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企業(yè)采購管理制度

時間:2024-10-28 18:34:40 制度 我要投稿

企業(yè)采購管理制度集合【15篇】

  現(xiàn)如今,我們可以接觸到制度的地方越來越多,制度泛指以規(guī)則或運作模式,規(guī)范個體行動的一種社會結構。這些規(guī)則蘊含著社會的價值,其運行表彰著一個社會的秩序。一般制度是怎么制定的呢?下面是小編整理的企業(yè)采購管理制度,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

企業(yè)采購管理制度集合【15篇】

企業(yè)采購管理制度1

  為了嚴格管理和控制公司采購物資的質量和價格,規(guī)范公司的采購管理行為,堵塞采購環(huán)節(jié)的漏洞,有效降低企業(yè)的經(jīng)營成本,特制定本制度。

  一、比價采購管理的實施原則:

  公司的比價采購管理要嚴格遵循以下原則:

 。1)決策民主化;

 。2)操作透明化;

 。3)權力分散化;

 。4)采購規(guī)范化;

 。5)效益最大化。

  在此基礎上構筑全公司的比價采購管理體制。

  2、公司實行集團公司和各分公司、子公司三級管理的比價采購管理模式。

  具體分工辦法如下:集團公司成立采購管理辦公室,由公司總工程師分管領導,與各分公司的采購管理部門按采購效益最大化的原則進行分工管理。集團采購辦公室具體負責經(jīng)辦由集團集中統(tǒng)一采購的材料物資如:各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原輔材料。

 。3)提出制定和調整采購物資控制價格的建議;

 。4)對供貨單位和價格有否決權;

 。5)檢查處理違反公司比價采購管理制度和損害公司利益的行為。

  3、集團公司采購管理辦公室的.主要職責是:

 。1)根據(jù)市場信息及時提供價格建議;

 。2)嚴格控制和執(zhí)行比價采購小組確定的采購價格;

 。3)自覺接受比價采購管理小組的監(jiān)督,按程序開展工作;

 。4)建立價格信息網(wǎng)絡及臺賬;

  (5)采購人員隨時注意市場價格的變化,并及時將信息反饋給比價采購管理小組。

  4、特殊情況的處理辦法:

  當比價采購管理在實施過程中,出現(xiàn)特殊情況時,比價采購管理小組無法裁定的,上報公司總裁,由總裁依據(jù)公司比價采購管理的實施原則進行裁定。

  四、比價采購管理程序

  1、由各物資使用部門在保障生產(chǎn)經(jīng)營和管理需要的前提條件下做好采購計劃,并建立健全計劃管理工作,將物資采購計劃與財務預算管理統(tǒng)一起來,以公司預算為前提和依據(jù),按月制定采購明細計劃,按比價采購的分工上報各級比價采購管理辦公室,經(jīng)比價采購管理小組批準后方可進行比價采購。

  2、采購部門在采購前,必須先進行廣泛的市場調查,然后由比價管理小組召集有關成員,集體研究,對所采購的物資貨比三家,進行綜合評價,統(tǒng)一意見。堅決杜絕采購中的權力行為和個人行為。采購部門根據(jù)研究的結果,在比價采購辦公室審核備案,辦理《采購物資價格審核單》后具體執(zhí)行。

  3、各類物資采購不論簽訂合同與否,都按此程序辦理。

  4、對于價格低、采購量不大且不經(jīng)常使用的物資,暫不按比價采購程序管理。但必須事先經(jīng)過比價采購辦公室確認。

  5、在比價采購工作中,要逐步實行公開招標采購,以降低采購成本。為此,公司要求,只要具備條件,各分、子公司對大宗物資的購置及其它經(jīng)營活動所需物資都要進行公開招標,公司總部比價管理小組將指導和配合企業(yè)的招標活動。

  6、對由集團公司進行統(tǒng)一采購的材料物資,分別付款的管理辦法。由公司采購部門統(tǒng)一進行采購統(tǒng)籌管理,各分公司和子公司分別進行付款。對各分公司和子公司的物資采購計劃實施網(wǎng)絡化的適時管理,在保障生產(chǎn)經(jīng)營前提條件下,以最近的距離和最短的采購時間統(tǒng)一要求供貨商配送物資材料。由各使用單位按照約定的付款期限進行付款。

  7、對集團所屬分公司及集團總部所需辦公設備、辦公用品、清掃用品以及勞保用品,統(tǒng)一歸口到公司采購辦公室進行集中采購,在貨比三家的基礎上實行定點采購,以取得規(guī)模采購效益,最大限度地降低采購成本。

  五、采購部門要建立《物資采購分類流水臺賬》,詳細記錄供貨單位的全稱、商品名稱、規(guī)格型號、質量標準、價格、付款條件、聯(lián)系電話及聯(lián)系人等情況,隨時備查。

  六、違反比價采購管理處罰規(guī)定:

  1、不按比價采購程序進行采購的;

  2、不按比價采購制度進行集體討論研究,私自進行采購的。

企業(yè)采購管理制度2

  資源簡介(以下內容從原文隨機摘錄,并轉為純文本,不代表完整內容,僅供參考。)1、采購總則

  1、1為規(guī)范集團公司采購工作,特制定本制度。

  1、2本制度適用于集團公司內各分公司的商務采購活動。

  2、采購原則

  2、1、嚴格執(zhí)行詢議價程序進行采購,必須有三家以上供應商提供報價,在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。

  2、2、大宗材料、特殊材料或技術要求比較復雜材料的采購,必須經(jīng)過工程技術部、生產(chǎn)部、銷售部和客服部參與,調研匯總各方意見,經(jīng)公司領導審核批準方可實施采購。材料采購需要相關部門配合的,相關部門不得找理由拒絕。

  2、3、采購人員必須參與貨物和服務的驗收,采購貨物質量、數(shù)量、交貨期等問題的解決,應由采購部根據(jù)合同要求及有關標準與供應商協(xié)商完成

  2、4、采購人員采購的材料或服務必須與采購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下,及時將信息反饋給銷售、客服或工程技術部供更改采購單作參考。

