā)票上表明的日期,進行審核后蓋章。
審批:報銷人將審核無誤的單據,分別由部門負責人、分管經理、副總經理、總經理簽字,最后到財務核銷借款。
第八條其他項
1、短途出差不享受長途出差補助項目,短途出差時間超過4小時,補助10元正餐伙食費,超過8小時補助20元正餐伙食費。
2、工作人員在外出差,如經費不足,需報公司所屬部門申請,由財務統(tǒng)一在申請批準后當日將款項通過銀行轉至用款人。
3、辦公室專人負責長途出差車船票及住宿的預訂工作。
差旅的制度15
第一條制定目的
為有效的控制費用支出,進一步完善財務管理,打造節(jié)約型企業(yè)特制定本制度。
第二條基本原則
公司及各部門應本著勤儉節(jié)約的原則,合理安排出差人員數量及次數。凡能通過函電辦理的事宜,不允許安排出差;凡能一人出差辦理的事宜,不派多人出差;所有需出差辦理的事宜,盡可能在最少的出差次數內辦理妥當。公司杜絕以出差為由的變相旅游活動。
第三條差旅費管理內容
1、差旅費的批準和借款
。1)出差人員須填寫《出差計劃申請表》(附件1),確定出差人員、職務、事由、時間、路線及出差任務等;需預借出差款的,持運營總監(jiān)簽字的.《出差計劃申請表》和《借款單》(附件2),按借款流程經相關人員簽字后由財務出納審核后辦理借款。
。2)差旅費的借支要及時清賬,堅持前清方可后借的原則,若前次借款尚未清賬,則不允許再次借款;回差后一周內到財務報賬,但除特殊情況不得跨月報銷;如因出差時間延長須在差旅費報銷單上注明原因;無任何理由逾期不報的,財務部門有權從借款人工資中扣回。
。3)兩人及兩人以上協(xié)同出差的,需由主辦業(yè)務部門或人員填寫上述申請表和借款單。
。4)因公務緊急,未能履行出差審批手續(xù)的,須在出差前或出差途中通過電話
方式知曉給相關負責人,出差后補辦手續(xù)。
2、差旅費的報銷
。1)報銷單的處理:差旅費報銷時需填制《差旅費報銷單》(附件3),按報銷流程經相關負責人簽字后財務出納才能辦理,并根據《出差計劃申請表》確定的出差事項據實報銷;無合理原因而超時、超額的差旅費開支由個人承擔。
。2)火車票、飛機票、汽車票、船票等票據要按出差行程順序整齊排列粘貼,為便于歸檔管理,凡粘貼不合格的,財務部門有權要求經辦人按要求重新粘貼。
。3)工作人員出差期間,除有公司特別批準外,不得以任何名義、任何方式用公款進行游覽;未經同意的游覽開支,財務部不予報銷。
。4)出差人員的住宿費、市內交通費實行限額、憑據報銷的辦法,伙食補助費實行包干辦法;伙食補助費、市內交通費按出差的自然(日歷)天數計算。
3、交通費標準
。1)為節(jié)約開支,出差人員應選擇汽車、火車為主要交通工具,但機票價格不高于同距離火車硬臥票價的視同火車,乘坐火車動車組的,只限于乘坐二等座。
。2)連續(xù)乘火車時間超過8小時的可購硬臥車票,若未買硬臥車票的,按乘坐列車硬席坐位的50%計發(fā)臥鋪補助費,乘坐動車組不予補助費。
。3)乘坐飛機要從嚴控制,因任務重、時間緊且路途遠需乘坐飛機時,須由公司總經理批準,凡未經批準私自乘坐飛機者一律按相應路段火車硬臥車票報銷,超額部分由個人承擔。
。4)市內交通費按限額、憑票報銷,超支部分自理;出差人員經批準乘坐飛機的,其乘坐往返機場的專線客車費用在市內交通費包干的范圍之外憑票報銷。
。5)凡公司配備車輛公出或參加會議的,不計發(fā)市內交通費。
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