  2、5、所有采購人員必須做到以下廉潔制度:

  2、5、1自覺維護企業(yè)利益,努力提高采購質量,降低采購成本。

  2、5、2加強學習,提高認識,增強法治觀念。

  2、5、3廉潔自律,不能向供應商伸手。

  2、5、4嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。

  2、5、5工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

  2、5、6努力學習業(yè)務,廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料及市場信息。

  3、采購程序

  3、1供應商的選擇

  3、1、1供應商必須證照齊全,具有相關資質及履約能力。

  3、1、2對于經(jīng)常使用的'材料或服務,采購部應較全面地了解掌握供應商的管理狀況、質量控制、運輸、售后服務等方面的情況,建立供應商檔案,做好記錄,會同客服、銷售、生產(chǎn)、工程技術部門對供應商定期進行評估和審計。

  3、1、3在選擇供應商時,必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時,應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象,供應商的報價不能作為唯一決定的因素。

  3、1、4為確保供應渠道的暢通,防止意外情況的發(fā)生,應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。

  3、2采購程序

  所有的材料或設備的采購,如沒履行以下相關手續(xù),采購部有權拒絕采購。

  3、2、1工程材料或外銷成品所用材料須由合同當事人將所需材料報各公司采購助理。由采購助理與合同當事人確認材料名稱,規(guī)格,數(shù)量及技術要求后填寫采購申請單發(fā)財務部,財務部在確認收到客戶訂金后將采購申請單電子版發(fā)采購部,采購部在收到采購申請單,銷售合同復印件后方可進行材料的采購。采購申請中如果沒有填寫項目編號/合同編號,應退回。

  3、2、2固定資產(chǎn)及大型生產(chǎn)設備的采購,由各使用部門報綜合管理部統(tǒng)一申請。報請總經(jīng)理審批后交采購部門采購。

  3、2、3車間零星物品采購,由各使用人員據(jù)實填寫采購申請單,由生產(chǎn)廠長審批,最后交采購部門采購。

  3、2、4工地急用或零星材料,由工地項目負責人或安裝單位本著節(jié)約成本的原則直接就近采購,事后報采購部備案。

  3、2、5采購詢價、綜合評估、會簽合同,由采購部門協(xié)調工程技術部、財務部及銷售或客服部共同完成,報公司領導審批。工程技術部、使用部門負責采購物品的適用性,財務部門負責預算控制、合同付款條款的審核,綜合管理部負責合同風險條款的審查。采購部負責合同條款的談判,付款申請、索賠、采購檔案的建立,市場信息的收集。同時,與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量反饋及確認售后服務事宜。

  3、2、6采購過程中發(fā)生變化時,銷售部或需求部門出具采購變更申請,由主管領導簽字確認后交采購部執(zhí)行。

企業(yè)采購管理制度3

  一、采購管理制度目的:

  為加強集團系統(tǒng)內部采購管理,規(guī)范采購申報程序,統(tǒng)一驗收標準,嚴格控制成本,合理調配、利用物質資源、嚴明采購紀律,特制訂本制度,下面是某****地產(chǎn)集團有限公司采購管理制度范本。

  二、采購管理制度原則:

  1、嚴格遵守“誰使用、誰保管、誰申購”的原則;

  2、嚴格遵守集團采購配送中心統(tǒng)一詢價定標的`原則;

  3、嚴格遵守“三個三”原則。

  (一)選購三原則:

  (1)一種物品采購各部分別找三家

  (2)一種物品分別報三家

  (3)一種物品最后定一~三家

  (二)定購三原則:

  (1)同類物品質量最優(yōu)

  (2)同類物品價格最低

  (3)同類物品的供應商服務最好

  (三)驗收三原則管理制度:

  (1)由集團采購管理制度配送中心、使用部門、資產(chǎn)管理部門等部門共同參與驗收

  (2)經(jīng)參與驗收的各方代表簽字方能視為有效

  (3)發(fā)現(xiàn)假冒偽劣產(chǎn)品,一票否決,堅決退換

  三、采購管理制度范本立項程序及申購流程:

  1、固定資產(chǎn)(含車輛):

  申購部門/單位填寫“固定資產(chǎn)購置審批表”→主管領導審批→集團資產(chǎn)管理部門意見→集團公司領導批示→集團采購配送中心詢價定標、并下發(fā)采購通知→申購部門/單位辦理合同及結算等相關手續(xù)。

  2、低值易耗品:

  申購部門/單位填寫“低值易耗品購置審批表”→中心/部門負責人審批→主管領導審批→集團采購配送中心詢價定標、并下發(fā)采購通知→申購部門/單位辦理合同及結算等相關手續(xù)。

  3、辦公文具、耗材類:

  (1)辦公文具類申購流程:集團采購配送中心按“三個三”原則,確定年度供應商:

 、儆媱潈龋荷曩彶块T/單位每月初填寫“恒大集團月份文具用品/申購表”(辦公文具限額10元/人·月)→部門負責人審核→由總裁辦匯總審核后實施采購、辦理相關結算手續(xù);

 、谟媱澩猓荷曩彶块T/單位填寫呈批報告→集團主管領導審核 →集團采購配送中心詢價定標、并下發(fā)采購通知→申購部門/單位辦理結算等相關手續(xù)。

  (2)耗材類申購流程:

 、儆媱潈龋荷曩彶块T/單位每月初填寫“恒大集團耗材申購表” 部門負責人審核→信息中心匯總審核→集團總裁審批→集團采購配送中心詢價、定標,并下發(fā)采購通知→由申購部門/單位辦理結算手續(xù)。

 、谟媱澩猓荷曩彶块T/單位填寫“低值易耗品購置審批表”→ 部門負責人審核→主管領導審批→集團采購配送中心詢價、定標,并下發(fā)采購通知→由申購部門/單位辦理合同及結算等相關手續(xù)。

  4、綠化、飲用水、印刷制品、廣告制品、辦公家具與電腦等設備、樣板房家私與飾品、車輛保險等共享物資:

 、偌瘓F采購配送中心按“三個三”原則,確定年度供應商;

 、谏曩彶块T/單位填寫呈批報告/請示→部門負責人審核→總裁辦匯總審核→集團領導審批(按照權限)→由申購部門/單位實施采購、辦理結算等相關手續(xù)。

  5、上述申購流程中采購通知均須提供一份給價格監(jiān)督部。該部有權對價格進行抽查,對不合理價格提出終止申購或交綜合檢查部進行查處。

企業(yè)采購管理制度4

  施工現(xiàn)場材料管理制度的重要性不容忽視:

  1. 保障工程質量:合格的'材料是工程質量的基礎,制度能確保材料的質量和適用性。

  2. 控制成本:有效管理可避免材料浪費,降低工程成本。

  3. 提高效率:規(guī)范化的流程可以提高工作效率,避免因材料問題影響施工進度。

  4. 安全生產(chǎn):合理存儲和使用材料能減少安全隱患,保障工地安全。

  5. 環(huán)境責任:妥善處理廢棄物,體現(xiàn)企業(yè)的社會責任感。

企業(yè)采購管理制度5

  一、目的:

  為加強采購計劃管理,規(guī)范采購工作,保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應,降低采購成本,特制定本制度。

  二、適用范圍

  本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(以下統(tǒng)稱為采購物品)。

  三、職責權限

  1、總經(jīng)理負責采購管理制度的審批;

  2、分管副總、財務總監(jiān)負責采購管理制度的審核;

  3、人力資源行政部負責采購管理制度的制定。

  4、經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)的采購由企管部負責;非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的'采購由人力資源行政部負責。

  四、采購原則

  1、詢價比價原則物品采購必須有三家以上供應商提供報價,在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。

  2、一致性原則:

  采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致,經(jīng)審核后,差值不得超過請購量的5—10%。

  3、低價搜索原則:

  采購人員隨時搜集市場價格信息,建立供應商信息檔案庫,了解市場最新動態(tài)及最低價格,實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

  4、廉潔原則:

  (1)自覺維護企業(yè)利益,努力提高采購物品質量,降低采購成本。

  (2)廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應商伸手。

  (3)嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。

  (4)加強學習,廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

  (5)工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

  5、招標采購原則:

  凡大宗或經(jīng)常使用的物品,都應通過詢議價或招標的形式,由企管、財務等相關部門共同參與,定出一段時間內(一年或半年)的供應商、價格,簽訂供貨協(xié)議,以簡化采購程序,提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品,除縮短招標間隔時限外,還應隨時掌握市場行情,調整采購價格。

  6、審計監(jiān)督原則:

  采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監(jiān)督和質詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

企業(yè)采購管理制度6

  一、實行統(tǒng)一采購物資的范圍

  本公司所有的外購商品實行統(tǒng)一采購管理,具體范圍包括:

  1、日常銷售商品及訂購商品。

  2、機器、設備、工具(含零配件、量具、檢驗儀器、模具等)。

  3、辦公事務用品及文具用品、表單印制。

  二、采購部門

  1、向供貨廠商詢價,篩選供貨單位,報經(jīng)總經(jīng)理審批確認。

  2、對經(jīng)總經(jīng)理審批確認的供貨廠商,供應部門應與其協(xié)商,草擬采購合同,其中涉稅事務處理,須先經(jīng)部門審核確認,然后報經(jīng)總理審批后確認。

  3、根據(jù)倉庫和柜組報送的商品庫存表,核實倉庫存量,結合商品庫存定額,編制商品請購單,報經(jīng)總經(jīng)理批準后組織采購。

  4、采購物資運抵公司后,根據(jù)公司內部控制的流程規(guī)定,簽發(fā)驗收單,并核銷采購計劃。

  5、對現(xiàn)款采購的材料物資,付款時審核供貨廠商的結算憑證、本廠的入庫憑證,經(jīng)審核無誤后,簽字確認,報送有關部門及總經(jīng)理審批付款。

  6、對賒購物資在本廠規(guī)定的掛帳結算日,審核供貨廠商提交的入庫單、退貨憑證,根據(jù)采購合同規(guī)定條款,編制掛帳結算單,報送財務部門審核。

  三、相關部門的工作職責

 。ㄒ唬╀N售部門的工作職責

  1、根據(jù)銷售訂單編制銷售計劃并下發(fā)相關部門。

  2、根據(jù)產(chǎn)品銷售趨勢,擬訂商品采購價格要求。

 。ǘ┴攧詹块T的工作職責

  1、設置供應商資料檔案,做好采購合同備案管理工作。

  2、認真審核物資采購及銷售的貨款結算、物資出入庫手續(xù)制度的執(zhí)行結果,發(fā)現(xiàn)問題及時向有關領導報告。

  3、對貨款結算憑證進行合理性、合法性審核,發(fā)現(xiàn)問題督促有關部門糾正,避免給本廠造成經(jīng)濟損失。

  4、設置有關明細賬簿,及時辦理記賬手續(xù),做到賬目清楚。

  5、做好與倉庫、采購、銷售部門的賬賬、賬實的核對工作。

  (三)倉儲部門的工作職責

  1、凡購進的各種商品,必須及時按入庫單驗收點數(shù),并填寫實收數(shù),及時登記保管賬。

  2、對賒購采購的物資,在掛帳結算簽證時,認真審核退貨資料,避免給本廠造成經(jīng)濟損失。

  (四)其他部門的工作職責

  其他部門因、經(jīng)營、管理需要,需采購相關物資時,必須編制請購單,報經(jīng)有關部門審核,并經(jīng)總經(jīng)理,必要時董事會審批后,交供應部門辦理采購事務。

  四、采購作業(yè)操作規(guī)程

 。ㄒ唬┗疽(guī)定

  1、本公司的采購業(yè)務統(tǒng)一由采購部門負責辦理,其他部門或人員不得自行采購。

  2、采購部門應根據(jù)倉庫存貨情況和銷售部門下達的銷售訂單計劃,結合庫存物資的數(shù)量,報總經(jīng)理(或其授權人員)批準后執(zhí)行。

  3、采購部門根據(jù)批準的采購計劃組織采購,除零星采購外,批量采購業(yè)務必須先與供貨方簽訂采購合同,采購合同應包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質量、價格、交貨日期、運費承擔、結算方式及經(jīng)濟處罰等項條款。在采購合同有效期內,若因行情發(fā)生較大變化時,經(jīng)過總經(jīng)理批準可以與供貨商簽訂《調價協(xié)議》,并報請財務部門備案。

  4、采購物資運到本公司時,先由采購部門對照核對采購計劃,經(jīng)確認無誤后交有倉庫或柜組開具驗收單。

  5、除現(xiàn)款購入的物資外,所有以賒銷方式購入的物資均必須由送貨廠商代表簽字確認,以明確雙方的經(jīng)濟責任。

  6、賒銷方式購入物資的合同約定付款日,供應部門根據(jù)財務部門規(guī)定的結算要求,通知供貨方及時開具專用發(fā)票。

  7、無論是現(xiàn)款采購還是賒購,在結算付款時均需由供應部門填開“采購付款申請單”,連同有關憑證報經(jīng)財務部門審核,并經(jīng)總經(jīng)理批準后,出納人員方可付款。

  8、財務部門在對采購物品結算付款時,應當認真審核采購合同、采購付款申請單、驗收單、發(fā)票或收款收據(jù)等有關單證,賬目結算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務制度規(guī)定的結算憑證財務部門不得辦理審核手續(xù)。

  9、出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準的.付款憑證后辦理付款手續(xù),付款時必須認真審核是否具備簽章齊全的條件,對簽章不起的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。若因付款時間較急,出納員可以先以電話請示的方式報經(jīng)總經(jīng)理同意后辦理付款手續(xù),但必須在總經(jīng)理回到公司后補辦審批手續(xù)。

  10、采購物資除經(jīng)總經(jīng)理批準直接交付使用部門使用及管理外,其他物料、工具等必須先經(jīng)過倉庫驗收后由領用部門辦理領用手續(xù)。

  五、經(jīng)濟責任處罰

  1、倉庫和柜組必須按時將存貨變動情況上報采購部,對貪圖省事、亂報采購計劃,造成本公司流動資金使用浪費的,依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關責任人處以罰款。

  2、采購部門在確保品質的前提下,必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素,制定大宗物品的采購方案,落實供貨單位。并對采購物品的品質、貨款結算安全負責。若因玩忽職守,造成公司經(jīng)濟損失的,應負相應的經(jīng)濟賠償責任。特別是結算過程中產(chǎn)生的應收款項,有關采購人員負有無條件的清收責任。

  3、財務部門必須認真履行審核監(jiān)督責任,對審核把關工作不嚴、不及時向總經(jīng)理匯報有關事情真相,并造成公司經(jīng)濟損失的,給予相應的經(jīng)濟和處分。

  4、倉庫部門外購物品辦理驗數(shù)入庫手續(xù),并對入庫采購物品的數(shù)量負責。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時,應當及時向有關部門報告(必要時直接報告總經(jīng)理),同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎,未按本規(guī)定操作,造成入庫數(shù)量短缺的應負經(jīng)濟賠償責任。

企業(yè)采購管理制度7

  一、范圍

  本制度適用于工廠的各種原材料、備品備件、輔助材料和低值易耗品、勞保用品和設備的采購管理。

  二、職責劃分

  1、事業(yè)部是工廠的歸口采購管理部門。負責工廠物資、設備的統(tǒng)一采購工作;重要物資、設備的采購按工廠有關規(guī)定實行歸口管理,凡屬歸口管理的物資、設備統(tǒng)一由事業(yè)部負責采購,實行統(tǒng)一計劃、統(tǒng)一進貨、統(tǒng)一供應的管理。其主要職責如下:

  1.1分析物資市場上的品質、價格等行情;

  1.2尋找物資供應來源,對每項物資的供貨渠道加以調查和掌握;

  1.3與供應商洽談,并安排對供應商的考察,建立供應商的資料;

  1.4要求報價,進行議價,有能力可進行估價,并作出比較;

  1.5采購所需的物資;

  1.6查證進廠物料的數(shù)量和品質;

  1.7對供應商的價格、品質、交貨期、交貨量等作出評估;

  1.8掌握主要物料的市場價格起伏狀況,了解市場走勢,加以分析并控制采購成本;

  1.9擬定采購合同,并按合同管理辦法的規(guī)定程序進行審核批準。

  1.10依采購合同或協(xié)議控制協(xié)調交貨期。

  2、財務部參與對采購合同的會簽,具體從資金安排方面進行確認,并負責采購結算、審核票據(jù)、付款和審核計劃用量是否與采購一致。經(jīng)營部從市場經(jīng)營的角度對采購合同進行評審。

  3 、法律顧問:負責從法律角度審核采購合同。

  三、采購作業(yè)方式

  事業(yè)部可依材料使用及采購特性,選擇下列一種最有利的方式進行采購:

  1 、招標采購

  對所需的各種非緊俏大宗物資,采用招標采購的辦法。招標采購的開標必須至少有三家供應商從事報價投標后方能開標。對于金額在100萬元以上原材料、金額在20萬以上的備品備件、金額在10萬以上的低值易耗品的采購,盡量采用招標采購的方式(議價采購的物資除外),經(jīng)組織評標后確定中標供應商。

  2、 議價采購

  對于生產(chǎn)中使用量很大,但市場競爭不夠充分的物資,采用議價采購的方式進行。

  3、 長期報價采購

  凡經(jīng)常性使用,且使用量較穩(wěn)定的物資,可以從工廠的合格供應商目錄中選定一家或多家供應商,簽訂較長期的供應協(xié)議。在工廠采購計劃或請購的需求得到批準后,事業(yè)部根據(jù)對方發(fā)出報價單生成采購訂單,實施采購。

  四、采購業(yè)務流程

  1、 采購業(yè)務應遵循的原則

  事業(yè)部應根據(jù)施工計劃、材料消耗定額、結合庫存情況制定物資采購計劃和用款計劃,作為物資采購的依據(jù)。

  物資采購計劃中一般應列有材料的名稱、采購數(shù)量、金額、及用于相關的工程名稱等項。

  事業(yè)部應嚴格按照各種業(yè)務采購流程和授權進行分類分級審批,由財務部負責物資采購價格的.監(jiān)督,技質部負責物資的質量驗收。

  對于原材料、備品備件等重要物資的采購,以及采用長期報價采購方式的采購業(yè)務,事前必須對其供應商進行評價,如果沒有充足的理由,不允許從未經(jīng)評價或評價不合格的供應商處采購以上物資。

  為避免在采購合同中的法律問題,所有的采購合同須經(jīng)法律顧問進行審查;對于使用法律顧問擬定標準的采購合同,沒有附加條款或特別約定的,可不經(jīng)過法律顧問審查。

  2 、采購業(yè)務流程

  以下所界定的采購合同審批流程主要是針對大宗的采購物資,其界定為金額在5萬元以上;在5萬元以下的物資采購可以不用簽訂正式采購合同,根據(jù)長期報價采購的方式直接發(fā)出采購訂單,直接采購。

  2.1采購流程

  大宗原材料的采購合同,涉及的金額較大,事業(yè)部應嚴格按照采購技術標準進行采購,如果因市場供應等原因需更改采購技術標準,在簽訂合同前,必須由技質部確認。

  2.2采購訂單審批流程

  對于與客戶簽訂的長期采購合同,根據(jù)合同規(guī)定和工廠經(jīng)審批的月采購計劃,由事業(yè)部填寫采購訂單。對于采用合同方式確定的采購,訂單根據(jù)采購合同發(fā)出,對于在合同中已確定價格的,可以直接向供應商發(fā)出采購訂單;對于在合同中未確定最終價格的,發(fā)出的采購訂單須經(jīng)過審核后方能實施采購。

  采購訂單審核后,采購部門以傳真等書面的方式將經(jīng)審核的采購訂單傳遞給供應商,并進行確認。

  五、其它規(guī)定

  1、 事業(yè)部對于采購的材料,要根據(jù)供應單位蓋有公章的送貨單(或發(fā)票)、運輸部門提供的運輸發(fā)票及時到庫房辦理入庫手續(xù)。(送貨 單位上應列有準確的數(shù)量、單價、金額、規(guī)格、材料名稱;入庫日期以送貨單上的日期為準)

  2、 購買材料的運費、吊裝費、開平費等,應在相應的購買材料批次中注明清楚,不得單獨報此類費用帳。

  3、對于外圍入庫材料,事業(yè)部應及時將供貨單位蓋有公章的送貨單(或發(fā)貨單)一并交到庫房辦理入庫手續(xù),由庫房管理人員隨同采購相關負責人員到現(xiàn)場清點數(shù)量。對于外圍材料的保管責任由采購部門負責,每月底與庫房管理人員定期到外圍材料現(xiàn)場進行帳、實核對盤點。

  4、對直接送到施工現(xiàn)場的材料,采購部門相關人員應催促工程部項目經(jīng)理在1-3天內將供貨單位蓋有公章的送貨單交到事業(yè)部,由事業(yè)部相關負責人及時到庫房辦理入庫手續(xù)(備注:送貨單上需有項目部經(jīng)理簽有“數(shù)量屬實”字樣為準;入庫日期以送貨單上的日期為準);如工地在外不能及時將原件交回的情況下,應及時將有項目經(jīng)理簽字的送貨單傳真到事業(yè)部,相關負責人應持傳真件及時到庫房辦理入庫手續(xù)(入庫日期以送貨單上的日期 或傳真日期為準)。原件應后補交庫房。

  5、應當不定期配合財務部與供應商核對應付帳款、預付帳款等往來款項。

  6、如對于采購的大宗材料簽有采購合同的情況,應將采購合同交一份到財務。

  7、事業(yè)部相關負責人應將供貨單位的發(fā)票(增值稅專用發(fā)票或普通發(fā)票)及時交到財務部(以對方開發(fā)票的日期為準)。

  本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。

企業(yè)采購管理制度8

  一、制度背景

  隨著互聯(lián)網(wǎng)的不斷發(fā)展,淘寶平臺成為了的重徑之一。為了規(guī)范企業(yè)采購行為,保證采購質量和效率,制本。

  二、適用范圍

  本制度適用于企業(yè)內部對淘寶平臺進行采購的行為,包括但不限于商品采購、服采購、軟件采購等。

  三、采購流程

  1. 采購需求確認:采購人員根據(jù)企業(yè)需,確認采購需求并填寫采購申表。

  2. 供應商篩選:采購人員根據(jù)采購需求,篩選淘寶平臺上的供應商,并對供應商進行評估,選擇合適的`供應商。

  3. 詢價比價:采購人員向所選供應商發(fā)送詢價單,并對所收到的報價進行比較,選擇最優(yōu)惠的報價。

  4. 簽訂合同:采購人員與供應商簽訂采購合同,并確認交時間、款方式等細節(jié)。

  5. 采購執(zhí)行:供應商按照合同約提供商品或服,采購人員對所收到的商品或服進行驗收。

  6. 款結算:采購人員按照合同約進行款結算。

  四、采購管理制度

  1. 采購人員應該了解企業(yè)的采購需求,按照采購流程進行采購。

  2. 采購人員應該對所選供應商進行評估,選擇合適的供應商。

  3. 采購人員應該按照合同約進行采購執(zhí)行,并對所收到的商品或服進行驗收。

  4. 采購人員應該按照合同約進行款結算。

  5. 采購人員應該保護企業(yè)的商業(yè)秘密,不得露采購息。

  6. 采購人員應該遵守淘寶平臺的規(guī)則和法律法規(guī),不得進行違法違規(guī)行為。

  五、違規(guī)理

  1. 采購人員違反本制度規(guī)的,應該按照企業(yè)規(guī)進行理。

  2. 采購人員違反淘寶平臺規(guī)則和法律法規(guī)的,應該按照淘寶平臺的規(guī)進行理。

  六、制度執(zhí)行

  1. 本制度由企業(yè)制并執(zhí)行。

  2. 采購人員應該嚴格遵守本制度規(guī)。

  3. 企業(yè)應該期對本制度進行評估和修改。

  七、制度解釋權

  本制度的解釋權歸企業(yè)所有WIz。

  結論

  本制度旨在規(guī)范企業(yè)淘寶采購行為,保證采購質量和效率。采購人員應該嚴格按照采購流程進行采購,并遵守淘寶平臺的規(guī)則和法律法規(guī)。企業(yè)應該期對本制度進行評估和修改,確保其適應企業(yè)的實際情況。

企業(yè)采購管理制度9

  材料作業(yè)管理制度對于企業(yè)的.運營至關重要。它能:

  1. 確保生產(chǎn)活動的連續(xù)性,防止因材料短缺導致的停工待料。

  2. 降低庫存成本,減少資金占用,提高資金周轉效率。

  3. 防止材料浪費,提升資源利用率,節(jié)約成本。

  4. 保障產(chǎn)品質量,維護企業(yè)聲譽,增強市場競爭力。

  5. 通過績效考核,激發(fā)員工積極性,促進團隊協(xié)作。

企業(yè)采購管理制度10

  一、目的

  加強采購業(yè)務工作管理,做到有章可循,預防采購過程中的各種弊端,降低采購成本,提高采購業(yè)務的質量和經(jīng)濟效益。

  二、范圍

  本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(技術、服務等)的采購。

  三、職責

  3.1市場部根據(jù)銷售訂單編制銷售計劃并下發(fā)相關部門。

  3.2生產(chǎn)技術部根據(jù)市場部銷售計劃,編制原輔材料需求清單。負責制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術服務以及其它外協(xié)業(yè)務采購申請及計劃的編制。

  3.3供應部根據(jù)生產(chǎn)部門報送的材料需求清單,核實倉庫存量,結合材料庫存安全定額,編制采購計劃,報經(jīng)總經(jīng)理批準后組織采購。

  3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。

  3.5設備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計劃、設備運行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設備的采購、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。

  3.6各物品、勞務需求部門根據(jù)需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產(chǎn)技術部、供應部、設備部提交申請,并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。

  3.7分管副總負責權限內的采購審批和超出權限的采購初審,總經(jīng)理負責生產(chǎn)經(jīng)營采購、固定資產(chǎn)購置、維修等計劃的審批。

  3.8財務部負責日常采購的價格審查,負責對價值10萬元以上的采購組織或上報集團公司進行招標。

  3.9質量部負責原材料、輔料的驗收,設備部會同生產(chǎn)技術部負責備品備件、設備、監(jiān)視和測量工具及維修等勞務的`驗收。

  3.10各采購經(jīng)辦人負責索要發(fā)票、辦理結算,并對發(fā)票的真實性和合法性負責。

  四、采購作業(yè)操作規(guī)程

  4.1物資采購的計劃、申請與審批

  4.1.1授權的請購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃,報分管經(jīng)理審核。

  4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購計劃報財務副總審批后執(zhí)行。

  4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據(jù)需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產(chǎn)技術部、供應部、設備部提交申請,并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。

  4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經(jīng)分管副總簽署意見報總經(jīng)理審批后實施。

  4.1.5采購計劃或申請應列明采購物品或勞務的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質量技術要求、估計價值、交貨日期、用途等。

  4.2采購比價

  4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請,交財務部進行比價;在提交采購計劃或申請的同時,采購部門應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯(lián)系資料,有財務部隊提供的供應商(但不僅限于)進行詢價或實地調查。

  4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務等勞務、5萬元以上的單臺(套)設備的采購需召集三家以上的供應商報價,進行比價;10萬元以上的必須采取招標方式采購。

企業(yè)采購管理制度11

  一、 目的

  為了進一步加強公司制度管理,健全企業(yè)采購管理制度,監(jiān)督和控制不必要的開支,保證采購工作的正常化、規(guī)范化,特制定此制度。

  二、 工作程序

  (一) 采購原則

  1.采購是一項重要、嚴肅的工作,各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

  2.采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則,并綜合考慮“質量、價格”的競爭,擇優(yōu)選取。

  3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由總務后勤人員負責采購;

  4.物料采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽談。

  (二)采購申請

  1.采購之前,采購經(jīng)辦人依照所購物件的`品名、規(guī)格、數(shù)量,需求日期及注意事項填寫“物品申請單或采購定單”。

  2.緊急采購時,由采購部門在“物品申請單”上注明“緊急采購”字樣,以便及時處理。

  3.若撤銷采購,應立即通知總務后勤人員或采購部人員,以免造成不必要的損失。

  (三)采購流程

  1. 采購經(jīng)辦人在“物品申請單或采購定單”內需填寫所購物品的估算價格、數(shù)量和總金額。

  2. 各采購經(jīng)辦人在采購之前必須把“物品申請單或采購定單”交到財務部進行審核,報總經(jīng)理審批后,方能進行采購。

  3. 采購物料定單必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定PO單號報總經(jīng)理審批后復印一份交與財務。

  (四)采購經(jīng)辦人職責

  1. 建立供應商資料與價格記錄。

  2. 做好采內參市場行情的經(jīng)常性調查。

  3. 詢價、比價、議價及定購作業(yè)。

  4. 所購物品的品質、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。

  5. 做好平時的采購記錄及對帳工作。

  (五)采購方式

  1. 集中計劃采購:凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。

  2. 長期報價采購:凡生產(chǎn)用物料須選定供應商議定長期供貨價格。

  3. 每年第一個月重新審定上年度供應商,與供應商洽談需兩人以上進行,并對供應商評審,且作出相關評審記錄。

  (六)采購實施

  1.“物品申請表”批準簽字且到財務部備案后,辦理借支采購金額或通知財務辦進匯款手續(xù)。

  2.采購人員按核準的“采購定單或物料申請表”向供應商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。

  3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后,才能辦理入倉手續(xù)。

  (七)采購付款方式

  1.物品采購無論金額多少,一律由經(jīng)辦人簽字,財務經(jīng)理審核,總經(jīng)理核準簽字后方可報銷。

  2.物料采購付款必須見供應商提供送貨單及我司開出的入庫單、采購定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結款或開支票。

  (八)采購經(jīng)辦人行為規(guī)范

  1. 采購人員應本著質優(yōu)價廉的基本原則,經(jīng)過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。

  2. 采購經(jīng)辦人應盡職盡責,不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂;若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者,給予辭退,情節(jié)嚴重者提交機關處理。

  三、 附則

  1.各部門需要采購時,凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的,財務部將拒絕付款。

  四、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準后實施。

  五、附生產(chǎn)物料采購流程圖:

企業(yè)采購管理制度12

  一、根據(jù)《食品衛(wèi)生安全法》第二十五條,采購員在采購下列食品及其原料時,應當按照國家有關規(guī)定進行索證。

  1、乳制品;

  2、肉制品;

  3、水產(chǎn)制品;

  4、蛋制品;

  5、糧谷類制品;

  6、糕點(包括面包);

  7、食用油;

  8、調味品、醬腌菜;

  9、蜂蜜;

  10、豆類、薯類、蔬菜類、菌類、果品類制品;

  11、酒類、飲料(包括固體、液體)、茶葉及冷飲食制品;

  12、專供嬰幼兒的主、輔食品;

  13、新資源食品、表明具有特定保健功能的食品、特殊營養(yǎng)食品等需要特殊審批的食品;

  14、食品添加劑;

  15、食品容器、包裝材料、食品用工具、設備;

  16、食品用洗滌劑、消毒劑及洗消劑;

  17、進口食品及出口轉內銷食品;

  18、衛(wèi)生行政部門認為應當索證的其它食品。

  二、采購上述食品時,應當索取食品生產(chǎn)單位和供貨商的衛(wèi)生許可證和營業(yè)執(zhí)照,并對其是否在有效期限和許可項目范圍內進行核對;同時,還應當索取食品生產(chǎn)單位或委托檢測單位出具的同批次產(chǎn)品質量和衛(wèi)生檢驗合格證或報告。

  三、表明具有保健功能的食品,還應索取衛(wèi)生部或國家食品藥品監(jiān)督管理局簽發(fā)的保健食品批準證書、省級衛(wèi)生行政部門頒發(fā)的衛(wèi)生許可證;食品添加劑應索取省級衛(wèi)生行政部門頒發(fā)的衛(wèi)生許可證。

  四、采購肉禽類原料應索取獸醫(yī)部門出具的衛(wèi)生檢疫合格證。

  五、進口食品及其原料應索取口岸進口食品衛(wèi)生監(jiān)督檢驗機構和國家進出口商品檢驗部門的衛(wèi)生檢驗證明。

  六、食品衛(wèi)生檢驗合格證明或化驗單,應注明產(chǎn)品的廠名、品名、生產(chǎn)日期及批號。證、單只對該批號產(chǎn)品生效,證、單有效期限與該批食品的保質期一致,證、單不得涂改或偽造。

  七、采購定型包裝食品的標簽應符合GB7718《預包裝食品標簽通則》的規(guī)定。采購散裝食品應符合《散裝食品衛(wèi)生管理規(guī)范》的要求。

  八、采購的食品必須符合國家有關衛(wèi)生標準和規(guī)定。禁止采購《食品衛(wèi)生法》第九條規(guī)定禁止生產(chǎn)經(jīng)營的食品。

  九、索取的食品衛(wèi)生許可證或化驗單,由采購部統(tǒng)一保管備查。衛(wèi)生監(jiān)督機構可向食品采購者索取資料,詢問情況,無償采樣和要求送樣,采購者不得拒絕。

  十、采購人員應定期向主管部門和當?shù)匦l(wèi)生監(jiān)督機構反映采購食品的衛(wèi)生質量情況。如有問題或懷疑有其它異常情況,應及時向衛(wèi)生監(jiān)督機構報告。

  農副產(chǎn)品采購衛(wèi)生質量控制制度

  一、為保證食品衛(wèi)生安全,采購員在采購蔬菜、瓜果等農副產(chǎn)品時,應與供貨商簽訂供貨合同,實行定點采購。有條件時應對其供貨單位生產(chǎn)基地情況進行實地考察。

  二、在供貨合同中,必須對其所供農副產(chǎn)品的衛(wèi)生質量提出具體要求。

  三、應當索取供貨商的有效證件(單位索取營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證;個人索取身份證復印件,)妥善保存,以備檢查。

  四、采購農副產(chǎn)品前應與廚房等使用部門取得聯(lián)系,做到計劃進貨,少進勤進,防止產(chǎn)品堆積造成腐爛變質。

  五、采購時,應對原料進行認真的感官檢查。鮮果蔬類原料應保證新鮮,無病蟲害和腐爛變質、無農藥殘留;干制果蔬原料應干燥、無霉變和蟲蛀。有條件時可對采購原料進行農藥殘留量檢測。

  采購員崗位衛(wèi)生責任制

  一、采購食品前與廚房等使用部門取得聯(lián)系,做到計劃進貨。

  二、認真執(zhí)行食品及原料采購索證制度。采購糧油、肉類、酒水飲料、乳制品、調味品、定型包裝食品等按規(guī)定需索證的食品及原料時,須向供方索取有效衛(wèi)生許可證復印件和同批次產(chǎn)品檢驗(檢疫)合格證明或檢驗報告單。

  三、采購食品時需向供方提出質量要求并進行認真檢查。

  定型包裝食品要查驗包裝標識是否按照規(guī)定標出品名、產(chǎn)地、廠名、生產(chǎn)日期、批號或者代號、規(guī)格、配方或者主要成分、保質期限、食用或使用方法等。散裝食品應檢查標簽內容是否按規(guī)定標明食品名稱、配料表、生產(chǎn)者和地址、生產(chǎn)日期、保質期、保存條件、食用方法等,并索取樣稿。

  四、認真執(zhí)行農副產(chǎn)品采購衛(wèi)生質量控制制度。采購農副產(chǎn)品時,應與供貨商簽訂供貨合同,實行定點采購,提出衛(wèi)生質量要求,索取有關證件(衛(wèi)生許可證或個人身份證復印件),并進行感官檢查,檢查有無病蟲害、腐爛變質、農藥殘留等感官性狀異常。

  五、采購的食品必須符合國家有關衛(wèi)生標準和規(guī)定。禁止采購下列食品:

  (一)有毒、有害、腐爛變質、酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或者其他感官性狀異常的食品;

  (二)無檢疫合格證明的肉類食品;

  (三)超過保質期限及其他不符合食品標簽規(guī)定的定型包裝食品;

  (四)無衛(wèi)生許可證的.食品生產(chǎn)經(jīng)營者供應的食品。

  入庫食品驗收制度

  一、采購的食品及原料在入庫前,庫管員應對其索證情況進行審核,并對其食品衛(wèi)生質量情況進行感官檢查。

  (一)肉類:審核有無獸醫(yī)檢疫合格證明,查驗酮體有無獸醫(yī)檢驗印章;

  (二)定型包裝食品:審核生產(chǎn)經(jīng)營單位的衛(wèi)生許可證是否在有效期限和許可范圍內,檢驗合格證明或化驗單是否為該批次產(chǎn)品的檢驗結果;核對包裝標識是否按規(guī)定標明品名、產(chǎn)地、廠名、生產(chǎn)日期、批號或者代號、規(guī)格、配方或者主要成分、保質期限、食用或使用方法等;表明具有保健功能的食品,是否有衛(wèi)生部或國家食品藥品監(jiān)督管理局簽發(fā)的保健食品批準證書,標簽上是否有保健食品批號和標志;食品添加劑是否有省級衛(wèi)生行政部門的衛(wèi)生許可證,標識是否有“食品添加劑”字樣;進口食品是否有口岸進口食品衛(wèi)生監(jiān)督檢驗機構和國家進出口商品檢驗部門的衛(wèi)生檢驗證明,是否有中文標識;

  (三)散裝食品:審核加工單位的衛(wèi)生許可證是否有效,檢查標簽是否按規(guī)定標明食品名稱、配料表、生產(chǎn)者和地址、生產(chǎn)日期、保質期、保存條件、食用方法等;

  (四)農副產(chǎn)品等非定型包裝食品及原料:審核供貨合同,檢查有無腐爛變質、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或感觀性狀異常。如有上述問題,不簽收,不入庫。

  二、認真做好包括進貨名稱、數(shù)量、索證情況、感官檢查等項目的驗收記錄,并妥善保存,以備查考。

  庫房管理崗位責任制

  一、主副食品分庫存放,非食品及個人生活用品不得進入食品庫房,嚴禁在食品庫內存放殺蟲劑、洗滌劑、消毒劑等有毒、有害物品。

  二、做好庫房的防霉、防蠅、防蟲、防鼠工作,庫房內不得有霉斑、鼠跡、蒼蠅、蟑螂、蜘蛛網(wǎng)等。倉庫內定期清掃,保持倉庫、貨架清潔衛(wèi)生。經(jīng)常開窗或用機械設備通風,保持干燥。

  三、按原料、半成品、成品的性質將食品分類分架存放,有明顯標志,有一定間距,隔墻離地10厘米以上(離地平臺或層架)。

  四、肉類、水產(chǎn)類、禽蛋等易腐食品應分別冷藏貯存。用于保存食品的冷藏設備,要保持清潔,及時除霜,定期消毒,并貼有明顯標識,配有溫度顯示裝置。生食品、熟食品、半成品分柜存放,杜絕生熟混放。

  五、嚴格執(zhí)行冷藏冷凍設備檢查維修制度,定期進行設備檢修,保證冷藏設施正常運轉,溫度顯示裝置良好。

  六、嚴格執(zhí)行出入庫登記及食品衛(wèi)生質量檢查驗收制度。

  (一)入庫前,首先對所購食品進行檢查,對不符合食品衛(wèi)生要求者,不簽收,不入庫。驗收記錄應妥善保存,以備查考。

  (二)做好食品數(shù)量、質量、進發(fā)貨登記,做到先進先出,易壞先用。并按標簽標示的貯存條件保存食品。

  七、定型包裝食品按類別、品種上架存放,貨架上貼掛標簽,注明品名、供貨單位、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、保質期、進貨日期等。

  八、經(jīng)常檢查庫存食品質量,發(fā)現(xiàn)超過保質期、變質、發(fā)霉、生蟲或其他感官異常食品及原料時應及時處理,不得與其他食品混放。及時將庫存情況通知采購員,防止出現(xiàn)食品堆積或斷檔。

企業(yè)采購管理制度13

  材料管理是企業(yè)運營的'關鍵環(huán)節(jié),直接影響項目的成本控制、質量和進度。有效的材料員管理制度能夠:

  1. 提高效率:通過標準化流程減少浪費,提高材料利用率。

  2. 控制成本:精確預測和管理庫存,防止資金占用過大。

  3. 保障質量:確保材料合格,降低因質量問題造成的返工風險。

  4. 維護安全:規(guī)范材料存儲和使用,防止安全事故的發(fā)生。

企業(yè)采購管理制度14

  材料使用管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個方面:

  1. 成本控制:有效的材料管理能減少浪費,降低采購成本,提升企業(yè)的盈利能力。

  2. 質量保證:通過對材料的嚴格管理,確保生產(chǎn)過程中使用的材料符合質量標準,從而保證最終產(chǎn)品的'質量。

  3. 效率提升:規(guī)范化的流程可以提高工作效率,減少因材料問題引起的停工待料現(xiàn)象。

  4. 環(huán)境責任:良好的材料管理制度有助于實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展,符合社會責任要求。

企業(yè)采購管理制度15

  1. 保證工程質量:優(yōu)質的裝修材料是工程質量的基礎,嚴格的管理制度能確保材料質量。

  2. 控制成本:通過有效的采購和庫存管理,減少浪費,降低成本。

  3. 提升效率:明確的`流程和責任分配,提高工作效率,避免延誤。

  4. 確保安全:規(guī)范材料的存儲和使用,防止安全事故的發(fā)生。

  5. 遵守法規(guī):符合環(huán)保要求,避免因廢棄物處理不當導致的法律風險。

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